Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 01.02.2008 
				Адрес: г. Советский 
				Возраст: 61 
				
					Сообщений: 24
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В учете нашего предприятия числится кредиторская задолженность перед ООО, и дебиторская задолженность другого ООО(были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО по приказу вышестоящей организации),можно ли только на основании письма зачесть дебиторскую задолженность этого ООО   в погашение части кредиторской задолженности, или необходимо составить тройной договор переуступки права требования долга,как быть с НДС в части дебиторской задолженности, получается мы должны уплатить НДС в бюджет, но ведь реализации то не было как таковой? 
		
		
		
		
		
		
		
	Подскажите, кто сталкивался с такой ситуевиной?  
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Нет одного письма не достаточно,необходим  договор и уведомление, А НДС перегоняйте деньгами на расчетные счета друг другу. 
		
		
		
		
		
		
		
	При зачете взаимных требований суммы НДС, предъявленные друг другу сторонами сделки, должны быть уплачены в денежной форме (абз. 2 п. 4 ст. 168 НК РФ). Если фирма не выполнит это требование, при проверке налоговая инспекция может признать применение налогового вычета неправомерным и потребовать восстановить «входной» НДС (письмо Минфина России от 24 мая 2007 г. № 03-07-11/139). Как следствие, в налоговом периоде, в котором был проведен зачет, у фирмы возникнет недоимка по НДС, на которую начислят пени и штрафы (ст. 75 и 122 НК РФ).  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 6,134
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 01.02.2008 
				Адрес: г. Советский 
				Возраст: 61 
				
					Сообщений: 24
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			sous, если Вы сейчас на форуме, не подскажете проводки по тройному взаимозачету с перечислением НДС отдельным платежным поручением, дебиторская задолженность числится на 76 счете, кредиторская на 60, что-то никак не догоню в этом тройном в/зачете, заранее огромное спасибо 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 6,134
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 01.02.2008 
				Адрес: г. Советский 
				Возраст: 61 
				
					Сообщений: 24
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			sous, вот теперь совсем все ясно , спасибо!!! 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.08.2008 
				Адрес: г.Ставрополь 
				Возраст: 40 
				
					Сообщений: 61
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте, подскажите 
		
		
		
		
		
		
		
	  пожалуйста какими дока-ми провести взаимозачет в 1с. У нас другая ситуация контрагент и покупатель и поставщик...  Жду ответа очень..... Не знаю что делать...  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В 1-с в журнале документов есть "Корректировка задолженности" Выбираете контрагента, записываете и заполняете, если сумма по дебету отличная от суммы по кредиту, суммы надо уравнять во всех столбиках, там-же распечатаете акт взаимозачета.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | |
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 01.02.2008 
				Адрес: г. Советский 
				Возраст: 61 
				
					Сообщений: 24
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.08.2008 
				Адрес: г.Ставрополь 
				Возраст: 40 
				
					Сообщений: 61
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Всем спасибо большое-большое!!! 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| НДС между физ.лицами? | Светлана Сергеевна Омск | Налоги и право. Юридические вопросы. | 5 | 06.07.2008 22:12 | 
| ККТ между юр. лицами | САМС | Расчеты наличными | 1 | 14.06.2008 13:29 | 
| Взаимозачет между 3 юр.лицами | Lanasv06 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 04.06.2008 10:46 | 
| Разница дебиторки в у.е. между 31.12.06г и 01.01.07г | Валерия | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 19.03.2008 22:18 | 
| Документооборот между фирмами | juju7 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 09.02.2008 17:18 |