Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#41 |
|
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,714
Спасибо: 181
|
Natalena, а что за выбытие ОС на сумму 437770,70 по кредиту 01 счета? И почему расчеты с учредителями не закрылись? УК до сих пор не оплачен?
Последний раз редактировалось Larky; 25.02.2013 в 09:10. |
|
|
|
|
|
#42 | |
|
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,714
Спасибо: 181
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#43 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.11.2012
Сообщений: 192
Спасибо: 4
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#44 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.11.2012
Сообщений: 192
Спасибо: 4
|
|
|
|
|
|
|
#47 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.11.2012
Сообщений: 192
Спасибо: 4
|
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=71863
Помещение Тогда на 02 по Кт так и будет болтаться сумма амортизации? |
|
|
|
|
|
#48 |
|
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,714
Спасибо: 181
|
Да... Это один из источников средств... Закроется только при выбытии ОС...
Последний раз редактировалось Larky; 25.02.2013 в 11:45. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
| Сказали спасибо: | Natalena (25.02.2013) |
|
|
#49 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.11.2012
Сообщений: 192
Спасибо: 4
|
Оборотно-сальдовая 2012.xls
Спасибо) Тогда так) |
|
|
|
|
|
#50 |
|
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,714
Спасибо: 181
|
|
|
|
|
|
|
#51 |
|
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,714
Спасибо: 181
|
Natalena, начальное сальдо в оборотке это на 1 января 2012 г.? Если так, придется Вам залазить в 2011 и перепроводить закрытие месяцев и реформацию баланса, входящего сальдо на 91 счете не должно быть... Как и исходящего...
|
|
|
|
|
|
#52 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.11.2012
Сообщений: 192
Спасибо: 4
|
Расчеты с учредителями... я думаю, может внести как компьютер
10.9/75? 10 000=00 А на счет 91 думаю закрыть в ручную. Верна ли проводка? 91.9/99.1 76346.31 И заново сделать операцию закрытие месяца. Можно ли так вообще сделать? |
|
|
|
|
|
#53 | |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.11.2012
Сообщений: 192
Спасибо: 4
|
Цитата:
На 01/01/2012 - прочий доход висит. Так как в декабре 2011 года была произведена оплата поставщику за помещение. Но вносил её еще другой директор (другой учредитель - одно лицо). А с 2012 года - новый учредитель/директор. Занесла как прочий доход. Или лучше было вносить через 00 счет? |
|
|
|
|
|
|
#57 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.11.2012
Сообщений: 192
Спасибо: 4
|
51/91.1 - внесен прочий доход
60/51 - оплачено поставщику Сейчас переделала как будто снова займ... И закрыла 2011 год. Получилось уже красивей. Но всё равно 91 счет не закрывается. Его надо каждый месяц закрывать или должно быть достаточно одного раза в конце года? Оборотно-сальдовая 2012.xls Да, есть) |
|
|
|
|
|
#59 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.11.2012
Сообщений: 192
Спасибо: 4
|
Сделала закрытие каждый месяц. Всё получилось :-)
Оборотно-сальдовая 2012.xls Карточка 91.xls По 91 счету: проходит теперь "Закрытие месяца" и различные комиссии банка. Продажи - списание амортизации и закрытие месяца Карточка 90.xls |
|
|
|
![]() |
|
|