Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 18.03.2008, 22:33   #1
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 18.03.2008
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Возмещение НДС при зачете взаимных требований (взаимозачете)

Добрый день!
Есть трудность. Помогите кто может.
Наша организация проводит взаимозачет между счетом 62 и 60
Имеем
на счете 60 кредиторку 150 т.р. р по сч.-ф. № 1,2,3,4 (сч.ф. 1,2 - прошлый отчетный период, сч.ф. 3,4 - текущий отчетный период)
на счете 62 дебиторку 110 т.р. р

Производим взаимозачет на сумму 110 т.р.
При этом обороты по счету 60 за отчетный период составляют 80 т.р.

После взаимозачета на 60 счете остается кредиторка 40 т.р.

Отдельной платежкой перечисляем НДС 10 % - 10 т.р.
В "назначении платежа" в платежке пишем "По сч.ф. № 3,4 за отчетный период". Эти сч.ф. указаны в книге покупок.
Вопросы:
1. Как правильно оформить платежку на перечисление НДС (как заполнить назначение платежа)?
2. Как правильно указать об этой операции в налоговой декларации по НДС?
3. Какие счета фактуры включить в реестр взаимозачета?
4. Как отразить в книге покупок или продаж счета фактуры за предыдущий период (сч.ф. 1,2) ?
Просто наша ГНИ говорит что:
1. В назначении платежа платежки должны быть указаны сч.ф. зарегистрированные в книге покупок и эта сумма должна быть указана в декларации по НДС. НДС от 80 т.р. есть в книге покупок, его я указать могу, куда деть НДС от оставшихся 30 т.р. взаимозачета и как это указать в платежках и декларации и взаимозачете и книге покупок (продаж).
Заранее всем спасибо

Последний раз редактировалось Татьяна Голева; 20.03.2008 в 13:52.
Татьяна Голева вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2008, 14:02   #2
Тружусь, аки пчела...
 
Аватар для Беренис
 
Регистрация: 14.08.2007
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 7,393
Спасибо: 146
По умолчанию Ответ: Возмещение НДС при зачете взаимных требований (взаимозачете)

Прежде всего, вы должны составить Акт о проведении взаимозачета. В нем и будет реестр счетов-фактур. Далее, формулировка платежа: «Оплата НДС. Основание: Акт о проведении зачета взаимных требований №… от …». НДС не облагается.
Перечислив НДС = 10 т.р. своему кредитору (у вас ставка НДС 10%?), вы должны получить тот же НДС обратно.
Проводки следующие:
Дт 68.2 Кт 51 – оплата НДС поставщику,
Дт 51 Кт 68.2 – получен НДС от покупателя.
Отражается в разделе 3 Декларации по НДС стр. 240
Беренис вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Давальческое сырье mari661 Общая система налогообложения (ОСНО) 71 09.11.2016 12:27
Когда НДС подлежит восстановлению vsv-boss Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 1 15.02.2008 12:54
ИМПОРТ. НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ. Natal'a Валюта, экспорт, импорт 2 10.08.2007 22:31
НДС при взаимозачете наида Общая система налогообложения (ОСНО) 2 27.06.2007 05:37
Возмещение НДС при упрощенке. Alex Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 4 27.09.2006 14:04


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot