Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 28.03.2013 
				
				
				
					Сообщений: 6
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Доброе время суток! 
		
		
		
		
		
		
		
	Подскажите пожалуйста, почему у меня в КДиР многие поступления и услуги не принимаются к расходам. При том, что может по одному и тому же контрагенту в одном месяце принимать расходы, а в следующем нет. Может я что то не правильно делаю?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Учусь все время 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.11.2011 
				Адрес: г.Ростов-на-Дону 
				
				
					Сообщений: 10,518
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,161
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ЕвгенияСах, вы оплату производите за услуги срок в срок? Т.е получили и тут же оплатили?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 28.03.2013 
				
				
				
					Сообщений: 6
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Нет не всегда так получается, например за аренду мы платим 5 и 10 числа, а фактуры выставляют в конце месяца, так же например с оплатой за материалы, мы оплатили, а сч-ф выставляют позже, это если мы везем материал. С остальными услугами бывает по разному, когда сразу оплачиваем, когда и позже. Просто я просмотрела КДиР за весь год и даже после оплаты или прихода документа они почему то не признаются расходами к НУ
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Учусь все время 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.11.2011 
				Адрес: г.Ростов-на-Дону 
				
				
					Сообщений: 10,518
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,161
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ЕвгенияСах, если купили материалы, то надо их списывать через требование накладную, если услуги посмотрите когда делаете приход услуги стоит ли у вас значение принимаются к НУ.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			LiGro, с Добрым утром 
		
		
		
		
		
		
		
	![]() Программа 1С7.7 достаточно капризная,на мой взгляд,поэтому проверьте совпадают ли договоры по которым прошло списание с р/с оплаты за материалы и поступление материалов/услуг,заполнено ли субконто 3 -оплата за товары и материалы,какой порядок признания материальных расходов выбран в Сведениях об организации-настройки,там должно быть выбрано по оплате (списание материалов требованием нужно для бухучета,а для НУ не обязательно).Если все выбрано и заполнено правильно ,перепроведите документы в групповом режиме (Сервис-обработка документов,выбрать Выписки и Поступления,Провести).  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Учусь все время 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.11.2011 
				Адрес: г.Ростов-на-Дону 
				
				
					Сообщений: 10,518
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,161
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Аланда,  
		
		
		
		
		
		
			  действительно утро!!! Не посмотрела что у нее 1с7 вот видите как вы всегда вовремя!!!! 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 11.04.2013 
				
				
				
					Сообщений: 27
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте. помогите пожалуйста. первый раз работаю в 1с 7.7 (усн) 
		
		
		
		
		
		
		
	1. оплата поставщику за услугу по счету произведена через п/о лицо наличкой: РКО - А/О (23.01.13). затем приходую операцией Услуги сторонних организаций (31.01.13). В КДиР попадает сумма именно от проведения Услуги (31.01.13), а не расход по а/о. Это правильно? (по а/о получился перерасход) 2. сумма уплаченного в 2013г минимального налога УСН за 2012г. вообще не попадает в КДиР. это тоже правильно? Извините, если вопросы глупые.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 правильно, т.к. не принимается в расходы, читайте ст.346.16 п.22  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			korra, в расходы попадает поздняя из дат, я вам уже сказала. т.е. если бы услугу получили по акту 31 января, а оплатили ее только 1 февраля, то и расход принимается 1 февраля, а если оплатили 23 января, а акт получили 31 января, то и в расход идет 31 января
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! 
		
		
		
		
		
		
		
	1-ый заполняю КУДиР 15% и декларацию, могу ли я зачесть в расходы ИП (ИП-подрядчик), выполнение работ субподряда (субподрядчик-юр.лицо) на строительно-отделочные работы..есть только акт о выполнении работ с указанием суммы...рассчитывались налом, чека нет...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 11.04.2013 
				
				
				
					Сообщений: 27
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вернусь к своему вопросу: 
		
		
		
		
		
		
		
	скажите, если по А/О (по оплате услуги) (23.01.13) получился перерасход п/о лица, но сразу не вернули, т.е. долг пока перед подотчетником, у меня в расходы попадает все равно вся сумма по акту от проведения Услуги (31.01.13), а не сумма выданная в п/о. Это правильно? ведь не должны же попадать в расходы не оплаченные или не полностью оплаченные услуги? я запуталась  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |