Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 7.7


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.11.2009, 11:21   #821
Снова бух
 
Аватар для Полянская
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Здесь и сейчас
Возраст: 43
Сообщений: 1,632
Спасибо: 30
Отправить сообщение для Полянская с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

А вообще документ обязателен, если з/п не выплачивается полностью в текущем месяце
Полянская вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 11:25   #822
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для молод_бух
 
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Полянская спасибо, у меня этот документ есть (меня сначала заклинело я думала что у меня уже накопленная задолженность должна быть за ноябрь), у меня еще один вопрос, где можно посмотреть и распечатать начисления по ЕСН за месяц?
__________________
Давайте жить дружно
молод_бух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 11:58   #823
Снова бух
 
Аватар для Полянская
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Здесь и сейчас
Возраст: 43
Сообщений: 1,632
Спасибо: 30
Отправить сообщение для Полянская с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Сводно по всем? Отчеты-Свод проводок и данных налогового учета
Полянская вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 26.11.2009, 12:16   #824
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для молод_бух
 
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Да по всем, спасибо.
__________________
Давайте жить дружно
молод_бух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 08:59   #825
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для молод_бух
 
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Доброе утро, подскажите пожалуйста, надо ли добавлять новое начисление в справочник "виды расчетов" при начисление разовой премии, и если надо до в какую вкладку надо добавить это начисление, во вкладку "начисление" или во вкладку "дополнительно", и еще вопрос когда надо ставить галочку что начисление носит разовый характер? (на что эта галочка влияет)
__________________
Давайте жить дружно
молод_бух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 09:17   #826
Снова бух
 
Аватар для Полянская
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Здесь и сейчас
Возраст: 43
Сообщений: 1,632
Спасибо: 30
Отправить сообщение для Полянская с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

"Начисление носит разовый характер" - даты начала и окончания должны принадлежать одному месяцу, иначе документ не проводится.

Посмотрите в основных видах - "премия разовая" должна быть... Если нет:
справочники-расчет з/п-помощник ввода видов расчетов-описать предопределенный, проверьте в этом списке видов расчетов.
Полянская вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 09:27   #827
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для молод_бух
 
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Полянская, спасибо за ответ, в основных видах вы имеете ввиду справочник-виды расчетов и первая вкладка там начисления? или я не там смотрю? если я смотрю правильно, то там у меня ее нет, но она есть в предопределенных, мне ее просто добавить?
__________________
Давайте жить дружно
молод_бух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 09:44   #828
Снова бух
 
Аватар для Полянская
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Здесь и сейчас
Возраст: 43
Сообщений: 1,632
Спасибо: 30
Отправить сообщение для Полянская с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Да, правильно смотрите. Если есть в предопределенных - вносить новый расчет не надо, можно через "описать предопределенный" внести её (премию разовую) в основные виды.
Полянская вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 27.11.2009, 09:56   #829
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для молод_бух
 
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Цитата:
Сообщение от Полянская Посмотреть сообщение
Да, правильно смотрите. Если есть в предопределенных - вносить новый расчет не надо, можно через "описать предопределенный" внести её (премию разовую) в основные виды.
Спасибо, все понятно, а если я через описать предопределенный внесу запись, мне там надо указывать проводки или они уже там есть? и еще я вчера попыталась начислить больничный по беременности, т.е я заходила в больничные и потом указывала отпуск по беременности и родам, когда я его провела, мне выдало сообщение о том что проводки автоматические не правильные, это получается мне надо добавить и отпуск по береммености и родам? но вот я не знаю какой именно выбрать "отпуск по беременности" или "отпуск по беременности по тек.месяцу"
__________________
Давайте жить дружно
молод_бух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 10:18   #830
Снова бух
 
Аватар для Полянская
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Здесь и сейчас
Возраст: 43
Сообщений: 1,632
Спасибо: 30
Отправить сообщение для Полянская с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Проводки посмотрите на вкладке "бухучет" этого вида расчетов.
Если оставить незаполненным (для премии), будет относит по умолчанию на счет, привязанный к сотруднику/подразделению/организации.

В отпуске по БиР должно стоять "Дт 69.1; Кт 70 Выплаты за счет ФСС". Если нет - надо привязать такую проводку.

По текущему месяцу рассчитывают средний, когда нет начислений в расчетном периоде (12 мес.), а есть только в месяце ухода в декрет.
Полянская вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 10:22   #831
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для молод_бух
 
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Полянская спасибо:smile:
__________________
Давайте жить дружно
молод_бух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2009, 08:55   #832
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 17.08.2009
Сообщений: 16
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Люди добрые поскажите, смогу ли я самостоятельно в 1С предприятие изменить величину станд.вычетов на детей с 400 ра 1000, или нужно програмиста вызывать?
Марина Грязнова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 08:42   #833
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Владимир Томчак
 
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Марина Грязнова, стандартные вычеты относятся к константам, кот. меняются только при обновлении релиза.
Владимир Томчак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 09:16   #834
Снова бух
 
Аватар для Полянская
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Здесь и сейчас
Возраст: 43
Сообщений: 1,632
Спасибо: 30
Отправить сообщение для Полянская с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

В ЗиК:
справочники-классификаторы-виды вычетов

Пользоваться можно, только коды останутся старые до 01.01.09 (101-108, 102-110, нет 111 и т.д.)
Полянская вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 09:28   #835
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для молод_бух
 
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Добрый день подскажите пожалуйста, когда оформляем больничный, в строке выдан надо поставить последний день болезни? и еще вопрос когда больничный попадает на 2 месяца (т.е на конец ноября и начало декабря) и получу я больничный только в декабре, мне в ноябре невыходы оформлять? а потом когда получу больничный что делать надо?
__________________
Давайте жить дружно
молод_бух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 09:37   #836
Снова бух
 
Аватар для Полянская
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Здесь и сейчас
Возраст: 43
Сообщений: 1,632
Спасибо: 30
Отправить сообщение для Полянская с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

В графе "выдан" надо ставить дату выдачи листка
Обычно для амбулаторных она = дате начала, а для стац. = дате закрытия, но на самом бланке дата выдачи указывается в любом случае.
Полянская вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 09:39   #837
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для молод_бух
 
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Полянская спасибо, а подскажите пожалуйста порядок действий когда на 2 месяца разбивается больничный
__________________
Давайте жить дружно
молод_бух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 10:45   #838
Снова бух
 
Аватар для Полянская
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Здесь и сейчас
Возраст: 43
Сообщений: 1,632
Спасибо: 30
Отправить сообщение для Полянская с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Разбивается на 2 мес. - это, в смысле, выдан ноябрем, закрыт декабрем?

Если табеля распечатываете из ЗиК и принципиально, чтобы там стояли неявки, можно в неыходах (журнал документов отклонений) внести неявки по невыясненной причине. В табеле будет "н", но когда в декабре будете проводить сам б/л, программа поругается на наложение документов-отклонений, снимет неявки (но они и так нулевые по начислению) и начислит б/л.

Неявки также нужны, если система оплаты труда не "какая-то согласно табеля по дням, часам...", а например, "простая повременная по окладу/тарифу" (т.е. табель в ЗиК не заполняется, расчет идет сразу при начислении исходя из оклада-графика-невыходов). В этом случае неявки вытесняют при расчете рабочие смены.

У нас большая часть табелей ведется отдельно (пользуемся Т-12, а не Т-13 в связи с нашей замороченностью), поэтому не принципиально. Табельщик ставит "б" (в надежде когда-нибудь получить б/л ), а я просто при заполнении табеля учета рабочего времени удаляю вручную смены за этот период. А следующим месяцем начисляю б/л.
Полянская вне форума   Ответить с цитированием

Старый 03.12.2009, 10:56   #839
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для молод_бух
 
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Полянская, да больничный выдан в ноябре и закроется в декабре, у меня табели не из ЗиК мы их вручную делаем, оплата простая повременная по окладу, я правильно поняла, если сейчас я ноябрь начисляю и б/л у меня еще нет он будет в декабре, мне нужно сделать документ неявки, а потом когда принесут б/л я его проведу у меня тогда величина з/п изменится (а если з/п уже выдана, что тогда делать?) И еще вопрос если б/л у меня можно сразу документ больничный лист оформить или надо обязательно сначала документ неявка? И еще как вручную удалить смены? в журнале начислений?
__________________
Давайте жить дружно

Последний раз редактировалось молод_бух; 03.12.2009 в 10:59.
молод_бух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 11:26   #840
Снова бух
 
Аватар для Полянская
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Здесь и сейчас
Возраст: 43
Сообщений: 1,632
Спасибо: 30
Отправить сообщение для Полянская с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

Цитата:
Сообщение от молод_бух Посмотреть сообщение
оплата простая повременная по окладу
т.е. табель учета рабочего времени в ЗиК не заполняется? Делаете документ "начисление з/п" и считает само согласно графику? Тогда вручную нигде смены убирать не надо, просто негде

Если не будет невыходов, насчитает полный месяц, как будто отработаны все смены. Надо чтобы что-то их вытеснило, например, неявки "по невыясненной причине".

А б/л сразу лучше не проводить, пока не сдан сам документ... Мало ли с какой даты его выдали (и выдали ли вообще), да и причина заболевания нужна для расчета - это же средства ФСС.

Т.о. за ноябрь сотрудник получит з/п за неполный отработанный мес., а за дек. - б/л полностью.

Последний раз редактировалось Полянская; 03.12.2009 в 11:29.
Полянская вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перенос данных из Зарплата и кадры Roman_2007 Программы: 1C 7.7 2 06.03.2007 06:05
Зарплата и Кадры Елена Гелина Зарплата и кадры 0 02.03.2007 11:59


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot