Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#11 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 10.03.2015
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте. Работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.38.50)
Я агент ООО УСН 6%, заключен договор с принципалом, по которому агент за счет и от имени принципала покупает товар за границей. Я перевожу оплату за товар заграницу продавцу. в 1 с проводки Дт 60.21 продавец Кт 52 валютный счет, а потом в отчете агента я подтверждаю расходы. я сделала так. Дт 76.09 Принципал Кт 60.01 Банк. В отчете агента я пишу - перевод денег согласно банковскому ордеру от "Банк" номер такой то. И получается у меня, что по 60 счету у меня висит задолженность по контрагенту "банк" по Кт, а по продавцу по Дт. |
![]() |
![]() |
|
|