Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.11.2012
Сообщений: 192
Спасибо: 4
|
![]()
Balyakina, а подскажите, пожалуйста: ведь всё равно нужно занести остаток денежных средств на начало года, т.е. на 01.01.2012. Следовательно, через 00 счет.
Опять же не будет сходится Дт с Кт... В балансе тогда будет очень большая цифра денег, которые мы должны учредителю... Ничего страшного? И платежи арендные (выкупаем землю) на какой счет лучше отнести, ведь никаких документов кроме договора и графика платежей нет. На 91,2? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | ||||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Кроме дог-ра аренды и графика у вас ничего не будет. Сами ежемесячно начисляете аренду (акта никто не даст, не дают) |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|