Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 01.02.2013, 16:51   #1
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Наталья Солодкина
 
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
По умолчанию Сверка расчетов и проведение годовой инвентаризации.

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, необходимо ли подписывать акт сверки расчетов с контрагентами (при проведении годовой инвентаризации), с которыми на конец периода нет задолженности, ну то есть ни они нам, ни мы им ничего не должны.

Спасибо.
Наталья Солодкина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 21:48   #2
модератор
 
Аватар для Larky
 
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
По умолчанию Re: Сверка расчетов и проведение годовой инвентаризации.

Необходимо... Это по вашему учету нет задолженности, а у контрагента может и числиться какая-нибудь... Поэтому и надо свериться...
Larky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 13:52   #3
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 21.05.2012
Сообщений: 197
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Сверка расчетов и проведение годовой инвентаризации.

Подскажите пожалуйста, насчет акта сверки. Что то моя голова запуталась.
Если в нам должны, то мы пишем себе сумму в дебет, а если мы должны, то в кредит? Вот например:
10.01.12г - реализация;
26.01.12г.- оплата покупателя по этому договору.
В акте сверки мы пишем: Д(10.01.12)сумму
К(26.01.12)сумму.
А если нам заплатили аванс, а реализации нет, то только в кредит сумму аванса?
Помогите пожалуйста, что то я совсем запуталась. Как 3,6 лет дома посидела в декрете, так все с нуля и начинаю. Все забыла. Опыта совсем мало.
Заранее Вам благодарна
Леночек78 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 04.02.2013, 13:58   #4
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Наталья Солодкина
 
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Сверка расчетов и проведение годовой инвентаризации.

Если ВЫ сверяетесь с покупателем, то тогда суммы реализации будут ставиться по дебету, а оплаты по кредиту в сверке расчетов.
Аванс - это оплата - значит по кредиту. Реализация в дебет сверки встанет в том периоде, кодга она реально будет и ВЫ выпишете ТОРГ -12 и сч/ф.
Наталья Солодкина вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Леночек78 (04.02.2013)
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot