Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Или мы тут все вместе не поняли вопроса... ![]()
__________________
Остановите землю ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
1 строка )часть услуг связи , которые на затраты ложатся, и НДС к вычету проводите как положено. 2 строка)личные разговоры с учетом ндс проставляете в колонке ЦЕНА,в колонке НДС выбираете БЕЗ НДС,в колонке СЧЕТ ЗАТРАТ Б/У выбираете 73.03, в колонке СУБКОНТО выбираете работника в колонке СЧЕТ ЗАТРАТ Н/У НП. у вас сформируются проводки Д 44 К 60 Д 19 К 60 Д 73.03 К 60
__________________
Остановите землю ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | ||
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Цитата:
Д 73 К 60 Д 50 К 73, хотя гораздо удобней Д 70 К 73
__________________
Остановите землю ![]() |
||
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]()
пожалуйста, я расписала все в посте 149.Все эти проводки формируются в одном и том же документе "Поступление ТРУ"
__________________
Остановите землю ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
На основании счет - фактур полученных не проводится записи книги покупок. Забиваю счет - фактуры вручную. в комментариях пишет: Автор неавторизован.Последние изменения: не авторизован: дата и время. и внизу написано: документ не проведеню Помогите пожалуйста.
Бухгалтерия для бюджетных организаций, релиз 7.70.636 |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
![]()
наида, все оформила, все красиво садиться, но если в документе "поступление услуги" не отражать НДС у сотрудников, тогда НДС по счет-фактуре и запись в книге продаж разные. Такое допустимо?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
При формировании записей книги продаж выводится ошибка:
В строке 1 сумма по ставке "18" превышает возможную сумму списания - 0 на счете РНВ.02.Б (Записи книги покупок 0000000001 (31.03.10)) как моно выйти из этой ситуации??? плиззз |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]()
ндс в счет-фактуре поставщика и запись в книге ПОКУПОК ( в книге продаж у вас ничего по мобильной связи быть не должно) будут отличаться, это правильно, вы ведь на вычет подаете только тот НДС , который по корпоративным разговорам.
__________________
Остановите землю ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Спасибо Вам огромное за помощь. А я вчера оформила все так как Вы мне советовали выше, но начала сомневаться, что С\Ф с книгой разные, и ввела сотрудников с НДС, потом создала "запись книги продаж" и снова занесла все по сотрудникам. НДС стал на возмещение. Мы же по-сути перепродали услуги связи? Или я не правильно сделала? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Если да, то попробуйте зайти на вкладку счета-фактуры полученные , и посмотрите все ли счет-фактуры проведены.
__________________
Остановите землю ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 42
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Дари добро, ![]()
__________________
Остановите землю ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
![]()
наида,
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.04.2008
Адрес: г. Москва
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
![]()
Внимательно прочитала всю тему
и все-таки не нашла ответ на свой вопрос : за какой период распечатываются и сшиваются журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур? за налоговый период, как книги покупок и продаж или можно за год, а может вообще ежемесячно? |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
![]()
Наш гл.бух отвечает так: отчетный период квартал - значит и книгу формируем за квартал. Может кто то поправит? Мы делаем за квартал.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2009
Возраст: 36
Сообщений: 1,276
Спасибо: 9
|
![]()
а что будет, если не отражать в книге продаж счета-фактуры на аванс? И потом соответственно не регистрировать их в книге покупок при отгрузке товара по авансу?
Просто покупатели не просят счёт-фактуры на авансы и мы их не изготовляем и не печатаем... И соответственно в книгах покупок/продаж они не отражаются... Будет ли за это штраф? |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,680
Спасибо: 184
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Метки |
книги покупок и продаж, счета-фактуры |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС по отгрузке | Поля | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 07.02.2008 08:17 |
1С 8.0 Книга продаж, покупок. | Насик | Зарплата и кадры | 2 | 02.10.2007 16:01 |
Переоформление документов другим числом | Osipova | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 07.08.2007 18:45 |
книга продаж 8.0 | иринка1 | Программы: 1C 7.7 | 0 | 10.07.2007 10:51 |
Книга продаж и покупок | Лулу | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 28.09.2006 13:31 |