Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 01.04.2014, 19:01   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 149
Спасибо: 18
Отправить сообщение для Светлана00055 с помощью Skype™
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Еще добавлю про реестр, составляете опись с номерами ГТД по контракту и приложенными к ней документами, чтобы на всякий случай можно было доказать что вы все подали
Светлана00055 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
ОЛЬГА АК 83 (01.04.2014)
Старый 01.04.2014, 21:08   #2
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Светлана00055 Посмотреть сообщение
Еще добавлю про реестр, составляете опись с номерами ГТД по контракту и приложенными к ней документами, чтобы на всякий случай можно было доказать что вы все подали
спасибо!можно еще уточнить перечень? контракт-1шт , гтд-20шт, cmr-20шт больше ничего не нужно? а реестр или сопровод письмо в произвольной форме? и еще декларацию по ндс мы электронно сдаем а пакет документов ножками нужно отнести я так понимаю? заранее благодарю.
ОЛЬГА АК 83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 21:23   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 149
Спасибо: 18
Отправить сообщение для Светлана00055 с помощью Skype™
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

+счета фактуры выставленные, если есть, конечно, документы по приобретению экспортируемого товара, договора с поставщиками и ТН и СФ. Лучше расписать так: Контракт 03/2014 -3 листа, ГТД № .../290114/.......-1 лист, СМР-20 листов. ГТД лучше перечислите понумерационно, чтобы не возникло проблем, что не было в описи и "мы не видели"
Светлана00055 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 01.04.2014, 21:27   #4
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Светлана00055 Посмотреть сообщение
+счета фактуры выставленные, если есть, конечно, документы по приобретению экспортируемого товара, договора с поставщиками и ТН и СФ. Лучше расписать так: Контракт 03/2014 -3 листа, ГТД № .../290114/.......-1 лист, СМР-20 листов. ГТД лучше перечислите понумерационно, чтобы не возникло проблем, что не было в описи и "мы не видели"
а счета фактуры выставленные тоже надо сразу предоставлять или потом по требованию? спасибо.
ОЛЬГА АК 83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 21:41   #5
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 149
Спасибо: 18
Отправить сообщение для Светлана00055 с помощью Skype™
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

я делаю сразу, мне так удобнее, чем потом в течении 5-ти дней требование исполнять, а если еще большой объем..... то трудно точно очень, да еще по разным поставщикам. Единственно, что могу полениться книга покупок-продаж)))) они сами обычно запрашивают потом.Но только инспектор-инспектору рознь, книга продаж формируется в 1 с только по тем экспортным поставкам, что подтверждены, остальные в нее не входят, и с декларацией на прибыль не соответствует реализация. Тогда идут запросы по разнице в Декларации по НДС и прибыли. Насколько мне известно , с полгода инспектора не делят сейчас отчетность, а полностью проверят всю фирму, и НДС и прибыль один инспектор.
Светлана00055 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
ОЛЬГА АК 83 (01.04.2014)
Старый 13.05.2014, 21:17   #6
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для надяя
 
Регистрация: 15.02.2011
Адрес: Смоленск
Сообщений: 487
Спасибо: 6
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Подскажите пожалуйста, организация оказывала услуги которые облагались по ставке 0%, если распределять входной НДС, т.к. нельзя конкретно выделить что пошло на них. (по учетной политике они распределяются пропорционально выручке, определяется % экспортной выручке в общей, потом сумма вх. НДС подлежащего восстановлению, но так же согласно учетной политике если этот ндс менее 5% то раздельный учет можно не вести) как тут быть? Надо ли сдавать документы как в обычном случае? Надо ли что то заполнять в программе Возмещение НДС? Надо ли восстанавливать НДС в декларации ? В 4 разделе сумму входного надо указывать? Ни разу не применяла это правило, вот и спрашиваю. очень не хочется возиться с копейками, поставщиков оочень много и если распределить весь НДС получится на каждого поставщика по 10 копеек, где то по рублю, очень мало где тысячи((
надяя вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot