Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#221 | |
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.01.2009 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 2,261
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 85
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 И тоже говорила Ангелу... 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			Nil volenti difficile est Ничего нет трудного, если есть желание Последний раз редактировалось Elene_L; 20.02.2009 в 23:37. Причина: добавление  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#222 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Elene_L, если все что мы с вами сделали правильно. Ошибка в том, что я не должна была подавать НДС к возмещению, но так получилось что подала...каюсь...тем более, что по своей опытности они мне его еще умудрились и возместить, но это ладно, бог с ним. 
		
		
		
		
		
		
			Скажите, что я должна была делать с 22 октября с НДС. Elene_L, до 22 октября я тоже приходовала материалы с выделенным НДС.  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#223 | |
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 мне кажется ты все правильно сделала: 2-ой квартал мы не берем, так как тебе НДС возместили (или нет?), по 3-му кварталу по возмещению тебе отказали? НДС ты приняла к зачету, потом списала его в расходы - так? ну а с 4 квартала когда получили лицензию ты учитываешь НДС в стоимости. так?  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#224 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.01.2009 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 2,261
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 85
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			я так и решила, и даже спрашивала тебя об этом, исходя из того, что в декларации за 4 квартал, твоя программа автоматически заполнила 220 строку... 
		
		
		
		
		
		
			Поэтому в декларации за 4 квартал надо было показать НДС восстановленный (190 строка) и НДС зачтённый(220 строка) в 3 разделе Декларации. Но так как всё равно результат к перечислению был бы ноль, не переживай, что сдала только 9 раздел. Не носи уточнённый, обойдутся. С дня получения лицензии (с 22 октября 2008г.) , надо приходовать стоимость материалов одной суммой, не выделяя НДС, как это делаю я, в организации, которая у меня на УСНО. Дт 10 Кт 60 Всё просто... 
				__________________ 
		
		
		
		
	Nil volenti difficile est Ничего нет трудного, если есть желание  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#225 | ||||
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 ![]() Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 23.10. я сделала так:Дт 91.2 Кт 19.3 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
||||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#226 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			С 22 октября я так и делаю.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#228 | |||
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Как говорилось ранее, я этот вопрос поднимала на другом форуме и человек ответил на него.  цитата была приведена выше. Я попросила его прокомментировать свой ответ, но к сожалению......ответа пришлось ждать долго и вот сегодня, боги надо мной сжалились и я получила ответ, хочу поделиться с вами: 
		
		
		
		
		
		
			Цитата: 
	
 
 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			 
			Последний раз редактировалось angel_; 21.02.2009 в 02:16.  | 
|||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#229 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			вот какой пример в голову пришел - я, как физическое лицо, иду и покупаю себе машину. при этом прав у меня нет. но я же СОБИРАЮСЬ их получать. соответственно я могу управлять машиной? 
		
		
		
		
		
		
		
	по аналогии - у вас не было лицензии, но вы же СОБИРАЛИСЬ ее получать... ты можешь конечно списать этот ндс на 20 счет... и возможно это прокатит.... про деятельность в перспективе без НДС можно было бы говорить если бы лицензия была получена, но деятельность не велась по другим причинам... я уже запуталась тоже....  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#230 | ||
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Veselenochka, не надо, не путайся 
		
		
		
		
		
		
			 .....посмотри еще выдержки нашего с ним диалога.Я: Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#231 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вопрос № 6637 (задан 19.10.2006).  
		
		
		
		
		
		
		
	Рубрика «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» Основной вид деятельности организации-игорный бизнес.В данное время получаем лицензию и основной вид деятельности не ведем.Но приобретаем основные средства,уплачиваем аренду за офис,приобретаем бланки,канцтовары.По всем этим ОС,товарам и услугам уплачиваем контрагентам НДС,возникает определенная сумма НДС к зачету.Но поскольку отсутствует налогооблагаемая база,в налоговой декларации зачетный НДС не показываем.Вопрос:куда списать суммы образовавшегося зачетного НДС,и как правильно расчитать налог на недвижимость по основным средствам,отраженным на счете 08? ОТВЕТ: 1. Суммы НДС, уплаченные поставщикам, при отсутствии НДС, исчисленного по реализации, продолжают учитываться на счете 18 "НДС по приобретенным товарам, работам, услугам". Вместе с тем, согласно п.34.2 Инструкции о порядке исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, утв. пост. МНС РБ от 31.01.2004 № 16, плательщики имеют право относить суммы налога, подлежащие уплате при приобретении либо при ввозе на таможенную территорию РБ объектов, на увеличение их стоимости. Данные суммы налога в книге покупок не отражаются. 2. Налог на недвижимость в соответствии с п.23 Инструкции о порядке исчисления и уплаты налога на недвижимость организациями, утвержденной постановлением МНС РБ от 31.01.2004 № 14, с изменениями и дополнениями, налог определяется организациями ежеквартально исходя из наличия основных средств по остаточной стоимости на начало квартала и 1/4 утвержденной годовой ставки. Основные средства согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета, утв. пост. Минфина РБ от 30.0.52003 № 89, учитываются на счете 01 "Основные средства". Суммы, отраженные на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы" не подлежат налогообложению за исключением незавершенного строительства с истекшими сроками строительства в с 35- 37 Инструкции. Вместе с тем, согласно п.36 Инструкции по объектам, строительство которых осуществляется хозяйственным способом, налог не начисляется. При этом необходимо соблюдать порядок и сроки принятия основных средств к учету, установленные п.15 Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств, утв. пост. Минфина от 20.12.2001 № 127, с изменениями и дополнниями. На вопрос ответил консультант Прохожая Валентина Александровна  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#232 | |
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Veselenochka, останавливаемся на том, что было изложено раньше на 23 страницах, т.е. восстановлением НДС, только не пойму, почему программа мне выдает такую ошибку: 
		
		
		
		
		
		
			Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#233 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			тут как я понимаю есть 2 пути: 
		
		
		
		
		
		
		
	1. ты решаешь что НДС к зачету нельзя было принимать, а надо учесть его сразу в стоимости товара - тогда ты сторнируешь принятье к зачету и вешаешь его на стоимость материалов, и т.д. тогда он у тебя в тиоге и спишется на 20 или 26 - вместе со списание стоимости этих материалов. только в этом случае наверное не сторнировать надо, а переделывать тот период когда НДС был принят к зачету - т.е. подавать уточненки по НДС 2. при получении лицензии ты восстанавливаешь НДС ранее принятый к зачету и списываешь его на 91,2  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#234 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а что у тебя там было? какие проводки ты делала?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#235 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Можно вот этот момент по подробнее, мне кажется у меня здесь ошибка: 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#237 | 
| 
            
			 рубль бережёт 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 14.02.2007 
				Адрес: Лапландия 
				
				
					Сообщений: 30,509
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 706
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Veselenochka, это, по-моему, для белорусов (РБ).
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал…  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#238 | |
| 
            
			 рубль бережёт 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 14.02.2007 
				Адрес: Лапландия 
				
				
					Сообщений: 30,509
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 706
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал…  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#239 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Копейка, какая разница возместили или нет.....кстати, а я ему по-моему ничего и не писала, о том, что они мне сделали возмещение......он пишет о том, что я не имела права требовать возмещения, т.к. деятельности не было. 
		
		
		
		
		
		
			А потом я же просто цитаты еще одного мнения привела. Еще, подключила в эту тему Юрия 87 с нашего форума, но он почему то не стал отвечать в теме, а отвечал в личке. Все равно, вывод один, что НДС подлежит восстановлению, т.е. работа была проделана правильно, теперь надо правильно ее отразить в 1С. 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#240 | ||
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			
 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Нулевой отчет...Пакет документов | Светлана Тягунина | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 08.10.2008 13:39 | 
| освобождение от НДС | ru_liza | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 16.04.2008 16:21 | 
| Подскажите! Пакет документов для клиента! | fm-media | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 14.02.2008 18:21 | 
| Как оформляется пакет документов (счет, счет-фактура и накладные) для Эстонии? | малинка | Обмен документами, полезные ссылки | 0 | 23.08.2007 12:08 | 
| Какой нужен пакет документов? | toko | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 01.08.2007 18:53 |