Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.06.2009 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 88
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Обрисую ситуацию в целом: от покупателя было получено в апреле - 100 000, в мае - 200 000, на эти суммы были выписаны счета-фактуры на аванс. За апрель был выписан счет-фактура на сумму 64706,25 (на фактически израсходованную за апрель сумму, остаток перенесся на май). Теперь нужно сделать счет-фактуру на сумму 235293,75 и все, сумма предоплаты полностью закроется. Но что делать со счетами-фактурами на аванс, которые были выписаны ранее? Куда их девать? Исключить из книги покупок? У меня просто мозг закипает(( Ничего не понимаю с этими авансами(((
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			счета фактуры на аванс попадают в книгу продаж. 
		
		
		
		
		
		
		
	после раелизации на основании авансовых счетов-фактур делаются записи книги покупок, таким образом вы принимаете ндс начисленный к оплате с аванса к зачету, т.е. по итогам периода если аванс=отгрузке у вас получается ндс к уплате с отгрузке, а авансовый закрывается в ноль.. бррр, понятно написала?  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.06.2009 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 88
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Veselenochka, Чота не очень)) То есть счета-фактуры на аванс я включаю в книгу продаж и по ним беру НДС к зачету. А зачем их в книгу покупок? Ничего не понимаю(( А куда мне девать счета-фактуры на реально истраченные средства? Ведь если я их тоже включу в книгу продаж, то будет задвоение? 
		
		
		
		
		
		
		
	Может вы мне прям как пятилетнему ребенку объясните?))  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			1. Когда поступил аванс, то на основании выписки делаете счет-фактура выданный. Эти документом у вас и сформируется НДС к начислению. Д 76АВ К 68.2 
		
		
		
		
		
		
		
	2. Когда вы сделаете отгрузку, то НДС с авансов у вас сторнируется, но не на всю сумму аванса, а только на сумму НДС по отгрузке 3.Проведите операцию "Формирование книги покупок" и "Формирование кгиги продаж". 4. Сформируйте анализ счета 68.2 и сравните с книгой продаж и книгой покупок. И мой совет, не просто документы формируйте, а смотрите какие проводки формируются документом.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.04.2007 
				
				Возраст: 42 
				
					Сообщений: 1,327
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			![]() 1) Получен аванс 100000 в т.ч НДС 15254,24, Д 76АВ К 68.02 15254,24 , отражен НДС к начислению в книге продаж 2) Реализация на 64706,25 , вт.ч. НДС 9870,44 , Д 90 К 68.02 , отражен НДС к начислению в книге продаж 9870,44 3) Книга покупок, отражен НДС к вычету с авансов Д 68.02 К 76АВ 9870,44 и так же апрель... 
				__________________ 
		
		
		
		
	Остановите землю  Я сойду!!
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.06.2009 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 88
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Бухгалтерша, Спасибо!!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У нас ситуация обратная.  
		
		
		
		
		
		
		
	Мы платим за аренду офиса авансом. Заплатили в мае за июнь- нам выдали с\ф. Я её занесла в мае как "с\ф полученный". Потом нам в конце июня выдали ещё одну с\ф на эту же сумму и акт. Что с ними делать, подскажите?..  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.04.2007 
				
				Возраст: 42 
				
					Сообщений: 1,327
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			зарегистрировать ранее полученый и принятый к вычету авансовый счет -фактуру в книге продаж..., а "нормальную"  счет-фактуру в книге покупок...и все...по кварталу закроетесь... 
		
		
		
		
		
		
			я видела вы в другой ветке спрашивали как это в программе реализовать,честно говоря в 8.1 я не нашла способа,а у вас как успехи ?? 
				__________________ 
		
		
		
		
	Остановите землю  Я сойду!!
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			у меня 1с 7.7. Я вообщем так и сделала. Просто я сначала не поняла, как зарегистрировать полученную с\ф в книге продаж, потом прочитала, что надо вручную её вбивать...   
		
		
		
		
		
		
		
	А можно так сделать - вообще убрать с\ф на аванс и ввести только обычную в конце месяца, чтобы не гонять суммы из покупок, продаж...? У меня за квартал всё закрылось так...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.04.2007 
				
				Возраст: 42 
				
					Сообщений: 1,327
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 мы папочку отдельную завели, туды и складываем пока...так как тож не регистрируем такие счета... 
				__________________ 
		
		
		
		
	Остановите землю  Я сойду!!
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,054
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			и получается они и не попадают в журнал полученных счетов-фактур, правильно? 
		
		
		
		
		
		
			просто складывать их отдельно) 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.04.2007 
				
				Возраст: 42 
				
					Сообщений: 1,327
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Остановите землю  Я сойду!!
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Нет ничего крамольного или незаконного,если вы не примете НДС к вычету по полученному счету-фактуре на проплаченный аванс, это ваше право, а не обязанность.Тем более, что существуют определенные условия, когда это можно сделать ( наличие договора с условием о предоплате).
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.04.2007 
				
				Возраст: 42 
				
					Сообщений: 1,327
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	Остановите землю  Я сойду!!
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Счет-фактура на аванс | КатеринкаEN | Общая система налогообложения (ОСНО) | 24 | 01.10.2009 19:45 | 
| Счет-фактура на аванс | Ann_S | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 20.04.2009 14:09 | 
| Счет-фактура на аванс. | Dasha57 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 12.12.2008 22:49 | 
| счет-фактура на аванс | Elena_Sergeevna | Делимся опытом | 7 | 11.12.2008 15:36 | 
| Счет фактура на аванс..... | Vlata | Общая система налогообложения (ОСНО) | 43 | 29.11.2008 18:48 |