Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 04.09.2008, 10:15   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Как быть с НДС, если я-плательщик аванса за товар, который не поставлен.

Пожалуйста, помогите! Ситуация: Мы-предприятие оптовой торговли, перечислили аванс за продукцию, НДС не начисляли, т.к. счет/фактура не выписывался и товар к учету не принимался. Позже поставщик вернул нам сумму аванса, т.к. не смог поставить удовлетворившую нас продукцию. В плат.поручении на возврат выделен НДС. Как мне быть в такой ситуации? Как начислять НДС или не начислять(тогда какие нужны документы?). Спасибо за ответ!
Гайка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 10:18   #2
Модератор
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 10,094
Спасибо: 176
Отправить сообщение для AlexVX с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Как быть с НДС, если я-плательщик аванса за товар, который не поставлен.

Ничего с НДС делать не надо. Послали-вернули - эти операции не порождают для вас никаких последствий с точки зрения учета НДС.
AlexVX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 10:30   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как быть с НДС, если я-плательщик аванса за товар, который не поставлен.

А ссылку какую-нибудь на нормативный акт не подскажете...??? А то придет ко мне налоговый инспектор и скажет: а что это у вас за платеж такой, а НДС где, а я ему сразу и сошлюсь на ...
Гайка вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 04.09.2008, 11:24   #4
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 10.06.2008
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 303
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как быть с НДС, если я-плательщик аванса за товар, который не поставлен.

А у вас все это проиходилов одном отчетном периоде?
Если да то получится что когда вы платитли отнесли аванс на Д60/2 К51, потом когда вам вернули эти деньги вы сделали проводку Д51 К60/2 и счет 60/2 по этой операции встал по нулям.
Цитата:
Сообщение от AlexVX Посмотреть сообщение
Ничего с НДС делать не надо
dtfkvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 11:31   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как быть с НДС, если я-плательщик аванса за товар, который не поставлен.

Происходило в разных, хотя должно было в одном: в июне мы проплатили, поставщик плат.поручение на возврат 30 июня в банк отвез, а банк провел его 1 июля.
Гайка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 11:43   #6
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 10.06.2008
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 303
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как быть с НДС, если я-плательщик аванса за товар, который не поставлен.

Тогда получается, что во втором квартале вы приняли к зачету НДС с авансовыв выданных, а в третьем заплатили в бюджет с авансов полученных. Если сделали не так то подавайте уточненку за второй квартал, у вас получится переплата по налогу.
dtfkvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 11:53   #7
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как быть с НДС, если я-плательщик аванса за товар, который не поставлен.

Но я не принимала к зачету аванс выданный. На основании чего? У меня же не было ни счета/фактуры, ни оприходования. Я ставлю НДС по 60.2, то бишь по авансам выданным к зачету, только когда товар приходит и документы (конкретно, счет-фактура) по нему есть... Я не права??? А как надо, чтоб правильно???
Гайка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 11:53   #8
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Ответ: Как быть с НДС, если я-плательщик аванса за товар, который не поставлен.

Цитата:
Сообщение от dtfkvf Посмотреть сообщение
вы приняли к зачету НДС с авансовыв выданных,
Цитата:
Сообщение от Гайка Посмотреть сообщение
перечислили аванс за продукцию, НДС не начисляли, т.к. счет/фактура не выписывался и товар к учету не принимался.

Откуда зачет НДС по товару ,не принятому на учет?
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 04.09.2008, 11:55   #9
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 10.06.2008
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 303
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как быть с НДС, если я-плательщик аванса за товар, который не поставлен.

Зачет не потовару а по авансу. Вы в какой программе работаете 1 С? Она само сформирует книгу покупок во втором квартеле и там вы увидите ваши авансы, если конечно вы их отнесли на 60/2 счет.
dtfkvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 12:03   #10
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Ответ: Как быть с НДС, если я-плательщик аванса за товар, который не поставлен.

Цитата:
Сообщение от dtfkvf Посмотреть сообщение
Вы в какой программе работаете 1 С?
Возвращаю вам ваш вопрос.Сама работаю в 1с7.7 Бухгалтерия,и похоже, тихо схожу с ума.
Цитата:
Сообщение от dtfkvf Посмотреть сообщение
книгу покупок во втором квартеле и там вы увидите ваши авансы, если конечно вы их отнесли на 60/2 счет.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 12:06   #11
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как быть с НДС, если я-плательщик аванса за товар, который не поставлен.

Я работаю в 1С,которая 7.7, автоматически формируется книга покупок, но авансов по сч.60/2 там нет...
Гайка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 12:14   #12
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как быть с НДС, если я-плательщик аванса за товар, который не поставлен.

