Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.08.2009, 11:03   #1
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Владимир Томчак
 
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
По умолчанию Корректирующая декларация по НДС - экспорт

Сдавал экспортную декларацию по НДС за 2кв.09г., в возмещении отказали, мол не все доки собрал. Вопрос в следующем. Могу ли я сейчас подать корректирующую декларацию на экспорт, возьмут ли документы????
Владимир Томчак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 18:34   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Корректирующая декларация по НДС - экспорт

Да конечно можете. Только не понятно вам 0% ставку не подтвердили, или возмещение? и какой срок прошёл? в сроки укладываетесь?
Б_С_К на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 18:44   #3
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Корректирующая декларация по НДС - экспорт

Если 0% ставку подтвердили возможно Вам нужно будет заполнить 6 раздел Декларации.
Возможна и такая ситуация: компания собирает необходимые документы, например, в I квартале текущего года и вместе с декларацией (как следует из п. 10 ст. 165 Налогового кодекса РФ) подает в инспекцию в начале апреля. А чуть позже выясняется, что в представленном пакете недоставало того или иного документа (забыли вложить или поздно получили от контрагента). Если отведенные 180 (плюс 90 рабочих) дней еще не истекли, то экспортер может подать недостающие документы в инспекцию. В этом случае налоговики не могут отказать компании в праве на нулевую ставку НДС. К такому выводу пришли многие судьи (см., например, постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 15 мая 2007 г. № Ф04-2846/2007(34014-А27-14), ФАС Поволжского округа от 12 апреля 2007 г. № А12-15523/06-С36). По мнению судей, подтверждающие документы экспортер может представить в инспекцию и после подачи декларации. Главное, чтобы это было сделано в пределах отведенных для подтверждения нулевой ставки сроков. Однако есть и противоположное судебное решение. В частности, в постановлении ФАС Северо-Западного округа от 24 сентября 2007 г. № А56-938/2007 арбитры посчитали экспорт неподтвержденным, поскольку контракт с иностранным контрагентом компания представила не одновременно с декларацией.

Начислить в такой ситуации НДС по ставке 18 (10) процентов, не дожидаясь окончания сроков (180 + 90 рабочих дней), налоговики также не имеют права. Хотя не исключено, что они это сделают, сославшись на письмо ФНС России от 9 августа 2006 г. № ШТ-6-03/786@. Тем не менее у предприятия есть шансы оспорить доначисленный подобным образом НДС. Большинство судей на стороне компаний (см., например, постановления ФАС Северо-Западного округа от 26 июня 2008 г. № А56-15666/2007, ФАС Поволжского округа от 14 апреля 2006 г. № А65-13146/2005).

Последний раз редактировалось Б_С_К; 17.08.2009 в 18:51.
Б_С_К на форуме   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.08.2009, 08:40   #4
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Владимир Томчак
 
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Корректирующая декларация по НДС - экспорт

Б_С_К, тема касается экспортного НДС. В пакете у меня не хватало одного из четырех пунктов и соответственно меня отослали. По срокам я подал декларацию без экспорта. Теперь хочу подать уточненку за тот квартал с экспортом, т.к. дожидаться след квартала не очень хочется.
Владимир Томчак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 11:41   #5
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Корректирующая декларация по НДС - экспорт

Нет в этом случае уточнённку Вы подать не сможете за второй квартал т.к. Под налоговым периодом для экспортного НДС следует понимать квартал, в котором организация собрала документы, подтверждающие право на применение нулевой налоговой ставки.
Б_С_К на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 12:05   #6
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Владимир Томчак
 
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Корректирующая декларация по НДС - экспорт

Б_С_К, хорошо, тогда след вопрос. Экспорт был, но я не подверждал его. Суммы этого НДС в какой раздел декларации внести?
Владимир Томчак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 12:20   #7
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Корректирующая декларация по НДС - экспорт

Цитата:
Сообщение от Владимир Томчак Посмотреть сообщение
Экспорт был, но я не подверждал его
Вы подтверждаете не Экспорт а право на применения ставки - 0%
Цитата:
Сообщение от Владимир Томчак Посмотреть сообщение
Суммы этого НДС в какой раздел декларации внести?
Если Вы не подтвердили право на применения 0% ставки то: НДС можно принять к вычету в периоде, когда товары были фактически отгружены. Но сначала в декларации за этот период нужно начислить налог с реализации по ставке 10 или 18 процентов (п. 9 ст. 165 Налогового кодекса РФ), а также заплатить пени за 180 дней с даты таможенного оформления.
При этом в Декларации Вы заполняете 7 раздел
Б_С_К на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 12:29   #8
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Владимир Томчак
 
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Корректирующая декларация по НДС - экспорт

Б_С_К, я имел ввиду след факт. Экспорт фактически был в 1кв, но в первом квартале право на 0% я не подтверждал, т.е. НДС висел на 19сч, вот в 1кв в какой-нить раздел декларации этот НДС должен был фигурировать?
Владимир Томчак вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.08.2009, 12:34   #9
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Корректирующая декларация по НДС - экспорт

Цитата:
Сообщение от Владимир Томчак Посмотреть сообщение
Экспорт фактически был в 1кв, но в первом квартале право на 0% я не подтверждал, т.е. НДС висел на 19сч, вот в 1кв в какой-нить раздел декларации этот НДС должен был фигурировать?
Аааа я просто сразу не поняла.... Нет. согласно НК (ст. 167) моментом определения налоговой базы по экспорту является последний день квартала в котором были собраны документы подтверждающие применение 0% ставки. А до этого Вы эти суммы просто ни где не показываете... т.е. НДС так и висит пока на 19сч.
Б_С_К на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 12:38   #10
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Владимир Томчак
 
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Корректирующая декларация по НДС - экспорт

Б_С_К, спасибо, а то мне голову заморочили умники всякие, вот на всякий случай решил проконсультироваться с умными людьми.
Владимир Томчак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 12:47   #11
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Корректирующая декларация по НДС - экспорт

Пожалуйста. Обращайтесь, всё что знаю расскажу.
Б_С_К на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 13:32   #12
практик
 
Аватар для ручеек
 
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
По умолчанию Ответ: Корректирующая декларация по НДС - экспорт

Б_С_К, пожалуйста, посмотрите здесь http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=252082#post252082
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3


"Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с)
ручеек вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
сч,ф на экспорт enc Валюта, экспорт, импорт 2 16.04.2009 03:56
Экспорт в 1С 8.1. Б_С_К Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 14 07.04.2009 12:28
экспорт NЛилу Валюта, экспорт, импорт 0 19.03.2009 08:20
Экспорт FOB Ярина Валюта, экспорт, импорт 9 30.04.2008 20:42
НДС. Экспорт. Аванс. Декларация. Cheri Валюта, экспорт, импорт 2 11.12.2007 22:31


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot