Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 |
|
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,804
Спасибо: 55
|
Заполняю необходимые константы, учетную политику и т.д. Подскажите, на что надо обратить внимание, что бы все распределялось как надо. Занимаюсь этим впервые, и что бы при формировании отчетов не было мучительно больно.Типовая конфигурация 1С 7.7
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
НАБЛЮДАТЕЛЬ!!!!
Регистрация: 14.07.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
А что еще надо,заполняйте,в процессе составления отчетов все увидите.
__________________
Не бойтесь делать то,чего не умеете, помните - Ковчег был построен дилетантом, профессионалы построили Титаник!! |
|
|
|
|
|
#3 |
|
взрослый панда
|
Не, увидите после сдачи пары-тройки квартальных балансов
.Прим. Справку в конфигурации смотрите. Там должно быть хорошо расписано, как заполнять базу.
__________________
Если кризис ведет к очищению, то удар по голове битой должен вести к просветлению! (с) Я |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,804
Спасибо: 55
|
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
взрослый панда
|
Та Вы не бойтесь! Пара-тройка недель без сна перед стачей отчетности быстро приводят к просветлению. Хотя ... для отдельных особей семь верст - не крюк.
Могу ошибаться, разве в меню помощи нет чего-то типа помощника заполнения или стартового помощника? Пробегитесь по правой части меню.
__________________
Если кризис ведет к очищению, то удар по голове битой должен вести к просветлению! (с) Я |
|
|
|
|
|
#7 |
|
Модератор
|
Важно тщательно ввести все приказы о приеме на работу, обращая особое внимание на даты. Если с начала года выплачивалась зарплата, лучше ввести все документы, связанные с ней с января. От этого зависит легкость составления отчета по НДФЛ и подготовка персонифицированных сведений в ПФ.
Посмотрите в справочниках налоги, проверьте их ставки и заполните ОКАТО, КБК и пр. в их формах. Обновите с сайта РБК справочник банков РФ. Последний раз редактировалось AlexVX; 15.07.2008 в 21:19. |
|
|
|
|
|
#8 | |
|
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,804
Спасибо: 55
|
Цитата:
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 |
|
взрослый панда
|
А если з/п начислялась, то надо вводить документы ее выдачи. А если выдавали, то должны быть деньги в кассе. А если должны быть деньги в кассе ... Эх!!! Понеслася!!! ;)
__________________
Если кризис ведет к очищению, то удар по голове битой должен вести к просветлению! (с) Я |
|
|
|
|
|
#10 |
|
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,804
Спасибо: 55
|
|
|
|
|
|
|
#11 |
|
Модератор
|
Моха, в этом разделе люди спрашивают совета. Если у вас есть, что посоветовать, милости просим.
angel_, госпошлина выдается, видимо, за право использовать рекламу в течение определенного срока. Я бы отнес на счет 97 с указанием срока действия. Тогда документом "Закрытие месяца" автоматически стоимость списывалась бы в течение этого срока. |
|
|
|
|
|
#12 |
|
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,804
Спасибо: 55
|
AlexVX, это наружная реклама, если честно я не знаю, на какой срок дается. А если бессрочно, то на какой счет?
|
|
|
|
|
|
#13 | |
|
взрослый панда
|
Цитата:
2. Я крайне советую прочесть инструкцию по начальному вводу данных в базу и следовать ей. Там есть почти ВСЁ необходимое. Это один из тех редких документов, которому реально можно следовать. 3. Если в инструкции нет описания ввода каких-то начальных данных (а такое иногда бывает), имеющихся у Вас, тогда после недолгого поиска ответа в других источниках имеет смысл задать вопрос на форуме.
__________________
Если кризис ведет к очищению, то удар по голове битой должен вести к просветлению! (с) Я Последний раз редактировалось Моха; 15.07.2008 в 21:49. |
|
|
|
|
|
|
#15 | |
|
Модератор
|
Цитата:
В таких случаях приходилось вводить начальные остатки по различным счетам в разные даты. Например, по счетам 69, 70, 68.1 - на конец предыдущего года. А по остальным счетам - на конец 2 квартала. Причем проводки по платежам этих налогов и выдаче зарплаты в первом полугодии также вводил, а потом по 50 и 51 счетам вводил проводки в корреспонденции со счетом 00 на конец 2 квартала. Ничего сложного здесь нет, но сильно облегчает жизнь, если начинаем учет в программе не с начала года. |
|
|
|
|
|
|
#16 | |
|
взрослый панда
|
Цитата:
Прим. В чем трудность получения отчетов при правильно введенных начальных данных по методике 1С? Можно пример?
__________________
Если кризис ведет к очищению, то удар по голове битой должен вести к просветлению! (с) Я Последний раз редактировалось Моха; 15.07.2008 в 22:24. |
|
|
|
|
|
|
#17 |
|
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,804
Спасибо: 55
|
Ребят, вы уж извините, что я вмешиваюсь....
мне кажется, что гос.пошлину на 97 сч.. Мы ее оплатили, нам сделали вывеску, какие же это расходы будущих периодов, заранее извиняюсь за не компетентность в данном вопросе
|
|
|
|
|
|
#18 |
|
взрослый панда
|
Могу ошибаться (я программист), но рекламные расходы по-моему всегда были РБП. Но лично я бы по этому вопросу обратился в соответствующий раздел форума.
__________________
Если кризис ведет к очищению, то удар по голове битой должен вести к просветлению! (с) Я |
|
|
|
|
|
#20 |
|
Модератор
|
angel_, здесь вам виднее, что это за госпошлина и за что. Если она за право в течение 12 месяцев занимать городской стенд, то и 97 счет будет уместен. Если за право изготовить рекламу, то можно и сразу в увеличение ее стоимости.
Моха, вы прям какие-то ужасы расписали. Что бы я делал, если бы много лет назад знал о ваших предостережениях? ![]() Мне несколько раз приходилось начинать работу в программе не с начала года - из-за переходов на новые версии (а я начинал с версии 4.0) и при принятии бумажной бухгалтерии от старого бухгалтера. Что в такой ситуации делать, чтобы максимально облегчить сдачу отчетности? 1С советует выбрать дату, на которую будет правильно отражено состояние счетов и задать их значения днем ранее с помощью вспомогательного счета 00. Предположим, что выбранная дата - 1 июля. Тогда мы 30 июня вводим проводки по всем счетам БУ в корреспонденции со счетом 00. Как же мы будем готовить отчеты в текущем году? С НДС проблем нет, прибыль вполне можно посчитать в Экселе, баланс и форму 2 также не очень сложно создать. А вот по зарплатным отчетам - полная засада. Однако мы знаем, что отчеты по зарплате создаются на основе счетов, заполняемых всего несколькими документами 1С. Вот эти документы мы и заводим с начала года, а потом на 30 июня корректируем ввод начальных остатков по измененным счетам, чтобы баланс на 1 июля оставался неизменным. Кстати, подобным образом я вводил и счета-фактуры по полученным до 1 июля авансам и т.п. Я - продвинутый пользователь 1С, однако эту процедуру не считаю настолько сложной, что ее не поймет и не осилит обычный бухгалтер. Последний раз редактировалось AlexVX; 15.07.2008 в 22:34. |
|
|
|
![]() |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Подготовка сведений для ПФР | Nikaa | Зарплата и кадры | 43 | 15.02.2010 10:48 |
| НДС при работе с упрощенцами | Наталина | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 21.03.2008 12:33 |
| Подготовка сведений в ПФР | Bus77 | Зарплата и кадры | 1 | 31.01.2008 15:10 |
| несавершеннолетние на работе | Малышка | Зарплата и кадры | 3 | 17.09.2007 01:43 |
| Подготовка персонифицированного учета | Екатерина_Б | Программы: 1C 7.7 | 15 | 19.02.2007 16:32 |