Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#21 | 
| 
            
			 Учусь все время 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.11.2011 
				Адрес: г.Ростов-на-Дону 
				
				
					Сообщений: 10,518
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,161
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Не пойму! Грубо у меня стройка! Мне субчик выставил акт КС, но своему Заказчику я закрываю в следующем квартале ( по договору у меня закрытие происходит по этапно) я вешаю акт от субчика на незавершенку и принимаю его только по акту закрытия с субчиком! В чем проблемы!! Может у меня Заказчик не подпишет вообще этот акт?? Только  собираю на 46 счете! Потом списываю при закрытии на 20 и потом в на 90.2 списывается автоматом!
 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#22 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.09.2012 
				Адрес: Казань 
				Возраст: 44 
				
					Сообщений: 63
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#23 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.09.2012 
				Адрес: Казань 
				Возраст: 44 
				
					Сообщений: 63
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А затраты на 20сч. ведёте в разрезе объектов??? Если ДА, то во вкладке "склад" указываете необходимый объект? Просто пытаюсь понять, КАК вы угадаете что именно было и на какой объект?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#24 | 
| 
            
			 Учусь все время 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.11.2011 
				Адрес: г.Ростов-на-Дону 
				
				
					Сообщений: 10,518
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,161
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Warlock, а вам прорабы не дают акт что и в каком кол-ве было списано! У меня прораб приходит ( сверяется со сметчиком) потом мне передается акт и я списываю материалы на 20 счет!
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#25 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.09.2012 
				Адрес: Казань 
				Возраст: 44 
				
					Сообщений: 63
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			К сожалению, нет. Все прорабы отчитываются инженеру ПТО, она в свою очередь заносит все данные в КС (как я понимаю) и только там (в КС-2) после сдачи объекта Заказчику я вижу израсходованные материалы на объект. Всё. Фирма не большая, все должности упразднены. А вот работы от субчиков, там и вовсе не вычислить. Что-то субчики, что своими силами.
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось Warlock; 08.11.2013 в 09:51.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#26 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.09.2013 
				
				
				
					Сообщений: 45
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			у нас такая же ситуация - работы от субподрядчика приняты в сентябре, а сдавать объект заказчику будем в ноябре - у меня сама программа на конец сентября оставила эту сумму на 20м счете (т.к. в сент никакой реализации у меня не было) 
		
		
		
		
		
		
		
		
			когда мне надо было подобные затраты оставить на 20сч на коней месяца, а реализация была(по другим объектам) , то делала как НЗП (на вкладке производство) Последний раз редактировалось НатальяАнатол; 08.11.2013 в 10:27.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#27 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.09.2012 
				Адрес: Казань 
				Возраст: 44 
				
					Сообщений: 63
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Документ "Инвентаризация НП"???? Последний раз редактировалось Warlock; 08.11.2013 в 10:49.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#28 | 
| 
            
			 Учусь все время 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.11.2011 
				Адрес: г.Ростов-на-Дону 
				
				
					Сообщений: 10,518
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,161
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			 это когда у вас один договор, у меня несколько договоров и реализаций , еслиб я повесила на 20 принятые работы от субчика ( закрытие которых от Заказчика будет только в следующем квартале) то они у меня списались бы в конце месяца, поэтому я такие работы ставлю сразу на незавершенку
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#29 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.09.2012 
				Адрес: Казань 
				Возраст: 44 
				
					Сообщений: 63
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Т.е. Вы в документе "Поступление товаров и услуг" вместо сч.20 определяете сразу на 46сч. А дальше, уже вручную, списываете в 20сч.???? Почему спрашиваю, потому-что программа уж больно не любит операции вручную.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#30 | 
| 
            
			 Учусь все время 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.11.2011 
				Адрес: г.Ростов-на-Дону 
				
				
					Сообщений: 10,518
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,161
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Warlock, да именно так я и делаю! Потом вручную перевожу на 20 счет когда сдаю эти работы заказчику! По другому вроде пока не получается! У меня такое случается редко ! Но прога на эту операцию плохо не реагирует, по другому я не знаю как с незавершенки переправить на 20 ( только руками)
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Warlock (08.11.2013), НатальяАнатол (08.11.2013)  | 
		
| 
			
			 | 
		#31 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.09.2012 
				Адрес: Казань 
				Возраст: 44 
				
