Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#141 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 7
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Natali9, эти формы формируются, только надо ввести данные о стаже, я вот ввела, сведения сформировались, но не проходят проверку, вот пришла на этот форум за ответом, а именно:Не проходят проверку файлы по ф СЗВ-6-1, пишет какую-то хрень. Женщина работала  до 27,10,10, с 28,10,10 ушла в декрет. В карточке ввода стажа по сотр ввела 2 строки: 1.01,07,10-28,10,10 2.29,10,10-31,12,10 в гр "исчисл труд стажа" подграфа "доп.сведения" ввела 2 мес 3 дня ДЕКРЕТ. сохраняю данные  карточки по стажу ( что интересно, когда в нее заходишь снова, между этими двумя строками появляется пустая строка????).Формирую стандартно файл. Проверяю. пишет ошибки в сочетании реквизитов стажа:Период стажа  2.29,10,10-31,12,10 льготный стаж , поътому должно быть указано одно из значений реквизитов <Особые условия труда><Основание ОУТ><Исчисляемый стаж>Основание ИС>, территориальные условия- Основание ТУ. Если ДЕКРЕТ и ДЕТИ льготный стаж, то какие дополнительно в карточке исчисления стажа должны быть введены параметры по этим видам стажа? Кто сталкивался?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#142 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 7
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			*Ленчик*, Цитата: 
		
		
		
		
		
		
		
	Сообщение от Светлана Дм Я сделала бы так: основной стаж 01.02.10-10.02.10 льготный стаж по 3-му параметру АДМИНИСТР. 11.02.10-11.02.10 (не знаю, как прога примет) основной стаж 12.02.10-20.04.10 льготный стаж 21.04.10-07.05.10 ВРНЕТРУД по 3-му параметру основной стаж 08.05.10-30.06.10 спасибо я так же сделала. Но программа в ПУБ ужасно не доработана((((( Скажите, о каком 3 параметре идет речь? У меня УСН177  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#143 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 В какой форме? АДВ-11? Я уже весь мозг себе высушила, может можно менять файл как-то внутри??? Без программы??  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#144 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 7
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да,  в АДВ 11. Здесь речь идет о судьбе расчетов по  2009 году На конец 2009-начало2010 года у вас переплата, правильно, Начислено за расч период,  - не указываем ничего, Уплачено в расчетном периоде, вы ничего не платили, у вас и так переплата, если вам вернули переплату из налоговой- то тут пишем с минусом сумму возвращенную. Задолженность на конец год ставим 2011  - сумму  считаем: - 500 руб на начало - (-400 вернула налоговая) сальдо на 2011  -100 ( суммы = пример)
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#145 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да, АДВ-11 заполнять не нужно, зато нужно заполнять форму АДВ-6-3, которая вообще не формируется в 1С!!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#147 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#148 | 
| 
            
			 . 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.08.2010 
				
				
				
					Сообщений: 4,732
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 551
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Чтобы сформировалась СЗВ-6-1 нужно ввести соответствующие сведения о стаже сотрудника. Справочник Сотрудники ... встаете на человека, который должен быть в пачке 6-1 ... внизу кнопка "Налоги на доходы" выбираете перс.учете ПФР ... и вводите периоды стажа
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#149 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да, ввела, смотрите во вложенном файле, но почему-то не появляются эти формы все равно.... И удалила и заново заполнила отчетность... все равно... интересно в ПФР просто без файла примут отчетность?
		 
		
		
		
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#151 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			))))))))))) Не знаю, на сайте ПФР выставлен список документов которые необходимо предоставить, туда включены эти формы... Так значит мне не нужно их предоставлять в ПФР?? А кто заполняет тогда эти формы?? Извините что туплю, но я об этом не имею ни малейшего представления... И СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ОТКЛИК! Ато уже третий день тут вишу...
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#152 | |
| 
            
			 . 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.08.2010 
				
				
				
					Сообщений: 4,732
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 551
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Простите, нет слов ... 
		
		
		
		
		
		
		
	Постановление правления ПФР 31.07.06 № 192П в последней редакции Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#153 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 7
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			СЗВ-6-1 сформируется, если у какого-нибудь работника будет указан  период нахождения в декретном отпуске, признак ДЕКРЕТ, или по уходу за ребенком до достижения 1,5 лет, признак ДЕТИ, ну и др льготные периоды, которые в ы пропишите при заполнении стажа в карточке, как указано выше, и если СЗВ-6_1 будет , то сформируется автоматич и АДВ-6-3, все это будет в отдельной пачке и в отдельном файле
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#154 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ОЙ, СПАСИБО БОЛЬШОЕ ДЕВОЧКИ!!! ПРЯМО ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ, ЧТО ПИШУ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ!!! Теперь вопросов не осталось, еду в ПФР!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#155 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.05.2007 
				
				
				
					Сообщений: 320
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте всем! У меня проблема. Сделала в 1С инд.сведения. Стала тестировать выдает ошибку в адресе. 141143, Московская область, Щелковский р-он, дер Медвежьи Озера, ул Новый городок, д. 12, кв. 60 
		
		
		
		
		
		
			такой адрес не найден. Я знаю, что нужно загрузить данные из диска классификаторов. Вобщем диска у меня этого нет. Может у кого то тоже было что то подобное. Помогите правильно написать 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#156 | 
| 
            
			 бух 
			
			
			
			Регистрация: 08.07.2009 
				Адрес: Западная Сибирь 
				
				
					Сообщений: 19,781
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 143
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Irysik, http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=46239&page=25 
		
		
		
		
		
		
			пост 248 новый КЛАДР 
				__________________ 
		
		
		
		
	“«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ”  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#157 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 19.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 1
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Люди помогите!!! 
		
		
		
		
		
		
		
	Бухгалтерия 4,5 7.7 релиз 521, отчет ПФР неправильно заполняет дату приема на работу. Человека приняли на работу приказом 01.10.10 в отчете показывает 01.12.10. Что делать???  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#158 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 985
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Shuh, в печатной форме подправьте дату, бывает такой глюк.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#159 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 11.11.2008 
				
				
				
					Сообщений: 108
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Помогите, пожалуйста ,исправить ошибку. ЖУРНАЛ ПРОВЕРКИ ФАЙЛА F:\PFR-700-Y-2010-ORG-088-011-025399-DCK-00003-DPT-000000-DCK-00000.XML  
		
		
		
		
		
		
		
	Проверка 1-го документа ОПИСЬ_СВЕДЕНИЙ_ПЕРЕДАВАЕМЫХ_СТРАХОВАТЕЛЕМ по схеме... №2 ***Ошибка при проверке 1-го документа ОПИСЬ_СВЕДЕНИЙ_ПЕРЕДАВАЕМЫХ_СТРАХОВАТЕЛЕМ по схеме... Причина Нарушена структура блока. Отсутствует обязательный элемент. Ожидался элемент: Уплачено. Источник </СуммаВзносовНаНакопительную> Строка 42 Позиция 5 Задолженности за первое полугодие не было,а за декабрь 2010г заплатили в 01.11г.Следовательно взносы начисленные есть,а уплаты нет.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#160 | 
| 
            
			 Азазелька 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			 кто нить прокомментирует???  ИП взносы считает начиная со дня регистрации? Этот день включается в расчет?!!!!
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  |