Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 18.10.2008, 22:16   #21
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

Цитата:
Сообщение от OMEGA-DV Посмотреть сообщение
должен быть подтверждён документально?
Да,иначе вы ничем не сможете убедить налоговые органы(если ,конечно ,это понадобится при проверке документов),что не перенесли вычет на другой налоговый период просто потому,что вам так захотелось(так удобнее или выгоднее с точки зрения уплаты НДС в бюджет).ИМХО
Цитата:
Сообщение от OMEGA-DV Посмотреть сообщение
Каким образом это можно отразить (если нет почтовых документов)?
Каков может быть необходимый и достаточный минимум действий?!!
На форуме есть несколько тем,где предлагались варианты,например, прилагать почтовый конверт,сделать запись в журнале регистрации входящей корреспонденции(если ,конечно,таковой есть). Поищите,может быть найдете еще варианты.
Цитата:
Сообщение от OMEGA-DV Посмотреть сообщение
А при отсутствия возможности подтвердить этот факт документально,
проведение такой Счёт-фактуры - не правомерно?
Провести счет-фактуру вы можете, только смотря в каком периоде.Можете подтвердить позднее получение документально-принимайте,когда получили.Не можете (или просто забыли ввести вовремя)-вводите периодом выставления счета-фактуры и делайте уточненную декларацию(если к этому времени уже ее сдали).ИМХО
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2008, 22:20   #22
Модератор форума
 
Аватар для Кирилл
 
Регистрация: 26.03.2007
Адрес: город - герой Москва
Сообщений: 2,038
Спасибо: 3
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

Цитата:
Сообщение от ИринаВлад Посмотреть сообщение
Kerry, конечно в след. квартале меньше заплатите и все
Сомневаюсь)))))))
Если вы заявили в декларации 10 рублей, то заплатить надо 10, независимо от того, сколько вы заплатили в предыдущем налоговом периоде. А если в предыдущей декларации вы заявили 8, но заплатили 10, то нужно подавать в налоговую письмо о зачете налога по 78 статье НК.

Последний раз редактировалось Кирилл; 18.10.2008 в 22:25.
Кирилл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2008, 22:25   #23
Модератор форума
 
Аватар для Кирилл
 
Регистрация: 26.03.2007
Адрес: город - герой Москва
Сообщений: 2,038
Спасибо: 3
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

Цитата:
Сообщение от OMEGA-DV Посмотреть сообщение
Следует, ли из этого, что факт получения Счёт-фактуры в следующем налоговом периоде, должен быть подтверждён документально?
Каким образом это можно отразить (если нет почтовых документов)?
Каков может быть необходимый и достаточный минимум действий?!!
А при отсутствия возможности подтвердить этот факт документально,
проведение такой Счёт-фактуры - не правомерно?
Вот по этому поводу вам особенно беспокоиться не стоит - просто зарегестрируйте в журнале входящей корреспонденции дату у секретаря, и все. Хотя, конечно, как документальное подтверждение дата почтового конверта - оно надежнее.
Кирилл вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.10.2008, 23:13   #24
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 282
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

Цитата:
Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
Вот по этому поводу вам особенно беспокоиться не стоит - просто зарегестрируйте в журнале входящей корреспонденции дату у секретаря, и все. Хотя, конечно, как документальное подтверждение дата почтового конверта - оно надежнее.
На ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ - в графе Грузополучатель, стоит:
Директор; Подпись; Расшифровка подписи (его рукой!)
Дата 04 Апреля 2008 г. (его рукой)
и синяя печать.
Из чего явствует, что документы, вместе со Счёт-фактурой, были получены во-втором квартале, а не в третьем?!! (Хотя на Счёт-фактуре, мы ни какие подписи не ставим!)
И что, теперь это фатальная неизбежность, не признать факт получения Счёт-фактуры в 3 квартале.
__________________
С Уважением,
"Новичок в Бухгалтерии"
OMEGA-DV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2008, 23:45   #25
Модератор форума
 
Аватар для Кирилл
 
Регистрация: 26.03.2007
Адрес: город - герой Москва
Сообщений: 2,038
Спасибо: 3
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

Цитата:
Сообщение от OMEGA-DV Посмотреть сообщение
На ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ - в графе Грузополучатель, стоит:
Директор; Подпись; Расшифровка подписи (его рукой!)
Дата 04 Апреля 2008 г. (его рукой)
и синяя печать.
Из чего явствует, что документы, вместе со Счёт-фактурой, были получены во-втором квартале, а не в третьем?!! (Хотя на Счёт-фактуре, мы ни какие подписи не ставим!)
И что, теперь это фатальная неизбежность, не признать факт получения Счёт-фактуры в 3 квартале.
Ну так то на товарной накладной, а счет фактуру могли же по факту передать позже. Так что, думаю, ничего страшного. Зарегестрируйте счет фактуру как входящий документ у секретаря, поставив дату позже.
Кирилл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2008, 23:51   #26
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 282
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
Да,иначе вы ничем не сможете убедить налоговые органы(если ,конечно ,это понадобится при проверке документов),что не перенесли вычет на другой налоговый период просто потому,что вам так захотелось(так удобнее или выгоднее с точки зрения уплаты НДС в бюджет).ИМХО
А что, НДСникам ещё что-то останется проверять, если не это?

Провести счет-фактуру вы можете, только смотря в каком периоде.Можете подтвердить позднее получение документально-принимайте,когда получили.Не можете (или просто забыли ввести вовремя)-вводите периодом выставления счета-фактуры и делайте уточненную декларацию(если к этому времени уже ее сдали).ИМХО
За второй квартал? Да, как ни странно, но за второй квартал я уже сдал Декларацию!

Если я, всё-таки провожу, эти "чёртовы" Счета-фактуры за второй квартал во-втором квартале,
Я МОГУ, при этом, НДС оставить на 19 счёте - они при этом не попадают в КНИГУ ПОКУПОК - сальдо по 19 счёту будет ДЕБЕТОВОЕ.
Как это отразиться в ОБОРОТНО-САЛЬДОВОЙ ВЕДОМОСТИ?
Ни как? Ни каких изменений, кроме 19 счёта я не увижу?
Ну понятно, что эти материалы окажутся на 10.1!
Но Счёт 68.2 - останется без изменений!
В декларации по НДС - РАЗВЕ ПРОИЗОЙДУТ какие-либо ИЗМЕНЕНИЯ?!!
А если нет, то зачем подавать "уточнёнку", если она будет такая-же как первичная Декларация?
Вот только при этом я не понимаю, если Счета-фактуры, не попадают в Книгу покупок, то куда они попадают? Где они при этом "болтаются"? И как, и когда они туда попадут? В 3 квартале? Когда я и проведу с 19 на Дт 68.2???

Да, но ещё в "БАЛАНСЕ" ЗАПАСЫ объявятся (изменяться). Но баланс ни кто не проверяет? Он "их" не интересует?!!

Или у меня не правильное "видение"? Или я ни чего не соображаю???
__________________
С Уважением,
"Новичок в Бухгалтерии"

Последний раз редактировалось OMEGA-DV; 19.10.2008 в 00:16.
OMEGA-DV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 10:40   #27
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 19.06.2007
Адрес: г. Санкт-Петербург
Сообщений: 557
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Aleksa_81 с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

Если вы не сдавали декларацию первую, то вы просто ее переделайте и сдайте в общем порядке без всякого письма.

Если вы имеете в виду письмо про зачет переплаты, то да в произвольной форме, на имя налоговой инспекции, прошу зачеть переплату по НДС в счет следующих расчетов по НДС. Это необязательно делать, но на всякий случай. Я считаю, чем больше бумажек снесешь в налрговую, тем лучше
__________________
Aleksa_81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 14:45   #28
Модератор форума
 
Аватар для Кирилл
 
Регистрация: 26.03.2007
Адрес: город - герой Москва
Сообщений: 2,038
Спасибо: 3
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

Цитата:
Сообщение от Aleksa_81 Посмотреть сообщение
Если вы не сдавали декларацию первую, то вы просто ее переделайте и сдайте в общем порядке без всякого письма.

Если вы имеете в виду письмо про зачет переплаты, то да в произвольной форме, на имя налоговой инспекции, прошу зачеть переплату по НДС в счет следующих расчетов по НДС. Это необязательно делать, но на всякий случай. Я считаю, чем больше бумажек снесешь в налрговую, тем лучше
Aleksa_81,
я считаю, что это не необязательно делать, это нужно делать. В силу положений 78, 79 статей НК - это целый раздел по процедуре излишне уплаченных налогов.
Кирилл вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 20.10.2008, 14:46   #29
Модератор форума
 
Аватар для Кирилл
 
Регистрация: 26.03.2007
Адрес: город - герой Москва
Сообщений: 2,038
Спасибо: 3
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

OMEGA-DV, спокойней.

Сформулируйте вопрос поточней, не кипятитесь, постараемся помочь.:smile:
Кирилл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 15:57   #30
Слесарь-сантехник 2разряд
 
Регистрация: 11.04.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 139
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

Цитата:
Сообщение от OMEGA-DV Посмотреть сообщение
За второй квартал? Да, как ни странно, но за второй квартал я уже сдал Декларацию!

Если я, всё-таки провожу, эти "чёртовы" Счета-фактуры за второй квартал во-втором квартале,
Я МОГУ, при этом, НДС оставить на 19 счёте - они при этом не попадают в КНИГУ ПОКУПОК - сальдо по 19 счёту будет ДЕБЕТОВОЕ.
Как это отразиться в ОБОРОТНО-САЛЬДОВОЙ ВЕДОМОСТИ?
Ни как? Ни каких изменений, кроме 19 счёта я не увижу?
Ну понятно, что эти материалы окажутся на 10.1!
Но Счёт 68.2 - останется без изменений!
В декларации по НДС - РАЗВЕ ПРОИЗОЙДУТ какие-либо ИЗМЕНЕНИЯ?!!
А если нет, то зачем подавать "уточнёнку", если она будет такая-же как первичная Декларация?
Вот только при этом я не понимаю, если Счета-фактуры, не попадают в Книгу покупок, то куда они попадают? Где они при этом "болтаются"? И как, и когда они туда попадут? В 3 квартале? Когда я и проведу с 19 на Дт 68.2???

Да, но ещё в "БАЛАНСЕ" ЗАПАСЫ объявятся (изменяться). Но баланс ни кто не проверяет? Он "их" не интересует?!!

Или у меня не правильное "видение"? Или я ни чего не соображаю???
У многих бухгалтеров такое мнение как у Вас.
Но лично мое мнение и Минфина что решение по вычету НДС находится не в компетенции бухгалтера!И самостоятельные не имеющие документальнои поддержки деиствия иногда бывают очень чреваты!
По моему мнению проще сдать уточненку!ИМХО....

Последний раз редактировалось yuriy1977; 20.10.2008 в 15:59.
yuriy1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 19:20   #31
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 282
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

Цитата:
Сообщение от yuriy1977 Посмотреть сообщение
У многих бухгалтеров такое мнение как у Вас.
Но лично мое мнение и Минфина что решение по вычету НДС находится не в компетенции бухгалтера!И самостоятельные не имеющие документальнои поддержки деиствия иногда бывают очень чреваты!
По моему мнению проще сдать уточненку!ИМХО....
Вы ещё напишите:
Плох ЗАКОН - но ЗАКОН!
И подпись поставьте: А. Линкольн

"По моему мнению проще сдать уточненку!ИМХО...."
Записавшись на камеральную проверку, как на приём к врачу...........

Вы Солженицына читали? Как формировался "ГУЛАГ"?
Туда 99% самостоятельно приходили, как бараны, что бы их долго не искали, и "органы" не "мучались". Так баранов, без кавычек, и то ведут.
Плох ЗАКОН - но ЗАКОН!
__________________
С Уважением,
"Новичок в Бухгалтерии"
OMEGA-DV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 19:54   #32
Модератор форума
 
Аватар для Кирилл
 
Регистрация: 26.03.2007
Адрес: город - герой Москва
Сообщений: 2,038
Спасибо: 3
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

OMEGA-DV,
если у Вас есть какие-то возражения по делу, говорите.

Не надо приплетать Солженицина, Линкольна и марсиан. У нас бухгалтерский форум, где разговаривают коллеги, уважая друг друга, а не место для перепалки.

Далее все возражения в таком стиле буду удалять.

Последний раз редактировалось Кирилл; 20.10.2008 в 19:59.
Кирилл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2008, 06:14   #33
Слесарь-сантехник 2разряд
 
Регистрация: 11.04.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 139
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: проблемы с НДС :(

Цитата:
Сообщение от OMEGA-DV Посмотреть сообщение
Вы ещё напишите:
Плох ЗАКОН - но ЗАКОН!
И подпись поставьте: А. Линкольн

"По моему мнению проще сдать уточненку!ИМХО...."
Записавшись на камеральную проверку, как на приём к врачу...........

Вы Солженицына читали? Как формировался "ГУЛАГ"?
Туда 99% самостоятельно приходили, как бараны, что бы их долго не искали, и "органы" не "мучались". Так баранов, без кавычек, и то ведут.
Плох ЗАКОН - но ЗАКОН!
Ну в чем же тогда проблема, если Вы уверены в своих действиях? То только в путь! Здесь поищите - на форуме есть ветка, где за неуплату НДС в размере 40000 руб.(не такая уж и большая сумма,для сравнения у нас НДС обычно порядка 800 тыс.руб), на человека завели уголовное дело за мошенничество! Так что если Вы уверены, то действуйте!

Последний раз редактировалось Кирилл; 21.10.2008 в 13:06. Причина: Стиль написания
yuriy1977 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с проводками в 1С 7,7 Malek Обучение 8 25.08.2008 12:24
Проблемы с НДФЛ Ludmila Программы: 1C 7.7 3 09.06.2008 12:58
С бухгалтерии 8.0 на 8.1. Проблемы Ольгуха Программы: 1C 7.7 2 10.11.2007 09:58
проблемы с ндфл валентина д Зарплата и кадры 2 10.03.2007 22:24
Проблемы в Книге ДиР Mila Программы: 1C 7.7 2 19.02.2007 12:10


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot