Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.02.2008 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 102
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ЧП на УСН (доходы -расходы). Занимаемся перепродажей товаров.  
		
		
		
		
		
		
		
	Посмотрев на форуме сообщения, я что-то запуталась. У нас были расходы в марте, а доход будет только в апреле, т.е. во 2кв. Прочитала сообщение от Катюхи (в марте), ей в подобной ситуации посоветовали, что декларация за 1кв будет минусовая. Из в правил заполнения декларации (+ примеры заполнения декларации, тоже нашла в форуме), следует, что расходы списываются при получении дохода. Т.Е. ты, например, продав товар на определенную сумму в апреле, списываешь расходы по закупке этого товара в марте, когда получил доход по этой накладной. Т.е. как я понимаю, декларация за 1кв должна быть нулевой (ведь нельзя 2 раза списывать расходы). Я что-то недопоняла?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.02.2008 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 102
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Огромное спасибо за разъяснения!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.02.2008 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 102
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Сегодня пошла к своему инспектору в налоговую. Она сказала, что декларация будет минусовая, а не нулевая. Нулевая-это когда совсем никакой деятельности нет. А у нас был расход в 1кв. Посоветуйте, что делать в моей ситуации. Как я поняла, я должна расходы по закупке товара для дальнейшей перепродажи отражать в КДиР в 1кв, и за 1кв подать нулевую декларацию, а спишу эти расходы во 2 квартале, когда этот товар будет продан. Почему же в налоговой мне говорят о подачи минусовой декларации?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			видимо потому, что НК они не читают. 
		
		
		
		
		
		
		
	Читаем НК глава 26.2 ст. 346.17 .... 2) расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, - по мере реализации указанных товаров. Налогоплательщик вправе для целей налогообложения использовать один из следующих методов оценки покупных товаров: по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО); по стоимости последних по времени приобретения (ЛИФО); по средней стоимости; по стоимости единицы товара. Расходы, непосредственно связанные с реализацией указанных товаров, в том числе расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке, учитываются в составе расходов после их фактической оплаты; ..... Конец цитаты. Если кроме покупки товара других операций не было, то подаете нулевую.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.02.2008 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 102
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В этом вы помогли мне разобраться: если речь идет о перепродаже товара, то себестоимость списывается по мере реализации товара, и соответственно, если мы в 1кв товар еще не продали, то декларация будет нулевой. А если в 1 кв были расходы на канцтовары и на списание бензина по транспортировке товара, то, как я понимаю, эти расходы списываются сразу? И соответственно, декларация будет минусовой, т.е. дохода 0 руб, а расход столько-то руб?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.02.2008 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 102
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Сдавала декларацию по УСН, сказали, что если вы на УСН доходы-расходы, то в расходы нельзя списывать отчисления в ПФ ни за чепешника, ни за наемных рабочих. Как же так, ведь в НК сказано, что можно. Кстати, заполняя декларацию по УСН, там тоже в графе списания отчислений на ПФ стоит крестик (т.е. никакие данные не внести). Как так получается?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Декретный отпуск | Диляра | Пособия | 283 | 20.07.2012 15:53 | 
| Товары без НДС | Ольгуха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 07.10.2010 13:31 | 
| как лучше оформить поступления б/нал.средств для погашения долгов | Воронцова | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 29.11.2007 13:40 | 
| Затраты по ремонту арендуемого здания. | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 23.11.2007 13:18 |