Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.02.2009 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите пожалуйста, где поставить в программе 1С галочки, что бы ОС, при списании, как Мпз встали не на 10,1. как непринимаемые, а на 10,2, как принимаемые к НУ 
		
		
		
		
		
		
		
	(ООО, 15%) Программа 1С Подскажите пожалуйста, ОС до 20тыс. Я делаю акт ввода в эксплуатацию ОС. во второй вкладке Общие сведения ставлю галочки отразить в составе производ.-мат. запасов и вторую галочку принять к налоговому учеты. На третьей вкладке Бух. учет выбираю наменклатуру и склад, в налоговом учете ставлю галочку включить в состав расходов. Затем списываю , как материалы документом перемещение МТЦ. Вопрос. Почему у меня это Ос попадает на счет 10,1, а не на 10,2.. И в документе ввод в эксплуатацию и при списании.. что я делаю не так, помогите пожалуйста советом...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Лирочка1,а при оплате выпиской были включены в расходы принимаемые???
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	  С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666)Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) ![]()  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Константин_1C, подскажите пожалуйста, где поставить галку в сведениях о сотруднике, чтобы обозначить, что он льготник? (человек давно на пенсии, нужно для сведений в ПФР, чтобы этот сотрудник попал в пачку СЗВ-4-1 - у меня он в СЗВ-4-2 попадает как обычный работник) :(
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Жизнь прекрасна!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Innoch,а программа то какая?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	  С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666)Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) ![]()  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 23.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 38
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Константин_1C,  
		
		
		
		
		
		
		
	Подскажите пожалуйста, 1С Предприятие - Упрощен.система налогооблож., ред.1.3 По основным средствам считалась амортизация,а с 1 января 2009г. основные средства законсервированы, как сделать чтоб амортизация теперь не начислялась?Можно просто снять галку "начислять амортизацию"?  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.05.2010 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				Возраст: 41 
				
					Сообщений: 54
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Константин_1C, 
		
		
		
		
		
		
		
	У меня 1С 7.7. УСН, тоже вопрос по материалам. Завожу поступление материалов(компектацию для производства). Сформировала карточку 10 сч. Часть материалов попадает на 10.1. как непринимаемые, как с этим бороться? Заметила закономерность, то что заводится в м.п. например, те материалы попадают на 10.2, а в шт. попадают на 10.1. помогите разобраться, пожауйста. В книге доходов и расходов, также не вся сумма расхода оплаченная поставщику попадает в принимаемы расходы. Оплату ставлю в выписке банка на 60.2.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Единица измерения не имеет никакого отношения к оприходованию на тот или иной субсчет 10 счета.Возможно,  вы приходуете материалы и документами Поступления МПЗ от поставщика,и через авансовый отчет,где сами ставите счет.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В расход попадет только сумма оплаты за оприходованные материалы,а не предоплата.Если была предоплата поставщику,сумма попадет в расход только при оприходовании материала.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.05.2010 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				Возраст: 41 
				
					Сообщений: 54
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			хорошо, а при этом имеет значение последовательсть заведения документов. Зачастую поставщики поздно отдают  документы, и сначала проходит оплата по банку, а потом оприходование завожу. Т.е. по логике сначала нужно оприходовать, а потом проводить оплату. На практике получается наоборот, накладные приходую задним числом.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Распроведите и попробуйте перепровести документы в нужном хронологическом порядке.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.05.2010 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				Возраст: 41 
				
					Сообщений: 54
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			спасибо, т.е сначала приход, потом банк? и тогда все суммы попадут. Я думала раз на упрощенке работают по кассовуму методу, то и программа берет суммы строго из банка. А при этом важно для того чтобы расходы на материалы попали в книгу дох и расх, чтобы было оформлено списание материалов?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Нет,для материалов теперь не обязательно списание,только оприходование и оплата.Для товаров другие условия включения в книгу доходов и расходов.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.05.2010 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				Возраст: 41 
				
					Сообщений: 54
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Аланда , спасибо за ответы. Для товаров если я правильно помню, опата поставщику, отгрузка, и оплата от покупателя. А в программе тогда обязательно вести учет материалов, я имею ввиду списывать их в производство? Остатки материалов никогда в программе не смотрим. Спрашиваю, потому что очень трудоемкая это работа. Мы производим жалюзи, и для списания в производства очень большой перечень комплектации, расход количества которых нужно еще расчитывать по формулам, и это для каждой штуки индивидуально. Бухгалтерия в этом плане примитивная программа и на это не расчитана, для этого нужна другая программа.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да,все так и есть.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.05.2010 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				Возраст: 41 
				
					Сообщений: 54
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Единственное, для чего все таки стоит списывать, чтобы видеть реальную прибыль фирмы.  
		
		
		
		
		
		
		
	Аланда, так как вы считаете, можно списание не оформлять. В случае налоговой проверке, не возникнет вопрос на этот счет? Для того чтобы провести документ отгрузки, достаточно завести документ выпуск продукции, в этом документе нужно ставить себестоимость выпускаемой продукции? Программа ведь даже на основания списания материалов не считает общую их стоимость, нужно все самой складывать на калькуляторе.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | |
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Насколько нужно вам ведение этого учета,вам решать.УСНщики освобождены ,насколько мне известно,от ведения бухучета,но многие ведут хотя бы для того,чтобы легче было перейти на ОСНО,если возникнет такая ситуация,ну и для выплаты дивидендов. А для вашего внутреннего контроля можно списывать реальные количества материалов,и тогда вкупе со всеми остальными расходами можно будет ИМХО 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 30.03.2011 
				Адрес: Мурманская обл, г.Апатиты 
				Возраст: 38 
				
					Сообщений: 1
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите пожалуйста, где поставить в программе 1С галочки, что бы списывалась амортизация для бухгалтерского учёта ОС? 
		
		
		
		
		
		
		
	Ос к расходу приняты, расход списан, а амортизацию не проводит при закрытии месяца.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 41
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			пожалуйста помогите!!!я веду ИП торговля оптом и в розницу,два режима УСН иЕНВД.хотела весь товар оприходовать на  розничный склад, а потом если что-то продавать оптом сделать перемещение на оптовый,но у меня это не получается,дает проводку МХ2\МХ2, а я ждала 41.2/41.1что я не так делаю???
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | |||
| 
            
			 рубль бережёт 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 14.02.2007 
				Адрес: Лапландия 
				
				
					Сообщений: 30,509
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 706
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Нужно не на розничный, а на оптовый всё приходовать. А с него уже продавать и оптом и в розницу, не перемещая. 
 
				__________________ 
		
		
		
		
	Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал…  | 
|||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Как поставить 1С на баланс ООО??? | Djull | Программы: 1C 7.7 | 74 | 14.09.2011 10:11 | 
| Галочки в 1С!! | Galka-buh | Программы: 1C 7.7 | 1 | 11.02.2009 19:36 | 
| Как правильно поставить на баланс 3G MODEM | Eseniya | Делимся опытом | 3 | 21.11.2008 20:36 | 
| Поставить на приход | srub | Расчеты | 1 | 18.11.2008 10:44 | 
| Как поставить здание на баланс | Максим32 | Делимся опытом | 16 | 25.07.2008 23:04 |