Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#2 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,386
Спасибо: 470
|
SSSV, читаем п. 83 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н
(ред. от 24.12.2010), а также Инструкцию по применению Плана счетов (пояснения к счету 99). |
|
|
|
| Сказали спасибо: | SSSV (15.04.2013) |
|
|
#3 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
в инструкции 91 счет кредитуется по дебету с 68 и 69, и 99 счет также. Слышала что рекомендуют пени и штрафы по прибыли отражать по 99 счету а все остальные санкции по остальным налогам и сборам по 91.Есть такое?
Последний раз редактировалось SSSV; 16.04.2013 в 15:43. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
жуть какая...может и есть конечно, в мире много неизведанного...
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#6 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#7 | |
|
Тружусь, аки пчела...
Регистрация: 14.08.2007
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 7,394
Спасибо: 146
|
Цитата:
Многие не заморачиваются и все пени и штрафы валят в кучу на 99 счет. Я считаю это не то, чтобы неправильно, а скорее, неудобно! В своем учете я все пени и штрафы вешаю на 91 счет, постатейно: «Штрафы по хоздоговорам» или «Прочие штрафы, пени, неустойки»… Одни уменьшают НОП, другие нет. Делаю я это для того, чтобы при расчете налога на прибыль, точно разделить расходы уменьшаемые, от расходов не уменьшающих НОП. А если все валить на 99, то там черт ногу сломит! А штрафы и пени по налогу на прибыль никоем образом на расчет самого налога не влияют, поэтому их можно сразу свалить на 99.09 и не заморачиваться! А в чем жуть? Все просто, удобно и понятно!
__________________
Ignorantia non est argumentum. Незнание не является доводом. |
|
|
|
|
|
|
#8 | ||
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
Цитата:
Цитата:
сама я все санкции - и пени и штрафы отношу на 99, дабы не заморачиваться. ну за сключением санкций по прочим договорам - их, естественно, на 91,2
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
||
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
не ругайте сильно просто уже времени нет перечитывать огромную 25 главу нк, время появится займусь обязательно) можете написать какие пени и штрафы уменьшают прибыль какие нет, и по каким строкам должны быть в бухгалтерской отчетности
|
|
|
|
|
|
#10 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,621
Спасибо: 1,934
|
Послушаю, а то мне ПФР иногда списывает с р/счета, вот недавно списал 0.1 копейку...
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
|
|
|
|
#11 | ||
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,386
Спасибо: 470
|
Цитата:
а для этого ее всю и не надо читать, достаточно пп.13 п.1 ст.265 НК РФ (внереализационные расходы) Цитата:
|
||
|
|
|
|
|
#12 | |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
Цитата:
штрафы по договорам - уменьшают и являются внереализационными расходами (91,2 счет)
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
|
#13 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
ГЛБ, не увидела твой ответ)) солидарна вообщем))
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#15 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
Подскажите пожалуйста, а можно ли не брать в расход штраф, иначе с ним у нас убыток?
|
|
|
|
|
|
#17 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
А подскажите пожалуйста как это сделать, нам в 1 кв. выставили претензию, оплатили и провели через корректировку долга(у нас услуги). В НУ сумму не ставила, а программа все равно берет в расход эту сумму и нас получается убыток.
|
|
|
|
|
|
#19 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,621
Спасибо: 1,934
|
Ludmila_novichek, Зайдите в проводку в документе, который вы сделали, найдите значек ДтКт красно-зеленый, жмите, ставьте галку корректировать, найдите кнопку налоговый учет, и в налоговом учете суммы уберите.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
|
|
|
|
#20 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
MarinaAnna, попробовала так сделать, вкладка бух. и нал.учет, но там нет разделения, идет одной строкой Счет Дт 91.02, субконто Дт Штрафы, пени и т.д., Счет Кт 76.02 и сумма. Я зашла в субконто Дт Штрафы, пени и т.д. и убрала галочку Принятие к НУ. Насколько это правильно?
|
|
|
|
![]() |
|
|