Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 |
|
Модератор форума
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
|
так ты хоть вопросы позадавай. В перечне проводок нет упонимания о ЕСН. Из-за этого не то, что не корректные, вообще не правильные проводки, и в результате утерян ЕСН и искажена налогооблагаемая база по налогу на прибыль.
Надо на ФОТ начислять ЕСН 20%: Д 26 Кт 69 (ЕСН) - 5400 начислен ЕСН на ФОТ (27т.р) и уже только потом, в уменьшение ЕСН: Дт 69 (ЕСН) Кт 69 (ОПС) - 3780 начислены взносы на обязательное пенсионное страхование. На каком счете учитываются расчеты по услугам (интернет, телефон и проч?) на 76 или на 60? Я все расчеты проводила через 60. И к чему составлять форму 1 (баланс), если не выводим финансовые результаты? Баланс, мягко сказано, перекошенный получается. Так сказать, закрыт волевым решением. Всё ли вспомнила?
__________________
это не я |
|
|
|
|
|
#2 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь! Помогите составить проводки
Начислена амортизация (износ) основных средств: а) производственного оборудования, здания и инвентаря цехов б) зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного назначения |
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.06.2010
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
привет всем! вышла на ваш сайт и прошу помощи! мне очень нужно решить простенькую задачу к экзаменам!
посмотрите пожалуйста В ходе инвентаризации обнаружена недостача нового компьютера стоимостью 40000 руб., руководитель обратился в суд. Суд ризнал виновным в недосдаче заведующего складом, у которого этот компьютер находился на ответственном хранении. Суд постановил взыскать с него ущерб по рыночной стоимости похищенного, т.е. в сумме 50000 руб. Оформить бухгалтерские записи и провести необходимые рассчеты. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
Модератор форума
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
|
В бухгалтерском учете надо сделать следующие проводки:
в момент выявления недостачи и виновного лица Дебет 94 Кредит 10 - 40 000 руб отражена недостача, выявленная в процессе инвентаризации; Дебет 73 Кредит 94 - 40 000 руб. сумма недостачи по балансовой стоимости списана на виновное лицо, в момент, когда решение суда вступило в силу. Дебет 73 Кредит 98-4 - 10 000руб. (50 000руб. - 40 000 руб.) -отражена разница между суммой, подлежащей взысканию с виновного лица (рыночной ценой материалов), и балансовой стоимостью недостающих материалов;
__________________
это не я |
|
|
|
|
|
#8 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 07.06.2010
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Привет всем ! Не могли бы вы помочь решить мне задачу!?
Рассчитать следующие показатели: - порог рентабельности в рублях (точку безубыточности) - запас финансовой прочности в рублях и в процентах на основании следующих показателей: - выручка - 3500 тыс. руб., - постоянные затраты - 1 100 тыс. руб., - переменные затраты - 1 900 тыс. руб. Дать экономическую интерпретацию полученных значений показателей. Буду очень благодарен за помощь! Последний раз редактировалось Zoopik; 07.06.2010 в 18:04. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 |
|
Модератор форума
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
|
Решение оставалось бы прежним. Но НДС, на мой взгляд, следовало бы восстановить и заплатить в бюджет.
__________________
это не я |
|
|
|
|
|
#10 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.07.2010
Адрес: Красноярск
Сообщений: 47
Спасибо: 0
|
Подскажите пожалуйста!Наша организация приобрела материалы по договору займа, логично это отразить бухгалтерской справкой проводкой Д10К66, но у меня почему то в 1С по кредиту сч66 не корреспондирует со сч.10, его как то можно добавить?Или можно отразить по другому???
|
|
|
|
|
|
#11 |
|
Модератор форума
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
|
Совершенно не логично. Ну хотя бы потому, что не можете приобрести материалы по договору займа.
__________________
это не я |
|
|
|
|
|
#12 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.07.2010
Адрес: Красноярск
Сообщений: 47
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#13 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Помогите сделать проводки)))Ничего не получается
Отразите записи на счетах вклада учредителя и начисления амортизации. В качестве вклада в уставный капитал организацией получено от организации-учредителя производственное оборудование.Согласованная учредителями оценка оборудования,не превышающая оценку независимого оценщика, составляет 90000 руб. В налоговом учете учредителя остаточная стоимость оборудования на дату его передачи составляет 80000 руб. Расходы учредителя по перевозке оборудования в соответствии с учредительными документами определены в качестве взноса в уставный капитал дополнительно к согласованной стоимости оборудования и оценены в размере 10000 руб.Документально подтвержденная сумма расходов учредителя на доставку оборудования 8500 руб. Оборудование введено в эксплуатацию. Начисление амортизации в бухгалтерском и налоговом учете производится линейным способом.Срок полезного использования оборудования,установленный в налоговом учете учредителем,составляет 8 лет, срок эксплуатации оборудования учредителем 2 года. Я думаю решение следующее: Д01;К75-90000 Д01;К75-8500 Д20;К02-1368 Д99;К68-33.....но я не уверенна помогите!!!!!!!!!!! |
|
|
|
|
|
#14 | |
|
Модератор форума
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
|
Цитата:
Дт 10 Кт 60 Если работаете на ОСНО, то НДС соответственно У вас будет висеть на 60 счете кредиторка. Это нормально.
__________________
это не я |
|
|
|
|
|
|
#15 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.07.2010
Адрес: Красноярск
Сообщений: 47
Спасибо: 0
|
Люди помогите!!!Дело в том, что наша организация до 2009 года была на общем режиме, платила налог на прибыль, с 2009 года перешла на усн, я здесь недавно работаю, на сч.84 до сих пор с 2008 года висит убыток 18млн., ведать что то тогда не доделали по проводкам, фактически у нас убытка нет, как мне убрать эту сумму???
|
|
|
|
|
|
#16 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 23.09.2010
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
На начало периода на складе оставался материал А в кол-ве 100 шт. по 120 руб. за единицу. Поступило за отчетный период:
01.10 - 20 шт. по 130 руб. 15.10 - 50 шт. по 150 руб. 25.10 - 40 шт. по 235 руб. Передано в производство 200 шт. Определить по какой цене материал А передавался в производство и его остаток на конец периода на складе методами средневзвешенным и ФИФО. Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!! |
|
|
|
|
|
#17 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
Помогите, пожалуйста!
Мы взяли кредит в банке в котором у нас открыт счет, 650 тыс. руб. Какими проводками проводить эту сумму? Заранее благодарю! |
|
|
|
|
|
#18 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Подскажите. Какие проводки будут?
Ситуация :ООО у физ лица приобретает именные цб. затем на счет депо поспупили дивиденды. После со счета депо по поручению ООО выводятся денежные средства на расчетный счет. |
|
|
|
|
|
#19 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
помогите пожалуйста с хоз операцией:
Ошибочно оприходованы поступившие от поставщика в прошлом месяце "Товары" на счет "Материалы". дт-10 кт-60 дт-10 кт-60 это красное сторно дт-41 кт-60 Так ли это будет выглядеть???? |
|
|
|
|
|
#20 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
да, все верно)
|
|
|
|
![]() |
|
|