Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Расчеты


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 30.07.2013, 13:16   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 30.07.2013
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Дебиторка и кредиторка от разных фирм

Здравствуйте всем! Ситуация такова. Имеется три фирмы: торговая (А) и две произ-х (В и С). Фирма А, после получения аванса от покупателя перечисляет деньги фирме С на закупку сырья, С закупает сырье и передает его в фирму B. Фирма В из полученных мат-лов создает товар и передает его в А. Т.е. у В одновременно имеется дебиторка и кредиторка, но контрагенты разные. Суть в том, что в фирме В не должно быть расчетов с участием расчетного счета. Т.е. деньгами гаситься ничего не будет. Вот и вопрос: а что дальше будет, если задолженнности останутся так висеть на нес-ко лет? Или можно как-то взаимопогасить их перечислением из А в С, а им обеим составить договор о зачете требований с В? Каковы налоговые последствия подобных действий или бездействий?
Всем заранее спасибо.

Последний раз редактировалось sveton; 30.07.2013 в 13:18.
sveton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 16:15   #2
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Дебиторка и кредиторка от разных фирм

Цитата:
Сообщение от sveton Посмотреть сообщение
торговая (А)
Цитата:
Сообщение от sveton Посмотреть сообщение
перечисляет деньги фирме С на закупку сырья,
Цитата:
Сообщение от sveton Посмотреть сообщение
Фирма В из полученных мат-лов создает товар и передает его в А.
На каком основании фирма А перечисляет деньги фирме С,если закупает/получает товар для продажи у фирмы В?
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 16:55   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 30.07.2013
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Дебиторка и кредиторка от разных фирм

Извините, забыла написать: фирма В пишет соотв-е письмо в фирму А, чтобы она перечислили деньги фирме С.
sveton вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 30.07.2013, 17:33   #4
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Дебиторка и кредиторка от разных фирм

sveton,
Цитата:
Сообщение от sveton Посмотреть сообщение
обеим составить договор о зачете требований с В? Каковы налоговые последствия подобных действий или бездействий?
Делайте акт взаимозачета между А и В,потому что долг А перед В погашен перечислением по распоряжению В на фирму С,у вас же в результате нет задолженности перед В за закупленные товары.Однако, схема постоянной работы в таком режиме наводит на размышления......но нарушений в принципе нет.ИМХО
Вообще -то даже взаимозачета здесь нет,потому что фирма В ничего не должна фирме А,а долг А погашен перечислением денег только не на р/с В,а на р/с С,значит,и долг фирмы В перед С тоже погашен.Вы в какой фирме ведете учет? или во всех одновременно? мое мнение такое,что если не хотите сразу перевод денег с А на С проводить как оплату долга В,а проводите как оплату С,тогда нужно сделать корректировку долга в учете , с той фирмы на которую провели списание на ту,которой должны.ИМХО
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 17:44   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 30.07.2013
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Дебиторка и кредиторка от разных фирм

А какие-то дополнитеотные начисления НДС могут появиться при "зачете" долга между А и В и В и С? И еще вопрос, если позволите: какая разница, как проводить первую оплату от A к С: как оплату от А к С или как погашение долга А перед В?
sveton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 18:28   #6
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Дебиторка и кредиторка от разных фирм

Цитата:
Сообщение от sveton Посмотреть сообщение
какие-то дополнитеотные начисления НДС могут появиться при "зачете" долга между А и В и В и С?
Если все фирмы на ОСНО,то никаких дополнительных начислений не должно быть.Каждая фирма начисляет НДС по своей отгрузке и принимает к вычету НДС по своим покупкам
Цитата:
Сообщение от sveton Посмотреть сообщение
как проводить первую оплату от A к С: как оплату от А к С или как погашение долга А перед В?
Я бы проводила как оплату долга,если он ,конечно,есть.Однако ,некоторые не любят когда платежное поручение выписывается на третью фирму ,а проводится списание на фирму ,с которой идут взаиморасчеты.Тогда можно провести на фирму С ,а затем сделать корректировку контрагента.
Все-таки,почему такая схема постоянной работы без реальных перечислений на фирму контрагента,а все расчеты идут,минуя третьего участника схемы.Нарушений вроде бы видимых нет,но все-таки поступлений на р/с этого участника тоже нет.....
я уже сама засомневалась,нет ли каких-нибудь "подводных камней" в такой схеме.Такие ситуации ,конечно,бывают иногда,но чтобы так работали постоянно, не встречалась с таким.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
sveton (30.07.2013)
Старый 30.07.2013, 19:53   #7
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 30.07.2013
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Дебиторка и кредиторка от разных фирм

Аланда, спасибо вам огромное, что дали себе труд вникнуть в мой вопрос! Схема такая потому, что такой ее видят собственники бизнеса)) У них свои соображения, далекие от бухгалтерских.
Я кстати первый раз слышу про корректировку контрагента - это как?
sveton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 20:24   #8
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Дебиторка и кредиторка от разных фирм

sveton, давайте я вам приведу выдержку из теории бухучета,там написаны проводки для того случая,когда производится оплата третьими лицами.( сама бы провела сразу оплату от должника,но ,наверно,корректнее делать с зачетом)
Цитата:
)А теперь посмотрим, какие записи в бухучете следует сделать продавцу. Подразумеваем, что расчеты производятся, когда товары отгружены (работы выполнены, услуги оказаны).

Д-т сч. 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" К-т сч. 90 "Продажи"
- на сумму выручки от реализации товаров (работ, услуг);

Д-т сч. 90 "Продажи", субсчет «НДС» К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам"
- на сумму начисленного НДС по реализованным товарам (работам, услугам);

Д-т сч. 51 "Расчетные счета" К-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
- на сумму, полученную от третьего лица в счет оплаты за должника
;

Д-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" К-т сч. 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"- на сумму задолженности, оплаченной за должника третьим лицом.

В случае, если продавец получает предварительную оплату за товар (работы, услуги) от третьего лица (за покупателя), то в таком случае рекомендуем включить в налоговую базу по НДС сумму такой предоплаты. Это позволит избежать излишних претензий налоговиков. Ведь в настоящее время налоговая база по НДС определяется в момент получения оплаты за предстоящие поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) – пп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ.

В таком случае, при получении предоплаты от третьего лица, продавцу нужно сделать следующие проводки:

Д-т сч. 51 "Расчетные счета" К-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
- на сумму предоплаты, поступившей от третьего лица за покупателя;

Д-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" К-т сч. 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
- на сумму предоплаты, полученной от третьего лица, и зачтенной в счет поступления предоплаты от покупателя;

Д-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам"
- на сумму начисленного НДС с полученной предоплаты.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Приобретение ОС с разных КБК ТашаД Бюджетный учет 3 16.12.2011 08:05
ОДин товар приходит с разным названием от разных производителей Julikosha Общая система налогообложения (ОСНО) 12 04.04.2011 07:22
кредиторка и дебиторка olgasto Бюджетный учет 18 03.11.2010 20:25


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot