Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.03.2008 
				
				Возраст: 45 
				
					Сообщений: 138
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Насколько я знаю, НИКАК! Чтобы НДС был включен в себестоимость, выход один - забивать приход без НДС (т.е. не выделять его). Тогда, кстати, и счета 19 не будет. Я так и делаю. А если хотите НДС выделять отдельной строкой в КДиР, то определяйте его расчетным путем. Эта тема обсуждалась.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.02.2008 
				
				
				
					Сообщений: 139
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня все так и стоит. Я как-то делала, но никак не могу вспомнить. 
		
		
		
		
		
		
		
	Дело в том, что счет "НДС"- налоговый нужен и он берется правильно автоматически и вручную ничего править не надо, а вот сч.19 в упрощенке не нужен. МПЗ приходуются без НДС, а мне нужно чтобы приходовались с НДС в том числе. Где-то есть галочка, только где?  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.03.2008 
				
				Возраст: 45 
				
					Сообщений: 138
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Черепашка, а зачем вам НДС-налоговый? У меня была запара с НДС, дело в том, что в 1С автоматически НДС входящий списывается в расход по факту оплаты и оплаты поставщику единовременно, а это неверно. НДС должен списываться по мере реализации товара. Поэтому и приходится забивать приход без НДС, а потом по мере возможности списывать его вручную.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 14.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 34
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В документе, которым приходуешь, открой закладку "Цены и валюта"  - Проводки: "НДС включать в стоимость" - поставь галочку. (также у меня стоят "Налоги: Учитывать НДС и Сумма включая НДС, но насчет этого не знаю правильно это или нет?)
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | |
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 14.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 34
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.02.2008 
				
				
				
					Сообщений: 139
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Всем кому интересно, чтобы убрать 19 сч. нужно зайти в операции-константы-третья строчка снизу "выделять входящий НДС"-в третьей графе поставить "0" причем встав на третью графу , правой кнопкой посмотреть историю, если нужно удалить все или поставить свое число. 
		
		
		
		
		
		
		
	Тогда услуги и МПЗ будут приходоваться с НДС в т.ч., 19 счета не будет, а налоговый НДС будет браться правильно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 14.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 34
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 А в восьмерке как это сделать? Там нет третей строчки снизу ,а про НДС в Операции-Константы написано только "для документов в иностранной валюте сумма ндс рассчитывается..." и все  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Давальческое сырье | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 71 | 09.11.2016 13:27 | 
| Плательщики НДС и пользователи 1С 8й версии, помогите, пжст | Лулу | Общая система налогообложения (ОСНО) | 13 | 04.06.2008 23:44 | 
| НДС в расход при УСН | Азиза | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 12 | 27.04.2008 21:20 | 
| Восстановление НДС в 1С | SvetlanaV | Программы: 1C 7.7 | 2 | 21.03.2008 11:12 | 
| Когда НДС подлежит восстановлению | vsv-boss | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 15.02.2008 13:54 |