Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 ______________ 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 6,127
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите пожалуйста, как в 1С-Производство правильно оформить след операцию: 
		
		
		
		
		
		
		
	Предприятие (производство запчастей) выпускает продукцию, затем готовую продукцию передает сторонней организации на окраску. Делаю в справочниках "нармативы расходов материалов", затем "заказ на производство" затем "передача в производство" затем "выпуск продукции". После этого продукцию отдаем на окраску. От подрядчика получаем "акт выполненных работ" - я его провожу как "услуги производственного хар-ра". С вся сумма по окраске повисает на 20 счете и не закрывается на конец месяца. Что не так? Какими еще документами надо дооформить услуги?  
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Финансист и программист 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Что у Вас за конфигурация такая 1С- Производство....? М.б. все-таки Бухаглтерия или  ПУБ или ИТРПшная?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Скорее всего это конфигурация "Производство+услуги+бухгалтерия"
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Финансист и программист 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			На ПУБ похоже...меня смущает название справочника "Нормативы". 
		
		
		
		
		
		
		
	Если ПУБ, то нужно делать "Передачу в переработку" и "Поступление из переработки". Там же указываются наименование и стоимость работ у субподрядчика. Но механизм этих 2х документов не всегда совершенен.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 20
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		Последний раз редактировалось sv063rus; 20.05.2009 в 21:12.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Финансист и программист 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | ||
| 
            
			 ______________ 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 6,127
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  . Я ее что-то привыкла называть "1С-пр-во"Цитата: 
	
 Или я что-то не поняла?!  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Финансист и программист 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Не знаю, как у Вас там проводки на 41 попадают.... (41 - это товары) Если Вы передаете материал на переработку субподрядчику, то он уйдет на 10.7. Смоделируйте ситуацию целиком на копии базы. С полным поступлением и отправкой материалов. Именно эти документы должны оформлять Вашу операцию, все остальное будет вызывать висяки, как у Вас и получилось. 
		
		
		
		
		
		
		
	Услуги производственного характера в данном случае делать не нужно - посмотрите шапку документа Поступление из переработки, там содержится данная информация.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | |||
| 
            
			 ______________ 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 6,127
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			прошу прощения, первый раз ответила Вам с компа коллеги, не посмотрев, что под ее ником 
		
		
		
		
		
		
		
	Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
  | 
|||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | |
| 
            
			 ______________ 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 6,127
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Финансист и программист 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Есть у меня одна мысль откуда у Вас там 41 счет...Если Вы передаете в переработку товар, что с точки зрения БУ неверно, т.к. товары по своей сути можно только перепродавать. Там должны в переработку уходить либо материалы либо полуфабрикаты. Готовую продукцию можно технически, но нужно смоделировать ситуацию с точкизрения БУ. Но опять же методолгически неверно, т.к. если Вам нужно еще докрашивать продукцию, то это не продукция, а полуфабрикат.
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось Частный бухгалтер; 20.05.2009 в 21:34.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | |
| 
            
			 ______________ 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 6,127
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Но часть клиентов желает купить данную продукцию только в окрашенном виде ( в прайсе две цены: окр и н\о). Какая это будет часть неизвестно. Гот. продукция может быть на складе месяц, потом ее (по желанию клиента) докрашивают и продают. Или просто продают. Попробую конечно на копии базы потренироваться.  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | |
| 
            
			 Финансист и программист 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 ______________ 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 6,127
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Промучалась я с передачей в переработку готовой продукции и возвратом из  переработки. 
		
		
		
		
		
		
		
	От проблемы незакрытия 20 счета ушла. Пришла к другой:smile: Теперь идет расхождение БУ и НУ  . Причем НУ больше на сумму окрасочных работ. Скорее всего (как и предпологал Частный бухгалтер) программа некорректно работает с передачей в переработку именно готовой продукции. Услуги по окраске списываются на счет 43, а счет 43 закрывается документом "Закрытие месяца" Уважаемые бухи, кто знает: если стороняя организация оказывает услуги по окраске готовой продукции, не является ли нарушением правил ведения БУ, если я провожу по компу эту операцию актом выполненных работ на 25 счет? При этом у меня сумма окраски не попадает в себестоимость и распределяется соответствеенно и на продукцию, которая не окрашивается?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 Финансист и программист 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			С точки зрения БУ будет нарушением, но как мне кажется совсем-совсем не грубым. 
		
		
		
		
		
		
		
	А если попробовать вариант: Вы выпускаете из производства полуфабрикаты, затем по концу месяца нужный Вам объем под продажу неокрашенных отправляете Выпусками в разряд Продукции, состоящей из 1го полуфабриката и продаете. А вот нужное количество под окраску пропускаете через процедуру переработки, допустим, таким образом?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | |
| 
            
			 ______________ 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 6,127
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  ! Вы мне очень-очень помогли, сама что-то не сообразила.
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | |
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 "Счет 25 «Общепроизводственные расходы» предназначен для обобщения информации о расходах по обслуживанию основных и вспомогательных производств организации. В частности, на этом счете могут быть отражены следующие расходы: по содержанию и эксплуатации машин и оборудования; амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств и иного имущества, используемого в производстве; расходы по страхованию указанного имущества; расходы на отопление, освещение и содержание помещений; арендная плата за помещения, машины, оборудование и др., используемые в производстве; оплата труда работников, занятых обслуживанием производства; другие аналогичные по назначению расходы." Если предпродажная (дополнительная) окраска готовой продукции подходит под эту расшифровку 25 счета,тогда,пожалуйста, списывайте. 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | |
| 
            
			 ______________ 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 6,127
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Аланда писал(а): 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Цитата: 
	
 Решение скорее всего производить полуфабрикат, а затем переводить его в продукцию после окраски. Не очень удобно конкретно в моем случае. Пробую на примере одного месяца все переделать, вроде должно получится. Спасибо за ответ. Последний раз редактировалось ali; 26.05.2009 в 14:52.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ali, а полуфабрикат,который неокрашенный, вы сможете продать со склада? Знаю,что в 1с 7.7 Бухгалтерии так продать полуфабрикат невозможно ,документ не проведется.Нужно все равно проводить через Передачу готовой продукции на склад.Тогда,может быть их назвать по-разному: изделие1 (краш) и изделие2 (некраш).Услуги по покраске спишете на 20 счет по номенклатуре Изделие2.Цена же ведь тоже должна будет отличаться на стоимость окраски.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Акт на списание материалов в производство | angel_ | Обмен документами, полезные ссылки | 12 | 25.05.2009 15:55 | 
| Производство или оказание услуг??? | Lis_18 | Делимся опытом | 2 | 24.10.2007 15:22 | 
| Списание материалов в производство | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 07.08.2007 19:04 | 
| Списание материалов в производство | avercons | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 30.11.2006 15:40 | 
| Списание ТМЦ в производство | avercons | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 24.11.2006 00:42 |