Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Расчеты > Безналичные расчеты


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 27.01.2010, 15:56   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 156
Спасибо: 0
По умолчанию Правильно еоформление взаимозачета долгов

Как корректно поступить в ситуации: покупатель должен нашей конторе 38 000,00 руб. (в т. ч. НДС 18 %) с 02.02.2008 г., платить не хочет, акт сверки не подписывает. Мы ему по выставленному счету от 12.09.09 не заплатили 15 000,00 (в этой ситуации мы выступали в роли покупателя) и не привели приход продукции. Теперь договорились произвести взаимозачет на 15 000,00 и они нам доплатят остаток. А как мне теперь это провести по бухгалтерии, докуметны я не проводила на 15 000,00 и год уже закрыт, вносить изменения в 2009 год для меня нереально. Что делать?
holodova.viktori вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot