Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 123
Спасибо: 0
|
![]()
Коллеги, еще один момент интересует. Нам транспортная компания выставляет счет, например 1180 руб, в т.ч. ндс 180 руб. я отношу это на затраты (44). Далее выставляю счет покупателю на 1180, но уже без ндс, правильно? составляю акт на "возмещение транспортных расходов"?!
Вопрос в том, что затраты то у меня возмещаемые. Правильно ли будет относить услуги ТК на 44? Или не задействовать здесь затратные счета, а например "прогнать" через 76??? Что-то тупик у меня ![]() |
![]() |
![]() |
|
|