Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.09.2011 
				
				
				
					Сообщений: 44
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! Предыдущий бух. включала в декларацию по НДС по стр.130 (сумма предъявленная н/пл. при приобретении) сумму которая не превышает суммы НДС по реализации т.е. по стр.010, в итоги к уплате получался 0 за конкретный налоговый период; оставался остаток по сч. 19 (хотя все документы в порядке НДС подтвержденный, товар оприходован, и даже оплаченный) и списывала на сч.68.2 с 19 в следующим налог.периоде - это же не правильно! У меня вопрос следующий, мне теперь нужно сдать уточненный декларации по НДС за те периоды когда она так делала, и получится где-то к возмещению из бюджета сумма по НДС будет, где-то к уплате, так будет верно?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
		
  | 
	
		
  |