Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 28.02.2008 
				
				
				
					Сообщений: 110
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте, если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации. Туристическая фирма выставила нам счет на сумму 405654,38руб без НДС, мы его оплатили.Потом эта туристическая фирма нам позвонила и сказала,что мы должны выписать счет-фактуру на сумму комиссионного вознаграждения, а именно на 34750,07 в т.ч НДС 5300,86руб. и сделать отчет агента, я все сделала, они нам выставили счет-фактуру на сумму 440404,45руб, т. е с учетом комиссионного вознаграждения, после того, как я ввела данную счет фактура в 1 С 7.7  образовался остаток по 60.1 счету и 62.1.Как убрать это,ведь никто никому ничего не должен,мы же сразу заплатили за минусом комиссионного вознаграждения, а счет-фактура полученная нами на общую сумму.Как это правильно отразить?? За ранее спасибо!!!
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 так любитель 
			
			
			
			Регистрация: 19.05.2008 
				Адрес: Сибирь 
				Возраст: 54 
				
					Сообщений: 24
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Дорагая Клёпа!!! Давайте все по порядку Вы у тур фирмы купили путёвки значит она оказала услугу . конечно с НДС. 
		
		
		
		
		
		
		
	Потом наверно она попросила свой процент в виде денежек34750,07 . А вы ей бумагу сч/ф если правельно я понял Вас. Ихние действия они непоняв комбинацию вроде бы Вы им должны 34750,07 а денег нет нате Сч/ф на полную сумму440404,45руб. И Все по акту сверки по нулям разошлись. Но возикает встречный НДС вы им сч/ф и они сч/ф как говорят люди а непонял вы бумуга а где деньги. Они же ждут оплату агенский сбор 34750,07. В конечно можете не платить сбор но обязаны в этом случае заплотить сумму НДС для взаимозачета 5300,86руб вы им они вам . А зачет не подпишится без оплаты %. Что делать. 1. Вернуть взад счет-фактуру на сумму комиссионного вознаграждения. У себе не проводить и уних отобрать. 2. Тупо заплотить сбор 34750,07. все. Понуляи и все довольны Вы с путёвкой без длгов и входящим НДС. А они с реализацией и деньгами. Счастье Вам Люди!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Агентское вознаграждение в турфирме | Маська | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 0 | 22.04.2008 15:38 | 
| Комиссионное вознаграждение! Очень прошу откликнуться!!!! | Moscow | Делимся опытом | 1 | 21.01.2008 18:43 | 
| Комиссионное вознаграждение | ИП Елена | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 18 | 16.07.2007 17:13 | 
| Комиссионное вознаграждение за открытие расчет. сч. | Magi | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 25.06.2007 22:15 | 
| Комиссионное вознаграждение и штатное расписание | Vera_ | Зарплата и кадры | 0 | 06.06.2007 12:43 |