Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.07.2010, 10:35   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 13.07.2010
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Помогите заполнить Декларацию по НДС

Помогите пожалуйста новичку. Деятельность началась в конце июня. Пришли деньги за аренду, соответственно я 30 числом сделала акт на оказание услуг. Все . Вообщем то ерунда, но если я заполняю НДС как я понимаю, он очень большой получается.
В строку 010 графа 3 я пишу полученную сумму денег без НДС , в графе 4 НДС.
Потом в графе 070 пишу всю сумму , которую получили на р/сч вместе с НДС, в графе 4 опять НДС.
И в графе 120 получается, как бы удвоенный НДС.
Ерунда какая то. Помогите пожалуйста
MilaLUD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 21:30   #2
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Elene_L
 
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
По умолчанию Re: Помогите заполнить Декларацию по НДС

Ерунда получается, потому что у Вас нет ещё одной проводки и соответственно строки в декларации... Предположим, что Вы берете за аренду 118000 руб...

Поступление денег на р/счет Дт 51 Кт 62.2 118000-00
Счет-фактура на аванс Дт 76АВ Кт 68.2 18000-00
Счет фактура по отгрузке (две проводки) Дт 90.3 Кт 68.2 18000-00
Дт 68.2 Кт 76 АВ 18000-00

Заполняем декларацию:
книга продаж
строка 10 графа 3 100000-00 графа 5 18000-00
строка 70 графа 3 120000-00 графа 5 18000-00
строка 120 графа 4 36000-00
книга покупок
строка 150 графа 3 18000-00
строка 220 графа 3 18000-00
строка 230 графа 3 18000-00

Таким образом, к оплате в бюджет 18000-00
__________________
Nil volenti difficile est Ничего нет трудного, если есть желание

Последний раз редактировалось Elene_L; 13.07.2010 в 21:31. Причина: грамматика
Elene_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 21:58   #3
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Elene_L
 
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
По умолчанию Re: Помогите заполнить Декларацию по НДС

Вот так выглядит Ваша декларация
Книга продаж:

Книга покупок:
__________________
Nil volenti difficile est Ничего нет трудного, если есть желание
Elene_L вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 14.07.2010, 13:24   #4
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 13.07.2010
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите заполнить Декларацию по НДС

СПасибо Вам огромное. А налог на прибыль Вы мне не поможете заполнить? Я так понимаю, что прибыль можно все-таки уменьшить з/платой, налогами по з/плате и комиссией банка, только я не совсем понимаю в какие строки это все вставлять?
MilaLUD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 15:11   #5
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Elene_L
 
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
По умолчанию Re: Помогите заполнить Декларацию по НДС

Декларация по прибыли слишком велика, чтобы мне Вам её построчно объяснять...К сожалению, я не располагаю таким количеством свободного времени
Но мыслите Вы правильно... Доходы (в декларации они "чистые", т.е. без НДС) уменьшаете на сумму расходов (комиссия банка, налоги по з/плате, кроме НДФЛ, а также сама сумма з/платы).
Удачи
__________________
Nil volenti difficile est Ничего нет трудного, если есть желание
Elene_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 09:38   #6
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 13.07.2010
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите заполнить Декларацию по НДС

Ну и на том спасибо.
Попытаюсь разобраться))
MilaLUD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 11:34   #7
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Elene_L
 
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
По умолчанию Re: Помогите заполнить Декларацию по НДС

MilaLUD, прошу прощения ввела Вас в заблуждение -
вычет по НДС соответствующий проводке Дт 68.2 Кт 76 АВ
отражается в строке 200, а не 150.
Остальные суммы вроде стоят на своих местах...
Сейчас стала печатать свою декларацию и увидела ошибку. ЖАРА, мозги плавятся.
Срочно исправляйте, пока не отнесли в ИФНС...
А насчет прибыли, лучше Вам проконсультироваться с реальным знакомым бухгалтером, чтобы всё увидеть на бумаге, а не на экране монитора.
Ещё раз извините...
__________________
Nil volenti difficile est Ничего нет трудного, если есть желание
Elene_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 11:39   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 13.07.2010
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Помогите заполнить Декларацию по НДС

Спасибо!!
Попытаюсь найти бухгалтера
MilaLUD вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 15.07.2010, 19:49   #9
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Кира81
 
Регистрация: 10.02.2010
Сообщений: 424
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Помогите заполнить Декларацию по НДС

Elene_L, не подскажите в какой раздел декларации по НДС нужно разнести операцию списывала ндс с авансов проводкой 91.02 76.АВ?

Последний раз редактировалось Кира81; 15.07.2010 в 20:03.
Кира81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 20:43   #10
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Elene_L
 
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
По умолчанию Re: Помогите заполнить Декларацию по НДС

Кира81, к сожалению, я не знаю ответа на Ваш вопрос
Но я так понимаю, что вышеуказанная проводка получилась у Вас в связи со списанием кредиторской задолженности?
На счете 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" числится вся сумма кредиторской задолженности, включая и сумму НДС. Таким образом, в учете делаются следующие записи:
- Д 62.2 "Авансы полученные" - К 91.1 "Прочие доходы" списана сумма кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, в том числе НДС;
- Д 91.1 "Прочие расходы" - К 76 "НДС с авансов полученных" - отнесена на расходы сумма НДС по списанной кредиторской задолженности.
Уплаченная ранее сумма НДС по списанной кредиторской задолженности отражается в составе внереализационных расходов на основании пп. 14 п. 1 ст. 265 НК РФ .
Я не уверена, но мне кажется, что сумма по проводке Дт 91.2 Кт 76АВ вообще не должна попасть в декларацию по НДС.
Если я не права, пожалуйста, поправьте меня кто-нибудь!!! Помогите Кире81... До сдачи декларации по НДС осталось два дня
__________________
Nil volenti difficile est Ничего нет трудного, если есть желание

Последний раз редактировалось Elene_L; 18.07.2010 в 20:47.
Elene_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 06:33   #11
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Кира81
 
Регистрация: 10.02.2010
Сообщений: 424
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Помогите заполнить Декларацию по НДС

Elene_L, спасибо БОЛЬШОЕ, что откликнулись. Вы совершенно правы, это не должно попадать в декларацию по НДС, подсказали те, кто с подобными операциями сталкивался!
Кира81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 07:08   #12
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Elene_L
 
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
По умолчанию Re: Помогите заполнить Декларацию по НДС

Кира81, я рада, что оказалась права. Логическое мышление - сила.
Спасибо и Вам за заданный вопрос... Когда буду списывать кредиторскую задолженность, уже буду знать , как правильно всё провести...
__________________
Nil volenti difficile est Ничего нет трудного, если есть желание
Elene_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 12:30   #13
статус: бухгалтер
 
Аватар для O.Anna
 
Регистрация: 01.06.2009
Адрес: Екатеринбург
Возраст: 40
Сообщений: 74
Спасибо: 0
Отправить сообщение для O.Anna с помощью ICQ
По умолчанию Re: Помогите заполнить Декларацию по НДС

Подскажите, пожалуйста, как мне заполнить декларацию по НДС, если мы работаем на УСН, и платим НДС с аренды гос. имущества. Подсказали, что заполняется только раздел 2 и титульный лист. Документы нам пришли в июне (за апрель-июнь), и в сентябре(июль-сентябрь). Все суммы оплатили в 3 квартале. Мне эту сумму заносить полностью в строку 100? и как заполнить строку 070 (код операции)?. Заранее спасибо
O.Anna вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot