Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 40
Спасибо: 0
|
Подскажите пожалуйста в мае 2012 года был возврат поставщику. Сумма повисла на 62 счете. В январе 2013 я сделала проводку Д60 К 62 на эту сумму , чтобы уменьшить наш долг перед поставщиком по счету 60. Правельно ли это, что проводка взаимозачета сделана в другом налоговом периоде?
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 40
Спасибо: 0
|
Возврат проводили как обратную реализацию.
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,386
Спасибо: 470
|
Zaika87, вам надо с поставщиком составить акт и прописать в нем, что возникшую переплату по причине возврата просим зачесть в счет следующих поставок и уже на основании этого акта сделать проводки
|
|
|
|
![]() |
|
|