Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 232
Спасибо: 0
|
в конце ноября приходовать в кассу?ведь чеки с 1 числа, а получится под отчет я выдала ему 30 числа. это нечего страшного?
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Азазелька
|
поезд то уже ушел, какая разница..?! перерасход по авансовому отчету вы обязаны выдать по любому)
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 232
Спасибо: 0
|
спасибо)а заявление он напишет: прошу выдать под отчет?или прошу вернуть потраченную сумму?
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#5 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 232
Спасибо: 0
|
а с этой суммы удерживать 13 % ?или просто вернуть и все?
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
Азазелька
|
просто вернуть
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
|
|
|
|
#7 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 232
Спасибо: 0
|
спасибо за помощь)))
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
статус: ведущий бухгалтер
|
Добрый день!
Созрел вопросик по АО. В компании есть водитель-экспедитор, которому выдаются периодически деньги в подотчет, на парковку, на мойку служебного автомобиля,шиномонтаж, (он приносит чеки и на все это составляется акт),а также он расходует деньги на покупку всякого материала, н-р,лампы,незамерзайку, покупает товар для склада, краску и т.п...Он приносит чеки и товарные чеки, составляется АО, нужно ли здесь составлять какую то служебку или приказ. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#10 |
|
статус: ведущий бухгалтер
|
Если водитель получает денежные ср-ва на корпоративную карту, он снимает наличку или расплачивается картой, приносит чеки, я делаю сразу АО. В таких случаях тоже заявление писать? на каждый чек?
|
|
|
|
|
|
#12 |
|
статус: ведущий бухгалтер
|
|
|
|
|
|
|
#14 |
|
статус: ведущий бухгалтер
|
|
|
|
|
|
|
#15 |
|
Чертополох
|
а я ленюсь ((( под отчет только ген.диру выдаю (он же учред) и никаких заявлений мы не пишем.
Штраф есть за это?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
|
|
|
|
|
|
#16 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.12.2012
Сообщений: 130
Спасибо: 0
|
аааа помогите плис
объясните знающие люди как сделать авансовый в 1с так, что бы расходы попали в КУДИР (канцтовары,курьерские услуги и типа клавиатура и все такое...) очень очень нужно, ничего не получается у самой
|
|
|
|
|
|
#17 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
на 10сч. и списываете требованием-накладной
сразу на счет издержек (44,26) типа клава тоже через 10сч. Если есть накладная или товарный чек, то можно через 60-ый и тогда поступление материалов делать от поставщика
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
| Сказали спасибо: | Екатерина начинающая (04.02.2013) |
|
|
#18 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.12.2012
Сообщений: 130
Спасибо: 0
|
спасибо, завтра попробую
|
|
|
|
|
|
#19 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.12.2012
Сообщений: 130
Спасибо: 0
|
скажите услуги курьерские проводить в авансовом во вкладке оплачено?
и провела материалы через 10, требование накладную сделала, товары не списались..... че то руки не из того места у меня
|
|
|
|
|
|
#20 |
|
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Если у Вас есть на руках акт об этих услугах, вводите как поступление услуг и в АО оплата, можно в закладке прочие списать сразу в расходы, а по поводу требования накладной Вы ее точно провели?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
|
|
| Сказали спасибо: | Екатерина начинающая (05.02.2013) |
![]() |
|
|