Коллеги!!! Огромное спасибо за ответы! Я сделала вывод: НДС я не начисляю, ни на аванс, ни на возврат. Хотелось бы узнать от вас, пакет каких документов я должна иметь на случай, если эта "несделка" заинтересует налоговиков? Пока у меня есть только счет на оплату от поставщика и мое письмо с просьбой вернуть деньги. Договора мы не составляем, обычно сделки совершаются по схеме: поставщик выставляет счет нам, мы его оплачиваем, забираем продукцию, выставляем счет покупателю, он его оплачивает, забирает продукцию.Этого достаточно???
Гайка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 12:22   #13
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 10.06.2008
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 303
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как быть с НДС, если я-плательщик аванса за товар, который не поставлен.

Ну как нет
в графе (2) вычет НДС с предварительной оплаты
В графе (3) дата оплаты
в графе (4) будет стоять дата конец месяца когда формируете книгу покупок
В графе (7) всего включая ндс
по графе (8а) прочерк (потому что нет товаров)
в графе (8б) сумма ндс
dtfkvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 12:23   #14
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 10.06.2008
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 303
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как быть с НДС, если я-плательщик аванса за товар, который не поставлен.

НДС с авансов принятых и выданных вы начисляете иначе налоговая доначислить это точно!!!
dtfkvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 12:39   #15
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Ответ: Как быть с НДС, если я-плательщик аванса за товар, который не поставлен.

Цитата:
Сообщение от Гайка Посмотреть сообщение
оплату от поставщика и мое письмо с просьбой вернуть деньги.
Письма с просьбой вернуть деньги в связи с невыполнением условий поставки(или отсутствием нужного товара) будет достаточно.
По ходу уточним понятие "начислить НДС" и "выделить НДС ".
Если в счете,который вы оплачивали был выделен НДС,то и в платежном поручении вы были обязаны в назначении платежа написать в т.ч. НДС, но это не значит ,что вы его должны были где-нибудь у себя его начислять.
Теперь о начислении НДС для расчета налога к уплате в бюджет.
НДС к уплате начисляется с реализации плюс с полученных от покупателей авансов,проведенных по счету 62.2 и на которые были выписаны счета-фактуры на аванс.
К вычету (из начисленного НДС) принимается НДС по покупкам,т.е. оприходованным товарам,материалам и пр.,даже ,если они еще не оплачены поставщикам, плюс НДС с реализованных в течение налогового периода (квартала) авансов от покупателей(,т.е. по которым прошла реализация).

Последний раз редактировалось Аланда; 04.09.2008 в 12:42.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 13:00   #16
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как быть с НДС, если я-плательщик аванса за товар, который не поставлен.

Аланда!!! Огромное спасибо за толковый ответ! Единственное, что хочу уточнить: разве можно принять к вычету НДС по неоплаченным товарам, пусть и оприходованным???
Гайка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 13:11   #17
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Ответ: Как быть с НДС, если я-плательщик аванса за товар, который не поставлен.

С 1 января 2006 г. отменено обязательное условие оплаты товаров (работ, услуг) для принятия НДС к вычету и новая редакция статьи 172 Кодекса не ставит в зависимость отнесение налога к вычету от факта оплаты поставщику за товар (работы, услуги). Однако статьи 171, 172 Кодекса, по-прежнему, содержат ряд других условий, соблюдение которых необходимо для принятия НДС к вычету, а именно:
- использование товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, приобретаемых для осуществления операций, облагаемых НДС;
- фактическое оприходование товаров (работ, услуг);
- наличие надлежащим образом оформленного счета-фактуры поставщика.
Однако подтверждать фактическую уплату сумм налога, по-прежнему, придется импортерам при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации и налоговым агентам.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 13:15   #18
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Как быть с НДС, если я-плательщик аванса за товар, который не поставлен.

Аланда! Огромное спасибо!!! Вы мне очень помогли!!!
Гайка вне форума   Ответить с цитированием

Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как быть с расходами если не было доходов? Катюха Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 20 27.03.2008 08:11
товар оплачен, но не поставлен Alinaka Общая система налогообложения (ОСНО) 3 15.02.2008 22:53
Как быть если в пришедшем п.п. ошибка?? qwedhinet Расчеты 4 02.08.2007 06:12
Как быть с НДС с аванса Катюша Общая система налогообложения (ОСНО) 6 11.05.2007 20:23
Как пробить через кассу товар,который взят на комиссию? Нэсти Расчеты наличными 2 27.04.2007 22:31


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot