Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 27.08.2014, 16:52   #1
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Учет агентских договоров и договоров комиссии у агента в 1С 8.3

1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.28.15)

Унитарное предприятие на ОСН.

Вариант 1.
1) Отпускаем (не продаем) льготный товар. Товар считается как комиссионный, но мы его бесплатно раздаем и за это получаем вознаграждение. По окончании срока товар либо возвращается его владельцу, либо перезаключается договор на новый срок. Ежемесячно мы должны отчитаться о количестве и сумме розданного товара. По результатам и после проверки мы получаем вознаграждение. Т.е. никаких денег за розданный товар мы не должны.
а) Делаю приход товара по Подразделениям (их у нас много). Вид договора - "С комитентом (принципалом) на продажу". Пока все нормально. Товар поступает на Дт сч. 004.
б) В конце месяца на основании отчетов Подразделений делаю документ Реализации. Вид договора тот же. Пока тоже все нормально. Товар списывается Кт сч. 004. Далее проводка Дт 62.01 - Кт 76.06 (хотя нам бы хотелось гнать напрямую на 90.01.1, но почему он гонит на 76.06).
в) Пытаюсь сформировать документ "Отчет комитенту" (Он так называется, хотя везде о нем пишут как о документе "Отчет комитенту (принципалу) о продажах"). Заполняю по "Заполнить реализованным по договору". Заполнился. Провожу. Смотрю проводки и ... Пусто. В отображении регистров показан лишь регистр "Реализованные товары и услуги комитентов (принципиалов)" и все. Документ проводок не делает.

Вопросы:
а) Почему документ реализации делает проводку по кредиту на сч. 76.06? Может я что-то не так настроил?
б) Почему документ "Отчет комитенту" не делает проводок? Может я что-то не учел?
в) Правильно ли я использую алгоритм действий в данном случае?

Вариант 2.
2) Почти то же, что в п.1, но есть различие. Отпускаем льготный товар и часть его продаем с 50% скидкой!!! В конце отчетного периода деньги (50%), которые мы получили за товар и провели по кассе, мы должны передать владельцу в полном объеме. Отчитываемся по данному товару с учетом его полной стоимости и с учетом реализации с 50% скидкой. По результатам и после проверки мы получаем вознаграждение.

Вопрос:
а) Какой алгоритм действий с нашей стороны в данном случае?

Спасибо.
ЮрийЛу вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Налоговый учет в 1С 8.2. Гушка Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 1 27.09.2011 09:44
уЧЕТ В ПРОГРАММЕ 1С 7,7 ПОКУПКИ ТАКСКОМА АленаС Расчеты 0 04.04.2011 14:35
Учет страховых вносов в ПФР в 1С 8.2 ??? Начинающий-ИП Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 2 25.01.2011 10:28
Учет НДС у налогового агента Наталия бухгалтер Общая система налогообложения (ОСНО) 0 13.05.2010 14:54


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot