Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,616
Спасибо: 1,935
|
![]() Цитата:
Баланс на УСН, а тем более ИП не сдает и бухучет в полном объеме тоже не ведет, но для себя конечно удобней вести в программе. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
Позвольте и мне влезть сюда с вопросами.
В начале июля открыли ООО. Муж единственный учредитель и гендир. УСНО, доходы - расходы. 28 сентября открыли счет. 3 октября позвонила бухгалтер, с которой была договоренность на оформление и ведение учета, и сказала: чао, бамбино, сорри. Я работала бухгалтером, но это было сто лет назад. Я ж ничего не помню. Записалась на курсы, но начало только 12 октября, а сроки горят. Помогите советом, не дайте помереть от инфаркта. В налоговую и фонды об открытии счета мы сообщили. Начисления зп за октябрь не производилось. То есть до 15 октября я должна отчитаться в ПФР и ФСС нулевыми отчетами? Из всех действий за квартал было только внесение имущества в качестве уставного капитала (оценено в 10000) и расчеты по открытию счета. 4500 муж внес, 3700 банк списал. С этого добра мы должны что-то платить? Ткните носом, пожалуйста, какие отчеты надо распечатать и сдать, помимо фондов? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
МариКо, до 15.10 сдаёте в ФСС форму 4-ФСС и до 30.10 в ПФР форму РСВ-1 обе нулевые, больше за 9мес. ничего сдавать не надо
нет, не должны
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,616
Спасибо: 1,935
|
![]()
МариКо, Если вы не начисляли зарплату за июль, август и сентябрь, то сдаете нулевые до 15 октября в ФСС, до 30 октября в ПФ форму РСВ-1, вроде бы пока и все, только в какой-то момент нужно было в налоговую Среднесписочную было сдать, вроде бы до 20 числа следующего месяца после открытия.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,616
Спасибо: 1,935
|
![]()
1С Бухгалтерия однозначно нужно ставить, так как Торговля и Склад не дает возможности полноценно вести учет и делать отчеты. Вот из Торговли и Склад делается выгрузка в 1С Бухгалтерия и вся картина по всем бухгалтерским счетам видна. Отчеты в фонды и декларации в Торговле и Склад не сделать, это вспомогательная программа, как приложение к Бухгалтерии.
А в книгу доходов, конечно можете и расходы записывать. Но в Стандартной 1С Бухгалтерии нету Книги доходов и расходов. Она есть в 1С Упрощенка. Последний раз редактировалось MarinaAnna; 06.10.2010 в 00:54. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
Вес`на, MarinaAnna,
спасибо. вы меня успокоили ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Добрый день!
У меня куча вопросов, сама уже разобраться не могу. Востанавливаю бух.учет ООО_УСН 6% (занимаются продажей и установкой натяжн.потолков, окон и дверей). С сентября 2009 года как зарегестрировались бухгалтерия не велась, теперь востанавливаю у них эту самую бухгалтерию и уже за голову схватилась. В сентябре з/пл не начисляли и не перечисляли, посде когда все банковские документы разнесла за 2009 год выплала выплата з/пл за октябрь 2009 и после больше ничего не выплачивалось. В октябре перечислили НДФЛ после выплаты только через 3 дня. В ФСС_НС и в ПФ перечислений не было. Един.налог УСН перечислен один раз и только с одной суммы которая поступила в сентябре 2009, за все остальные аванс.платежи не платились. Не знаю с чего теперь начать. Налог с выручки посчитала начислила Дт 99 Кт 68.12. В бюджет придется доплатить за 2009 год разницу. Как быть с з/платой. Начислять за все месяца и не выплачивать, а после общим чехом выплатить и перечислить НДФЛ, соответственно возникнет задолженность перед бюджетов ПФ и ФСС_НС. Либо оформить приказ в связи с малыми оборотами не начислять и не выплачивать з/пл. хотя деятельность во всю ведется. В общем не знаю какое более оптимальное решение. Еще доля в уставном капиталле полностью не выплачена вторым учредителем т.е внесено только 50% а уже прошло больше года. Второй учредитель по приказу уволена а доля так за ней и болтается. Можно ли директору она же учредитель не начислять и не выплачивать з/пл на протяжении года. И дивиденды я так понимаю выплачивать так же не имею права если доля второго учредителя внесена не полностью. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,616
Спасибо: 1,935
|
![]()
Для того, чтобы вам помочь, у меня возникло тоже много вопросов:
1. Фирма открылась в сентябре, кроме директора официально (приказы) был ли еще принят кто-то на работу ? 2. Была ли выручка в сентябре официально (без нал, либо нал)? 3. В октябре раз было перечисление зарплаты, то значит было и начисление, зарплата за октябрь скольким человекам выплачивалась ? одному директору или же еще кому-то, вам нужно восстановить документ о начислении зарплаты за октябрь (а для этого вам нужно уточнить у директора), то что НДФЛ перечислили через 3 дня после выплаты, не обращайте на это внимание и не берите в голову, так как вы это все равно не исправите, на это обратит внимание налоговая, да и то только в момент проверки, а проверка когда будет не известно, поэтому может быть и проскочит. 4. За октябрь нужно расчитать ПФ и ФСС по НС и ПЗ и оплатить эти взносы. 5. Сдавались ли какие-нибудь отчеты в ПФ и ФСС и налоговую : за 3 кв 2009 г (ФСС и ПФ), годовые (в ПФ и ФСС), персонифицированный в ПФ, декларация УСН годовая ??? 6. Если выручка есть за этот период, деятельность во всю ведется, то вы обязаны начислять зарплату, хотя бы 1 человеку, а приказ о том, что в связи с малыми оборотами начислено, но не выплачено, за это скорей всего наказывают, так как за задержку зарплаты пени начисляются. А второй учредитль кем была принята на работу, так как как учредитель она уволена быть не может, она может быть уволена только как работник, если она была принята на какую-нибудь должность. 7. На момент государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью его Уставный капитал должен быть оплачен учредителями не менее чем наполовину. Оставшаяся часть Уставного капитала должна быть внесена учредителями в течение года после государственной регистрации Общества. При нарушении этой обязанности общество должно либо объявить об уменьшении своего уставного капитала, зарегистрировав это уменьшение в установленном порядке, либо прекратить свою деятельность путём ликвидации. 8. Надо понимать, что второй учредитель не собирается вность свою долю ? И скорей всего учредители поссорились ? Для того, чтобы приобрести ее долю в уставном капитале, вам следует либо на форуме задать вопрос в разделе юридические вопросы, либо обратиться к юристам и проконсультироваться как вам правильно сделать, чтобы исключить учредителя из устава. 9. Директору можно не начислять и не выплачивать зарплату, если фирма не работает и нет никакого финансового движения как по расчетному счету так и по кассе, оформив приказ об отпуске без сохранения заработной платы, так же можно это сделать если есть финансовое движение, но при этом другой работник работает и ему начисляется заработная плата. А дивиденды при УСН - это отдельная тема. Почитайте вот здесь: |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
MarinaAnna
Из всех отчетов за 2009 год сдана только декларация по УСН (с ошибками не вся выручка отражена). Больше ничего не сдавалось. Если сейчас начислить з/пл то это получится 12 месяцев, директор (она же и учредитель) не хочет с з/пл платить такие налоги.Поэтому и говорит что надо как то сделать чтоб не начислять з/пл ей. Наемных работников нет только Учредитель (директор). Вторая учредительница была принята на долженность Комм.директор месяц отработала и была уволена по собственному. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,616
Спасибо: 1,935
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
мы услуги монтажа вообще не показывем, все прячу в торговлю как будто у нас такие дорогущие потолки берут даж с руками ногами забирают. А другого выхода у меня я так понимаю нет. В штате монтажников нет по догов.подряда тож не оформишь тем более все это задним числом делается.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,616
Спасибо: 1,935
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Бух по совместительству
Регистрация: 27.02.2009
Адрес: Белгородская обл.
Сообщений: 445
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день всем!посоветуйте, что делать:у меня УСН 6%.Аванс. платежи по единому налогу я не платила.как мне быть?:заплатить всё сразу за год в 1квартале до 31 марта?когда подавать отчетность и в какой форме?
__________________
Не все то прибыль, что попало в кошелек. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,616
Спасибо: 1,935
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Бух по совместительству
Регистрация: 27.02.2009
Адрес: Белгородская обл.
Сообщений: 445
Спасибо: 0
|
![]()
я на форуме прочитала, что можно в конце года все заплатить вместе с пеней и не заморачиваться. но теперь что-то сомневаюсь...
__________________
Не все то прибыль, что попало в кошелек. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,616
Спасибо: 1,935
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
Loreal, кроме советов на форуме, ещё и НК почитывать не помешает
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Бух по совместительству
Регистрация: 27.02.2009
Адрес: Белгородская обл.
Сообщений: 445
Спасибо: 0
|
![]()
Вес`на, спасибо за грубость,просто хотела спросить совета...
__________________
Не все то прибыль, что попало в кошелек. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Безналичный расчеты с частными лицами. Проконсультируйте пожалуйста! | Goddo | Безналичные расчеты | 1 | 13.05.2009 10:18 |
проконсультируйте молодого и неопытного | zwingler | Зарплата и кадры | 16 | 20.03.2009 19:06 |
УДЕРЖАНИЕ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. уважаемые бухгалтера, проконсультируйте, плиз | tushkan | Зарплата и кадры | 3 | 01.12.2008 10:55 |
Отпуск в рабочих днях | stasenjka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 06.08.2008 12:14 |