					Сообщений: 63
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
   Спасибо вам и всем огромное. ![]() Уффф....2 дня уже. Признаюсь честно, с 46сч. ещё не сталкивалась, теперь буду знать. P.S.:"Последний вопросик можно??? А у вас на 46сч. присутствует субконто??? У меня просто пустотааа и даже выбирать ничего не даёт, просто сумма "повесилась" и всё".  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#32 | 
| 
            
			 Учусь все время 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.11.2011 
				Адрес: г.Ростов-на-Дону 
				
				
					Сообщений: 10,518
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,161
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			 то же самое!
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#33 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А если все-таки попробовать разобраться с Незавершенным производством ,не применяя 46 счет для учета расходов,которые не нужно списывать в текущем периоде.Вы же ,наверно,все равно как-то распределяете расходы по объектам ,значит,можно выделить те,которые относятся к несданным работам и оставить на 20 в виде НЗП. Я,конечно,программу эту не знаю,но тоже очень не люблю руных проводок,а уж в 1С8,думаю,тем более это рискованно и неизвестно,где эта ручная проводка отразится/не отразится.ИМХО 
		
		
		
		
		
		
		
	НатальяАнатол, как-то ведь использует именно этот документ НЗП.  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#34 | 
| 
            
			 Учусь все время 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.11.2011 
				Адрес: г.Ростов-на-Дону 
				
				
					Сообщений: 10,518
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,161
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			 Аланда у меня такой вкладки нет НЗП!!  
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#35 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#36 | 
| 
            
			 Учусь все время 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.11.2011 
				Адрес: г.Ростов-на-Дону 
				
				
					Сообщений: 10,518
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,161
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Аланда, есть только инвентаризация незавершенного производства! Может и я не там ищу
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#37 | 
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			да, и в УП должно быть настроено, что используется этот документ. Прописываете там нужные Вам суммы и они остаются на сч.20.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#38 | 
| 
            
			 Учусь все время 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.11.2011 
				Адрес: г.Ростов-на-Дону 
				
				
					Сообщений: 10,518
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,161
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Йожык, лично мне удобней ставить сразу 46 счет, я потом в него захожу и вижу от кого у меня эти работы и на какой объект! А вот по инвентаризации НП я вижу только сумму, и потом гадай что это и от кого пришло и на какой объект?? Может я и ошибаюсь, но как в этой инвентаризации потом уследить движение от кого и на какой объект эти услуги,,
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#39 | 
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Для пообъектного учета используются Номенклатурные Группы 
		
		
		
		
		
		
			не поняла, а зачем знать "от кого"? 
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#40 | 
| 
            
			 Учусь все время 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.11.2011 
				Адрес: г.Ростов-на-Дону 
				
				
					Сообщений: 10,518
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,161
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Может я все усложняю! У меня есть определенный субчик, который выполняем мне работы для определенного объекта, но этот же субчик мне выполняет еще ряд работ! Так вот когда я делаю поступление от этого субчика у меня прописан вид работ и объект куда идут именно эти затраты, так как такие работы мне выполняет еще и другой субчик ( от этого идут сразу на закрытие другого объекта) и мне нужно видеть какие виды работ сидят у меня на 46 счет и от кого!
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Льготная ставка по налогу на прибыль в Пермском крае | Кактусенок | Налог на прибыль | 0 | 04.09.2013 13:49 | 
| Декларация по налогу на прибыль | Taisij | Общая система налогообложения (ОСНО) | 28 | 30.04.2013 16:11 | 
| Переплата по налогу на прибыль | Nonnik | Общая система налогообложения (ОСНО) | 72 | 26.03.2013 18:13 | 
| Кому можно не платить авансы по налогу на прибыль? | Julikosha | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 19.01.2012 09:45 | 
| Отчет о прибылях и убытках и декларация по налогу на прибыль. | Баскова | Налог на прибыль | 1 | 22.06.2011 21:30 |