Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Зарплата и кадры > Командировки


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 04.04.2013, 12:45   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
По умолчанию Сальдо по командировочным

Здравствуйте.
Опять вопрос по командировкам.
У меня директор летал в командировку. Билеты оплатило предприятие по безналу 29.03.13. Командировка со 02.04.13 по 04.04.13, т.е. он ещё не отчитался. Зато документы за билеты уже поступили от 29.03.
Скажите, пожалуйста, каким числом мне принимать счет-фактуру на билеты, мартом или уже в апреле, когда дир. отчитается?
Mila20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 14:24   #2
гл.бухгалтер
 
Аватар для AllaMih
 
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 58
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
По умолчанию Re: Сальдо по командировочным

Цитата:
Сообщение от Mila20 Посмотреть сообщение
Скажите, пожалуйста, каким числом мне принимать счет-фактуру на билеты, мартом или уже в апреле, когда дир. отчитается
читала в журнале, что если принять сч-ф не вовремя, то возместить НДС вы не сможете, тем более вы же платили по безналу, в авансовый отчет эти суммы не пойдут, я думаю нужно делать мартом
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.
AllaMih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 08:39   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Сальдо по командировочным

Цитата:
Сообщение от AllaMih Посмотреть сообщение
читала в журнале, что если принять сч-ф не вовремя, то возместить НДС вы не сможете, тем более вы же платили по безналу, в авансовый отчет эти суммы не пойдут, я думаю нужно делать мартом
/
В том-то и дело что в авансовый отчет эти суммы попадают. С 60 счета билеты попадают на 50.03 как денежные документы, оттуда на 71 счет в подотчет. А отчитывается директор уже после того как приехал - 5 апреля.
Mila20 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 09.04.2013, 12:33   #4
гл.бухгалтер
 
Аватар для AllaMih
 
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 58
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
По умолчанию Re: Сальдо по командировочным

Цитата:
Сообщение от Mila20 Посмотреть сообщение
В том-то и дело что в авансовый отчет эти суммы попадают. С 60 счета билеты попадают на 50.03 как денежные документы, оттуда на 71 счет в подотчет. А отчитывается директор уже после того как приехал - 5 апреля.
я по незнанию не подумала про 50, но тогдабы я сделала все равно оплату и сч-ф мартом, т.е. 60 сч закроется в марте, а 71 в апреле и в книгу покупок занесла в марте
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.
AllaMih вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot