Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#822 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.09.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 404
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Полянская спасибо, у меня этот документ есть (меня сначала заклинело я думала что у меня уже накопленная задолженность должна быть за ноябрь), у меня еще один вопрос, где можно посмотреть и распечатать начисления по ЕСН за месяц?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Давайте жить дружно  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#823 | 
| 
            
			 Снова бух 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Сводно по всем? Отчеты-Свод проводок и данных налогового учета
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#825 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.09.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 404
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Доброе утро, подскажите пожалуйста, надо ли добавлять новое начисление в справочник "виды расчетов" при начисление разовой премии, и если надо до в какую вкладку надо добавить это начисление, во вкладку "начисление" или во вкладку "дополнительно", и еще вопрос когда надо ставить галочку  что начисление носит разовый характер? (на что эта галочка влияет)
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Давайте жить дружно  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#826 | 
| 
            
			 Снова бух 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			"Начисление носит разовый характер" - даты начала и окончания должны принадлежать одному месяцу, иначе документ не проводится. 
		
		
		
		
		
		
		
	Посмотрите в основных видах - "премия разовая" должна быть... Если нет: справочники-расчет з/п-помощник ввода видов расчетов-описать предопределенный, проверьте в этом списке видов расчетов.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#827 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.09.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 404
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Полянская, спасибо за ответ, в основных видах вы имеете ввиду справочник-виды расчетов и первая вкладка там начисления? или я не там смотрю? если я смотрю правильно, то там у меня ее нет, но она есть в предопределенных, мне ее просто добавить?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Давайте жить дружно  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#828 | 
| 
            
			 Снова бух 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да, правильно смотрите. Если есть в предопределенных - вносить новый расчет не надо, можно через "описать предопределенный" внести её (премию разовую) в основные виды.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#829 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.09.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 404
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо, все понятно, а если я через описать предопределенный внесу запись, мне там надо указывать проводки или они уже там есть? и еще я вчера попыталась начислить больничный по беременности, т.е я заходила в больничные и потом указывала отпуск по беременности  и родам, когда я его провела, мне выдало сообщение о том что проводки автоматические не правильные, это получается мне надо добавить и отпуск по береммености и родам? но вот я не знаю какой именно выбрать "отпуск по беременности" или "отпуск по беременности по тек.месяцу"
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Давайте жить дружно  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#830 | 
| 
            
			 Снова бух 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Проводки посмотрите на вкладке "бухучет" этого вида расчетов. 
		
		
		
		
		
		
		
	Если оставить незаполненным (для премии), будет относит по умолчанию на счет, привязанный к сотруднику/подразделению/организации. В отпуске по БиР должно стоять "Дт 69.1; Кт 70 Выплаты за счет ФСС". Если нет - надо привязать такую проводку. По текущему месяцу рассчитывают средний, когда нет начислений в расчетном периоде (12 мес.), а есть только в месяце ухода в декрет.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#832 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.08.2009 
				
				
				
					Сообщений: 16
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Люди добрые поскажите, смогу ли я самостоятельно в 1С предприятие изменить величину станд.вычетов на детей с 400 ра 1000, или нужно програмиста вызывать?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#833 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 985
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Марина Грязнова, стандартные вычеты относятся к константам, кот. меняются только при обновлении релиза.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#834 | 
| 
            
			 Снова бух 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В ЗиК: 
		
		
		
		
		
		
		
	справочники-классификаторы-виды вычетов Пользоваться можно, только коды останутся старые до 01.01.09 (101-108, 102-110, нет 111 и т.д.)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#835 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.09.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 404
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день подскажите пожалуйста, когда оформляем больничный, в строке выдан надо поставить последний день болезни? и еще вопрос когда больничный попадает на 2 месяца (т.е на конец ноября и начало декабря) и получу я больничный только в декабре, мне в ноябре невыходы оформлять? а потом когда получу больничный что делать надо?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Давайте жить дружно  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#836 | 
| 
            
			 Снова бух 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В графе "выдан" надо ставить дату выдачи листка  
		
		
		
		
		
		
		
	![]() Обычно для амбулаторных она = дате начала, а для стац. = дате закрытия, но на самом бланке дата выдачи указывается в любом случае.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#837 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.09.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 404
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Полянская спасибо, а подскажите пожалуйста порядок действий когда на 2 месяца разбивается больничный
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Давайте жить дружно  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#838 | 
| 
            
			 Снова бух 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Разбивается на 2 мес. - это, в смысле, выдан ноябрем, закрыт декабрем? 
		
		
		
		
		
		
		
	Если табеля распечатываете из ЗиК и принципиально, чтобы там стояли неявки, можно в неыходах (журнал документов отклонений) внести неявки по невыясненной причине. В табеле будет "н", но когда в декабре будете проводить сам б/л, программа поругается на наложение документов-отклонений, снимет неявки (но они и так нулевые по начислению) и начислит б/л. Неявки также нужны, если система оплаты труда не "какая-то согласно табеля по дням, часам...", а например, "простая повременная по окладу/тарифу" (т.е. табель в ЗиК не заполняется, расчет идет сразу при начислении исходя из оклада-графика-невыходов). В этом случае неявки вытесняют при расчете рабочие смены. У нас большая часть табелей ведется отдельно (пользуемся Т-12, а не Т-13 в связи с нашей замороченностью), поэтому не принципиально. Табельщик ставит "б" (в надежде когда-нибудь получить б/л   ), а я просто при заполнении табеля учета рабочего времени удаляю вручную смены за этот период. А следующим месяцем начисляю б/л.
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#839 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.09.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 404
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Полянская, да больничный выдан в ноябре и закроется в декабре, у меня табели не из ЗиК мы их вручную делаем, оплата простая повременная по окладу, я правильно поняла, если сейчас я  ноябрь начисляю и б/л у меня еще нет он будет в декабре, мне нужно сделать документ неявки, а потом когда принесут б/л я его проведу у меня тогда величина з/п изменится (а если з/п уже выдана, что тогда делать?) И еще вопрос если б/л у меня можно сразу документ больничный лист оформить или надо обязательно сначала документ неявка? И еще как вручную удалить смены? в журнале начислений?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
		
			Давайте жить дружно  
			Последний раз редактировалось молод_бух; 03.12.2009 в 11:59.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#840 | 
| 
            
			 Снова бух 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			т.е. табель учета рабочего времени в ЗиК не заполняется? Делаете документ "начисление з/п" и считает само согласно графику? Тогда вручную нигде смены убирать не надо, просто негде  
		
		
		
		
		
		
		
		
			![]() Если не будет невыходов, насчитает полный месяц, как будто отработаны все смены. Надо чтобы что-то их вытеснило, например, неявки "по невыясненной причине". А б/л сразу лучше не проводить, пока не сдан сам документ... Мало ли с какой даты его выдали (и выдали ли вообще), да и причина заболевания нужна для расчета - это же средства ФСС. Т.о. за ноябрь сотрудник получит з/п за неполный отработанный мес., а за дек. - б/л полностью. Последний раз редактировалось Полянская; 03.12.2009 в 12:29.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Перенос данных из Зарплата и кадры | Roman_2007 | Программы: 1C 7.7 | 2 | 06.03.2007 07:05 | 
| Зарплата и Кадры | Елена Гелина | Зарплата и кадры | 0 | 02.03.2007 12:59 |