Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.05.2013 
				
				
				
					Сообщений: 30
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите, как принять авиабилет к учету.  
		
		
		
		
		
		
		
	Сотрудник уезжает в командировку, нашей организации выставили счет на оплату этих билетов и КРС (все без НДС), счет оплатила, банк разнесла, проводка Д60.02 К51. Товарную накладную и счет-фактуру на приобретение авиабилетов предоставили, как мне принять к учету эти документы, закрыть 60 счет и передать билеты подотчетному лицу?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.05.2013 
				
				
				
					Сообщений: 30
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я попробовала 2 способами, какой вернее? И в обоих вариантах есть вопросы. 
		
		
		
		
		
		
		
	1 Способ: Оплата билета Д60 К51 Операция вручную Д71 К60. Если так возможно, то где в этом способе отразить товарную накладную на приобретение авиабилетов? 2 Способ: Оплата билета Д60 К51 Поступление товаров и услуг в услугах приходую билеты, можно ли оприходовать без разбивки на отдельные позиции авиабилет и операционный сбор, если нет, то авиабилет на 50.03 счет, а операционный сбор на какой счет отнести? Проводка Д50.03 К60 И как сделать выдачу подотчетному лицу Д71 К50.03, через операции, введенные вручную? Подскажите, пожалуйста, т.к. впервые с этим сталкиваюсь. Программа 1С8.2(8.2.16.368)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.05.2013 
				
				
				
					Сообщений: 30
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			И еще вопрос, я подотчетному лицу передаю на полностью уплаченную сумму (в нее входит билет "туда и обратно" и операционый сбор) или без операционного сбора?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Новичок2013,  
		
		
		
		
		
		
			Дт 76 Кт 51 - оплачены авиабилеты и операционный сбор Дт 50.3 Кт 76 - оприходованы авиабилеты денежный документ, в 1С8.2 в журнале касса есть документ : поступление денежных документов. Сумму приходуете полностью. Далее Дт 71 Кт 50.3 - выдан аванс подотчетному лицу в виде авиабилета. Также в журнале касса есть документы : выдача денежных документов. После того, как работник вернется из командировки и составит отчет о командировке, делаете авансовый отчет и уже тогда раскидываете суммы по счетам затрат, а также НДС. Так как к авансовому отчету уже и прилепите с/фактуру и накладную, в которой укажите счет затрат 20(26 или 44), ну и 19 для НДС 
				__________________ 
		
		
		
		
	«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Новичок2013 (21.05.2013)  | 
		
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.05.2013 
				
				
				
					Сообщений: 30
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			MarinaAnna, Спасибо.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.08.2012 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Или например ситуация.сотрудник в командировке и компания ему сама заказывает билет, а он только распечатывает электронный и привозит мне посадочный талон
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Где это вы вычитали ?  
		
		
		
		
		
		
			По электронным билетам оформление такое же. Почитайте вот здесь : 
				__________________ 
		
		
		
		
	«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.08.2012 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Все ясности нет, а статье" Электронные билеты: учет и налогообложение" 
		
		
		
		
		
		
		
	В случае покупки билетов по безналу будут следующие проводки: • Дт 50.3 Кт 60 – учтена стоимость оплаченных билетов без НДС; • Дт 19 Кт 60 – отражена НДС по билету; • Дт 71 Кт 50.3 – сотрудник получил заранее оплаченный билет (именно эта сумма, уже без учета НДС будет отражена в авансовом отчете); • Дт 26 Кт 71 – стоимость билета без НДС учтена на затратном счете; • Дт 68 Кт 19 – сумма налогового вычета. А Вы рекомендуете Дт 76 Кт 51 - оплачены авиабилеты и операционный сбор Дт 50.3 Кт 76 - оприходованы авиабилеты денежный документ, в 1С8.2 в журнале касса есть документ : поступление денежных документов. Сумму приходуете полностью. Далее Дт 71 Кт 50.3 - выдан аванс подотчетному лицу в виде авиабилета. Также в журнале касса есть документы : выдача денежных документов. После того, как работник вернется из командировки и составит отчет о командировке, делаете авансовый отчет и уже тогда раскидываете суммы по счетам затрат, а также НДС. Так как к авансовому отчету уже и прилепите с/фактуру и накладную, в которой укажите счет затрат 20(26 или 44), ну и 19 для НДС  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 22.05.2012 
				
				
				
					Сообщений: 232
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый вечер форумчане. Подскажите ,пожалуйста, с покупкой авиабилетов. Сотруднику выдали подотчет на приобретение билетов (загранкомандировка)  Д71 К50. Купили билет в Армению и обратно. Уже деньги заплатили,билеты были на руках. И тут вдруг сотрудникам потребовалось поменять обратные билеты на более раннюю дату. За замену они заплатили еще некоторую сумму. Как эту сумму отразить????
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 19.03.2018 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! 
		
		
		
		
		
		
		
	У меня тот же вопрос, только покупаем авиабилеты не для сотрудников, а по Контракту с государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением. Мы отправляем их на сборы, оплачиваем по контракту проживание и питание и проезд (авиабилеты). Нам присылаю электронные билеты, мы пересылаем их спортсменам. Затем после перелета нам предоставляют Акт закрывающий. Билеты оплачиваем по безналу. Проводки через 60 счет? Заранее благодарна за ответ.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 19.03.2018 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! 
		
		
		
		
		
		
		
	У меня тот же вопрос, только покупаем авиабилеты не для сотрудников, а по Контракту с государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением. Мы отправляем их на сборы, оплачиваем по контракту проживание и питание и проезд (авиабилеты). Нам присылаю электронные билеты, мы пересылаем их спортсменам. Затем после перелета нам предоставляют Акт закрывающий. Билеты оплачиваем по безналу. Проводки через 60 счет? Заранее благодарна за ответ.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |