Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]()
Всем спасибо за рассуждения по моему вопросу. Всю голову я с этой сделкой сломала.
Я вчера выяснила, что на таможне всё это провели как импорт. Код вида таможенного режима Им-40. Это значит "Выпуск для внутреннего потребления". Я предполагала, что будет "Переработка на таможенной территории". Но в этом случае надо бы было передать переработанный материал. Получается я сейчас приходую импортный материал, который получен безвозмездно (включаю туда все таможенные затраты) и использую его для экспериментального дробления, которое будет расцениваться как реклама. Что в этом случае делать с НДС по импорту? Так как материал получен безвозмездно, то получается внереализационный доход. Так я понимаю или нет? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Тружусь, аки пчела...
Регистрация: 14.08.2007
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 7,394
Спасибо: 146
|
![]()
Да, думаю так! А что, сопроводительный документ на это сырье идет с ценами и НДС?
Тогда: Дт 10 Кт 60 (таможня) Дт 10 Кт 60 (заказчик-импортер) Дт 44 (рекламные расходы) Кт 10 Дт 60 (заказчик-импортер) 91.01 – внереализационный доход (берется вместе с НДС, который не идет в зачет)
__________________
Ignorantia non est argumentum. Незнание не является доводом. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 50
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]() Цитата:
и вот как же теперь учесть все это? материал оприходовали по "0" стоимости, к нему прицепили пошлину, НДС думала поставить к вычету...НЕ ТАК???
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|