Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.04.2009, 16:38   #1
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Танёчек
 
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 234
Спасибо: 0
По умолчанию Форма КНД 1151058

Помогите пожалуйста, совсем запуталась.
Как заполнить раздел 2.1., гр.3,4?
По стр.015-019, что ставим? Как расчитать суммы?
У меня программа ставит что-то не понятное.
Танёчек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 18:34   #2
Модератор форума
 
Регистрация: 24.12.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 2,804
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Главан с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Форма КНД 1151058

Танёчек, думаю, что многие могли бы вам помочь, но немногие на память знают коды форм, а искать номер и смотреть, что за форма не у всех есть на это время. Поэтому, если хотите быстрее получить ответ на свой вопрос, формулируйте его более полно.
Главан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 19:04   #3
Per aspera ad astra
 
Аватар для Азиза
 
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
По умолчанию Ответ: Форма КНД 1151058

Танёчек, я на УСН, графу 4 не заполняла. А в чем именно проблема со строками 015-019? Приведите пример с цифрами - сколько начислено, сколько оплачено, какая разница должна быть, какую ставит программа?
__________________

Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал:
- Мы не пара. Мы - одно целое...
Азиза вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.04.2009, 20:00   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
По умолчанию Ответ: Форма КНД 1151058

Танёчек,
Цитата:
Сообщение от Танёчек Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста, совсем запуталась.
Как заполнить раздел 2.1., гр.3,4?
По стр.015-019, что ставим? Как расчитать суммы?
У меня программа ставит что-то не понятное
В этих графах вы ставите разницу между начисленными и уплаченными за эти месяцы суммами. Например начислено по стр.0220 разд.2 2000, а заплатили вы 2010руб это указываете по стр.012, значит в стр.017 надо указать переплату 10 руб., переплата указываете со знаком минус, т.е. -10 и так далее другие месяцы.
ГЛБ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 12:43   #5
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Танёчек
 
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 234
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Форма КНД 1151058

Всем спасибо.

Главан, я поняла Ваше замечание, исправлюсь. Я имела ввиду форму авансов по ОПС.

ГЛБ, получается, что у меня на конец 1 кв. есть задолженность, за март. Эта сумма должна отразиться, как недоплата по стр.019 (раз.2.1.)?
Танёчек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 14:02   #6
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 06.04.2007
Сообщений: 420
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Форма КНД 1151058

Цитата:
Сообщение от ГЛБ Посмотреть сообщение
, переплата указываете со знаком минус, т.е. -10
Переплата в разделе 2.1 не указывается.
Цитата:
Сообщение от Танёчек Посмотреть сообщение
получается, что у меня на конец 1 кв. есть задолженность, за март. Эта сумма должна отразиться, как недоплата по стр.019 (раз.2.1.)?
Если на момент составления расчета по ОПС вы заплатите сумму за март (естественно это будет в апреле), то показывать задолженность не надо.
бух 2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 14:15   #7
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Танёчек
 
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 234
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Форма КНД 1151058

Цитата:
Сообщение от бух 2007 Посмотреть сообщение
Переплата в разделе 2.1 не указывается.

Если на момент составления расчета по ОПС вы заплатите сумму за март (естественно это будет в апреле), то показывать задолженность не надо.
Нет, я ее не заплатила, у меня есть задолженность, за март.
Танёчек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 14:22   #8
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 06.04.2007
Сообщений: 420
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Форма КНД 1151058

Танёчек, время есть еще.
Не платить ОПС чревато тем, что могут доначислить ЕСН в связи с неправомерным применением вычета. Хотя, если у Вас УСН, то Вам это по-барабану.
бух 2007 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 12.04.2009, 14:26   #9
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Танёчек
 
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 234
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Форма КНД 1151058

бух 2007, я совсем запуталась.
Я и не планитую- НЕ ПЛАТИТЬ!
Я заплачу по сроку, т.е. 14.04.
А отчет-то сдается по состоянию на 01.04.09, т.е. январь, февраль, март.
Стало быть по отчету у меня еще не пройдет оплата за март, т.к. она будет в апреле.
Или я чего-то не понимаю?
У меня ОСНО.
Танёчек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 14:28   #10
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 06.04.2007
Сообщений: 420
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Форма КНД 1151058

Цитата:
Сообщение от Танёчек Посмотреть сообщение
Я заплачу по сроку, т.е. 14.04.
Значит недоплату отражать не надо. Неважно, когда Вы заплатили. Главное, что Вы заплатили ЗА 1 квартал. Т.е. не В 1 квартале, а ЗА 1 квартал.
бух 2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 14:34   #11
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Танёчек
 
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 234
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Форма КНД 1151058

бух 2007, Спасибо за ответы.
Значит в моем случае. Все, что стоит начислено, то и уплачено. Нет задолженности в графах 015-019. Правильно?
Танёчек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 14:38   #12
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 06.04.2007
Сообщений: 420
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Форма КНД 1151058

Да. Правильно.
У всех добросовестных налогоплательщиков именно так.
К сожалению, я не могу этим похвастаться.
бух 2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 14:44   #13
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Танёчек
 
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 234
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Форма КНД 1151058

Спасибо еще раз!
Теперь получается я годовую форму не правильно сдала, я там как раз задолженность показала, а у меня ее не было. Эх
Танёчек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 19:57   #14
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
По умолчанию Ответ: Форма КНД 1151058

бух 2007,
Цитата:
Сообщение от бух 2007 Посмотреть сообщение
Переплата в разделе 2.1 не указывается.
А где она тогда указывается?
ГЛБ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 20:07   #15
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 06.04.2007
Сообщений: 420
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Форма КНД 1151058

Вообще нигде.
бух 2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 20:19   #16
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
По умолчанию Ответ: Форма КНД 1151058

бух 2007, Вы хотите сказать, что там только недоплата показывается?
ГЛБ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 06:21   #17
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 06.04.2007
Сообщений: 420
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Форма КНД 1151058

Да.
........
бух 2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 13:56   #18
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Марго 82
 
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 1,054
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Форма КНД 1151058

прочитав эту тему со строками 015-019 понятно
а строки 010-014 также считаются уплаченными
т.е. отражаем уплаченные не в 1 квартале (например как в ФСС) А ЗА 1 КВАРТАЛ?
Т.Е. в расчет по ОПС попадает уплата налога даже если она была за март 10 апреля?
я все правильно поняла?
__________________
Марго 82 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 14.07.2009, 14:30   #19
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 06.04.2007
Сообщений: 420
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Форма КНД 1151058

Цитата:
Сообщение от Марго 82 Посмотреть сообщение
т.е. отражаем уплаченные не в 1 квартале (например как в ФСС) А ЗА 1 КВАРТАЛ?
Т.Е. в расчет по ОПС попадает уплата налога даже если она была за март 10 апреля?
я все правильно поняла?
Да. Все правильно.
бух 2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 14:47   #20
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Марго 82
 
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 1,054
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Форма КНД 1151058

бух 2007, СПАСИБО
__________________
Марго 82 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
форма КНД 1151058 JIS Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 11 07.04.2009 19:48
Форма СЗВ-4-1 lenaZ Отчетность в примерах и картинках 2 08.02.2009 14:38
Расчет авансовых платежей - форма № 1151058 Инесса68 Отчетность в примерах и картинках 5 21.07.2008 10:41
Форма КС-2 и КС-3 М.З. Общая система налогообложения (ОСНО) 1 05.01.2008 10:07
форма ос-1 в 1с virgin Программы: 1C 7.7 1 04.08.2006 10:09


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot