Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
Полянская здравствуйте, у меня всего у трех человек, так получилось, подскажите поподробнее как исправить задним числом по каждому человеку (куда зайти и тд). Я несколько раз перерасчитываю зарплату, у меня иногда программа глючит и не дает период закрыть, потом вроде перепроведу и всё закрывается. У меня еще один вопрос, если на конец месяца по з/п нет задолженности документ накопленная задолженность должен формироваться?
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
Полянская, а нельзя в журнале расчетов, руками написать, в строчке НДФЛ удержанный, где нули стоят написать нужную цифру?
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Снова бух
|
![]()
молод_бух,
документы-исправления-журнал исправлений Добавить новый, выбрать сотрудника, выбрать период, в котором нужно внести изменения. В колонке Результат ничего не трогаем, в колонке Исправление - вручную поправить запись НДФЛ удержанного. Можно провести текущим числом, текущим месяцем (не принципиально, т.к. отчетный период по НДФЛ - год, в справке сформируется нормально). Можно для красоты внизу поставить галку "провести задним числом" и дату самого документа-исправления поставить месяцем, за который правим. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Снова бух
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
Полянская, большое спасибо
![]() Буду делать сейчас, а по поводу документа накопленная задолженность должен он быть если не было долга на конец месяца?
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Снова бух
|
![]()
Записи НДФЛ удержанного в журнале расчетов пойдут декабрем, но проверьте в справке, должно стать всё красиво
![]() Если на конец месяца нет невыплаченной з/п, при закрытии периода даже не предлагает сформировать накопленную задолженность. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
Декабрям пойдут если руками исправить? а если через документисправление и задним числом провести? тоже декабрем в журнале будет?
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Снова бух
|
![]()
Ну да.
Но оно, в принципе, неважно, каким числом исправлено... Кроме как в журнале расчетов этого нигде не видно. Можете попробовать и так, и так (правой кнопкой мыши на исправленной вручную записи в журнале расчетов - и "отменить ручное исправление", если не понравится). |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Снова бух
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 19.12.2009
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, что делать! ситуация следующая. Новый бухгалтер при вводе документов в ЗиК что-то нажала, что не помнит. После этого пропали все расчеты за год. И зарплаты и налогов. Во всех журналах и отчетах. Сами документы на месте. В статусе проведенных. В отчетах видно количество часов, а сумм нет. Что она могла нажать? может кто знает?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: новичок в бухгалтерии
|
![]()
Подскажите, есть ли обработка для проверки правильности занесения адресов (в соответствии с КЛАДРом) и паспортных данных? ИНН и пенсионные номера проверила, а остальное не могу... А хотелось бы выверить до формирования файлов в ПФ, ибо народу тьма-тьмущая
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день подскажите пожалуйста, если в декларации по взносам на ОПС, программа сама не верно округляет цифры, просто в отчете руками поправить как правильно? и еще вопрос за 9 месяцев сдали авансовый отчет с неверно округленной цифрой, и соответственно сейчас я начала делать декларацию за год и у меня другая цифра получается если все правильно округлить, как лучше сделать, сдать как правильно или с учетом того, что за 9 месяцев не правильно сдали?
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
ромашка =)
|
![]()
Сформировала пачки СЗВ 1 и 2. При печати выходят пустые графы, там где должны быть проставлены сведения о суммах начисленных страховых взносах (итого по пачке), и пустые графы в индивидуальных сведениях по каждому работнику-не стоят суммы начисленных взносов на страх.и накопит.часть. Что и где может быть не так? подскажите, пожалуйста!
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Снова бух
|
![]()
Ольга Эккерт, скорее всего, отрыла предыдущий период расчета (какой-нибудь месяц прошлого года). При этом док-ты остаются проведенными, а записи журналов расчетов и налогов обнуляются. Нужно перерасчитать з/п и налоги за все эти месяцы, сверить сальдо и налоги (особенно, если были ручные исправления).
Если пишете архив ежедневно, можно просто распаковать его... |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! подскажите пожалуйста: есть документ кадровое пермещение от 2 ноября в котором указано "внести изменения с 1 октября". Т.е. у сотрудника повысился оклад с октября но документ сделан в ноябре - и в октябре расчет идет по старому окладу. Подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы и в октябре брался в расчет новый оклад
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Бухгалтер
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите,пожалуйста!!!при формировании ндфл-2 у некоторых сотрудников стандартные вычеты задваиваются или затраиваются...например,должен быть вычет 400р -1 раз,но он почему-то 3 раза,т.е. 1200...как это исправить??спасибо!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, подскажите пожалуйста какие настройки в программе надо сделать, чтобы считались больничные по окладу, человек принят в декабре и больничный тоже в декабре. В расчеты я добавила больничный по месяцу и больничный по месяцу за счет работодателя, но почему то все равно не считается.
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 189
Спасибо: 0
|
![]()
молод_бух, когда у нас открылось предприятие, была тоже такая проблема. Я делала так: человек устроился в декабре, отработал 2 дня и заболел. Но я считала не из оклада, а из фактического заработка в декабре. А в программуле на закладке ср. заработок руками создавала строчку, писала декабрь и т.д. и все считалось.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 404
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
__________________
Давайте жить дружно ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перенос данных из Зарплата и кадры | Roman_2007 | Программы: 1C 7.7 | 2 | 06.03.2007 06:05 |
Зарплата и Кадры | Елена Гелина | Зарплата и кадры | 0 | 02.03.2007 11:59 |