Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,386
Спасибо: 470
|
![]()
Новичок4, дык в ней тоже по-моему был такой док, как закрытие месяца и там же реформация баланса. Если нет у вас такого, то надо сделать проводки 31.12.12:
Дебет 91.1 Кредит 91.9 - закрыт субсчет 91.1 по окончании года Дебет 91.9 Кредит 91.2 - закрыт субсчет 91.2 по окончании года |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.06.2012
Сообщений: 84
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
62 - 91.1 списана Кт далее по Вашей схеме, у меня вылезла опять таки Кт 91.2. его мы закрываем на 99счет?
__________________
В бухгалтерии НОВИЧОК, пытаюсь во всем разобраться!!! Буду рада Вашей помощи и советам!!! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|