Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 Это Я- ваша Кэти! 
			
			
			
			Регистрация: 01.07.2008 
				Адрес: г.Екатеринбург 
				
				
					Сообщений: 2,767
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Проблема такая: наример купили два товара,оприходовали. Для комплектации я делаю в журнале операций вручную проводки: 
		
		
		
		
		
		
		
	41.1 комплект / 41.1 товар А - 1 шт Н02.02.1 комплект / Н02.02.1 товар А - 1 шт 41.1 комплект / 41.1 товар Б - 1 шт Н02.02.1 комплект / Н02.02.1 товар Б - 1 шт Получается,пришло два товара, из них надо сделать комплект.т.е. из 2 сделать 1. А получается все равно 2. Я в программе делаю продажу двух, а потом исправляю в ручном режиме в накладной на 1. Может кто-то знает,как правильно? Ответьте, пожалуйста, а то я маюсь уже месяц с этим.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Это Я- ваша Кэти! 
			
			
			
			Регистрация: 01.07.2008 
				Адрес: г.Екатеринбург 
				
				
					Сообщений: 2,767
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я бы хотела узнать, как это на практике проводят другие? Кто то же с этим столкнулся уже. 
		
		
		
		
		
		
		
	Такие вопросы встречаются в интернете, но именно этот момент нигде не озвучивается.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Это Я- ваша Кэти! 
			
			
			
			Регистрация: 01.07.2008 
				Адрес: г.Екатеринбург 
				
				
					Сообщений: 2,767
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Посмотрите, пожалуйста: 
		
		
		
		
		
		
		
	ДТ 00 -сумма /КТ 41.1 товар А - 1 шт ДТ Н02.02.1 товар А - 1 шт /КТ ? 00 -сумма / КТ 41.1 товар Б - 1 шт ДТ Н02.02.1 товар Б - 1 шт/ КТ ? так должно быть?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Совет от линии консультации по 1С: 
		
		
		
		
		
		
		
	Можно сделать вручную, но не обычной а сложной проводкой. Делается она так. Открываем журнал операций введенных в ручную. Создаем новый документ. Теперь с помощью значка новая корреспонденция (не путать с новой проводкой!) добавляем следующие операции: 1/1 Дт 41,1 Комплект Кредита нет в данной строке (ставим нужное количество и стоимость комплекта, рассчитанную в ручную) 1/2 Дебета нет Кт 41,1 Комплектующая 1 (ставим ко-во и цену) 1/3 дебета нет Кт 41,1 Комплектующая 2 (ставим количество и цену) и т.д. собираем все комплектующие. Только в конце нужно добавить новую проводку для налогового учета: 2. Н0202.1 Кт ---- (поступление комплекта) В общем то и все =) Конечно этот способ сложноватый =) Сама не пробовала,подтвердить или опровергнуть работоспособность и правильность не смогу.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 Это Я- ваша Кэти! 
			
			
			
			Регистрация: 01.07.2008 
				Адрес: г.Екатеринбург 
				
				
					Сообщений: 2,767
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо большое!,сейчас попробую. 
		
		
		
		
		
		
		
	Если кто-то все же с этим столкнулся на практике,то ,пожалйста, напишите, что вы сделали. Потому что у нас постоянно комплектовки-раскомплектовки. Мне бы один раз понять, как правильно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Посмотрите, пожалуйста: ДТ 00 -сумма /КТ 41.1 товар А - 1 шт ДТ Н02.02.1 товар А - 1 шт /КТ ? 00 -сумма / КТ 41.1 товар Б - 1 шт ДТ Н02.02.1 товар Б - 1 шт/ КТ ? так должно быть? ДТ 00 -сумма /КТ 41.1 товар А - 1 шт 3000,00 Дебета нет Кт Н02.02.1 товар А 1 шт 3000,00 ДТ 00 -сумма /КТ 41.1 товар Б- 1 шт 3000,00 Дебета нет Кт Н02.02.1 товар Б1 шт 3000,00 А теперь оприходуем комплект на 41 счет Дт41.1кт00 комплект 1 шт 6000,00 Н02.02.1 без кредита комплект 1 шт 6000 лично я так делала, когда формировала из 10 форм линию по производству брусчатки.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 Это Я- ваша Кэти! 
			
			
			
			Регистрация: 01.07.2008 
				Адрес: г.Екатеринбург 
				
				
					Сообщений: 2,767
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			По налоговому учету мне нужно только поставить на приход комплект? На ДТ Н0202.1 без кредита? а списать с учета комплектующие не нужно?  
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 Лучший друг ИФНС! 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.08.2006 
				Адрес: Арбитражный суд г. Москвы 
				
				
					Сообщений: 242
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А кто мешает это все списать в производство на 20 счет, а затем выпустить продукцию?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 Это Я- ваша Кэти! 
			
			
			
			Регистрация: 01.07.2008 
				Адрес: г.Екатеринбург 
				
				
					Сообщений: 2,767
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Так тоже плохо. Приход надо делать-как приход материалов. А продажа соответственно. т.е. накладная на отгрузку будет не торг-12.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 Лучший друг ИФНС! 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.08.2006 
				Адрес: Арбитражный суд г. Москвы 
				
				
					Сообщений: 242
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Хм.. одна сложность, товар надо в материал или в полуфабрикат вначале перевести. Но думаю, Д10 К41 сделать проще, чем так извращаться с 00 счетом. А если товар куплен в текущем месяце, так лучше сразу его на 10 сч. оприходовать. Кроме того, расходы по сборочному цеху (аренда помещения, ЗП сборщиков, инженеров и т.п.) можно так же дебетовать в 20 счет.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 Лучший друг ИФНС! 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.08.2006 
				Адрес: Арбитражный суд г. Москвы 
				
				
					Сообщений: 242
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ну оприходвали материалы, затем списали их в производство. Затем выпустили готовую продукцию и отгрузили ее как собственный товар по ТОРГ-12
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 Лучший друг ИФНС! 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.08.2006 
				Адрес: Арбитражный суд г. Москвы 
				
				
					Сообщений: 242
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Это если конечно выпуск подобной продукции не является подлицензируемым видом деятельности. И покупатель не будет требовать обязательной сертификации вашей продукции. 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Если с производством, то все будет так: Д10 К60 - оприходовали материалы на склад Д20 К10 - списали материалы в производство Д43 К40 - выпуск товара по плановой себестоимости Д90 К43 - списана плановая себестоимость при реализации В конце месяца документ "Закрытие месяца" сформирует корректурующие проводки: Д40 К20 - учтены отклонения от плановой себестоимости Д90 К40 - учтены отклонения в себестоимости проданной продукции Д43 К40 - отражены отклонения в фактической себестоимости готовой продукции на складе Последний раз редактировалось Спроситель; 02.07.2008 в 14:20.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 Это Я- ваша Кэти! 
			
			
			
			Регистрация: 01.07.2008 
				Адрес: г.Екатеринбург 
				
				
					Сообщений: 2,767
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да,спасибо Вам большое.Так тоже можно. 
		
		
		
		
		
		
		
	Но я уже начала делать,как мне Аланда посоветовала. Получается хорошо. Только все-таки как с налоговым быть? надо списать комплектующие с Н0202.1?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 Это Я- ваша Кэти! 
			
			
			
			Регистрация: 01.07.2008 
				Адрес: г.Екатеринбург 
				
				
					Сообщений: 2,767
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А как наоборот? Если надо раскомлектовать? Пробовала проводки наоборот сделать ДТ с КТ поменять,комп говорит,не завершена проводка.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Установка ТАКСКОМ и покупка 1С. Как правильно сделать проводки? | VikaV | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 7 | 31.05.2008 22:29 | 
| Как оформить отношения | s0ft | Налоги и право. Юридические вопросы. | 2 | 27.05.2008 09:31 | 
| как отразить доход исключаемый из прибыли | niara | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 14.05.2008 16:04 | 
| Мы купили здание у муниципального образования. Как нам принять к вычету НДС? | alox | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 26.04.2008 09:57 | 
| как отразить модернизацию в 1С:Предприятие 7.7 (7.70.495) | Olguchka | Программы: 1C 7.7 | 1 | 07.04.2008 19:19 |