Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здрасьте всем!!! Вопрос из уровня 1 класса! С ума схожу! 
		
		
		
		
		
		
		
	![]() Отчетный периодом по ФСС и ОПС является 15 число месяца, следующего за... Так вот, я плачу в бюджет налоги зарплатные. В расчетной ведомости по ФСС в табл. №2 код строки 16 я указываю перечисленную суммы ЕСН за отчетный период или в отчетном периоде. Например отчет за 9 месяцев. Я указываю платежки ЗА июльскую, августовскую, сентябрьскую зарплату??? и таким образом задолжен моя на конец отч периода равна нулю (код строки 18) Или же указываю платежки которые прошли в июле, августе, сентябре, НО ЗА июньскую, июльскую, августовскую зарплату и таким образом образовывается задолженность на конец отч периода??? Такая же беда с ОПС раздел 2.1 ЗА данные отчетные месяца или В данные отчетные месяца??? С П А С И Б О!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			СПАСИБО!!! 
		
		
		
		
		
		
		
	ОПС понятно!!! а ФСС???ТАК ЖЕ???  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ага, понятно!!! т.е. при формировании расчетной ведомости по ФСС за 9 месяцев (с учетом того, что платежки отправлю в бюджет в первых числах октября за сентябрь) будет числиться за нами задолженность в бюджет??? и эта задолженность как раз будет равно платежке,которая пройдет в начале октября??? 
		
		
		
		
		
		
		
	Все верно??? очень жду!!! СПАСИБО!!!!  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 07.09.2008 
				
				
				
					Сообщений: 54
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Уважаемые Бухгалтера! Подскажите, если наша фирам на УСН 15%, то в ФСС мы платим только травматизм (0.2%) или же еще какие-то налоги?И заполнять нам надо какие страницы декларации? Буду очень благодарна за ответ.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Леруся, если здесь еще появишься. Да, платить нужно только взносы от несчастных случаев. 
		
		
		
		
		
		
			А заполнять в отчете по ФСС. Раздел 2 "для страхователей-налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы" Таблицу 4 и 5, если есть больничные, то и таблицу 6. Ну и стандартно по взносам от несчаст. случаев Раздел 3 заполняешь, как и все организации 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			что в ОПС указываете те суммы, что оплатили до 15, т.е. за июль-до 15 авг, за авг-до 15 сент, сент-до 15 окт, т.е. ЗА, но до 15 числа мес, след. за... 
		
		
		
		
		
		
		
	а в ФСС до конца текущего месяца  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			С П А С И Б О !!!!!!!!!!! 
		
		
		
		
		
		
		
	ОПС если плачу налоги до 15 числа каждого месяца, то в разделе 2.1 в графе "Разница" прочески??? ФСС если плачу 30, 31 числа, то в табл. №2 задолженности за наши нет, а если плачу в первых числах след. месяца за предидущий, то задолженность образовывается???  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Отчетность ИП | Ильина Анна | Делимся опытом | 2 | 22.04.2008 21:18 | 
| отчетность | Наталья Коробейникова | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 17.04.2008 13:03 | 
| Отчетность | MiYaKo | Делимся опытом | 1 | 16.04.2008 11:57 | 
| Отчетность в ПФР | Actin | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 36 | 01.02.2008 10:41 | 
| отчетность по ЕСН, ФСС | Оlgааа | Зарплата и кадры | 10 | 08.01.2008 20:19 |