Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 06.09.2010, 12:57   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 30.06.2008
Сообщений: 176
Спасибо: 0
По умолчанию Как закрыть сальдо между договорами правильно

У нас такая проблема: в предидущих периодах по поставщику у нас сальдо нулевое, а вот в оборотке по договорам в одном 50мил переплата а в другом 50 долг, те где-то не верно разнесены документы. Мы просто сделали проводку в текущем периоде и перекинули сумму. Проводка 60-60. У нас за тот период теперь налоговая проверки и ФНС ставит нам эти 50млн как увеличение налоговой базы по налогу на прибыль. Не могу понять с чего ради, может я не верно мыслю? Какое отношение имеет налог на прибыль к 60 счету? Какими правовыми актами мне с ними бодаться?????? Или просто идти в суд сразу?
oly2605 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 14:51   #2
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для АЭСка
 
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как закрыть сальдо между договорами правильно

К каждому договору сверку и в суд. Я тоже не совсем понимаю как сч.60 связан с налогом на прибыль ? Или налоговая понимает, что поставщик вернул переплату ? Но проводка-то не то показывает. Не оставляйте это так, правда явно на вашей стороне, если всё так как написали.
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!"
АЭСка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 20:39   #3
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
По умолчанию Re: Как закрыть сальдо между договорами правильно

Цитата:
Сообщение от oly2605 Посмотреть сообщение
У нас такая проблема: в предидущих периодах по поставщику у нас сальдо нулевое, а вот в оборотке по договорам в одном 50мил переплата а в другом 50 долг, те где-то не верно разнесены документы. Мы просто сделали проводку в текущем периоде и перекинули сумму. Проводка 60-60. У нас за тот период теперь налоговая проверки и ФНС ставит нам эти 50млн как увеличение налоговой базы по налогу на прибыль. Не могу понять с чего ради, может я не верно мыслю? Какое отношение имеет налог на прибыль к 60 счету? Какими правовыми актами мне с ними бодаться?????? Или просто идти в суд сразу?
При приходе в приходном документе писали один договор, а при оплате в выписке выбирали другой договор, начните с конца, и исправьте в выписках банка в 1С выбрав другой договор и тогда все встанет на свои места, а проводку доп., как вы сделали не нужно делать, распечатайте акт сверки по одному договору и по другому договору, для быстрого поиска воспользуйтесь той сверкой в которой у вас идут оплаты, вам легче будет искать выписки, в сверке вы увидите даты оплат.
Цитата:
Сообщение от АЭСка Посмотреть сообщение
Я тоже не совсем понимаю как сч.60 связан с налогом на прибыль ?
Я вот тоже не догоняю............. А в акте-то что они написали ?
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 07.09.2010, 08:39   #4
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 03.07.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 32
Спасибо: 0
Отправить сообщение для tsarina_m с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как закрыть сальдо между договорами правильно

Здравствуйте,ВСЕМ! Подскажите,как в 1С 7.7 можно посмотреть сальдо по договорам?
__________________
tsarina_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 14:38   #5
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
По умолчанию Re: Как закрыть сальдо между договорами правильно

Цитата:
Сообщение от tsarina_m Посмотреть сообщение
Здравствуйте,ВСЕМ! Подскажите,как в 1С 7.7 можно посмотреть сальдо по договорам?
Меню : отчеты, находим "специализированные", выбираем "Акт сверки расчетов", далее проставляем период за который хотим свериться, выбираем контрогента, выбираем договор, по которому хотим свериться, если общее сальдо нужно по контрогенту, то не выбираем договор, а просто нажимаем на кнопочку "по всем". Далее внизу кнопочка "Заполнить" жмем на нее, далее жмем на кнопочку "Печать" и открывается печатная форма документа, можем просто посмотреть, а если нужно напечатать, то в меню отправляем на принтер.

Последний раз редактировалось MarinaAnna; 07.09.2010 в 14:41.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 14:56   #6
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для АЭСка
 
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как закрыть сальдо между договорами правильно

Также удобно смотреть в Оборотно-сальдовой ведомости, по всем договорам разом видно что и чего.
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!"
АЭСка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 15:29   #7
Модератор форума
 
Аватар для Nadia
 
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Как закрыть сальдо между договорами правильно

Либо: отчеты - журнал-ордер по субконто
__________________
Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю
Nadia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 15:45   #8
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Как закрыть сальдо между договорами правильно

Nadia, вы не посмотрите темы про взаимозачет
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=42258
или
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=42053
который день бъемся,к верному решению так и не пришли
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 07.09.2010, 15:49   #9
Модератор форума
 
Аватар для Nadia
 
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Как закрыть сальдо между договорами правильно

Конечно гляну.
__________________
Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю
Nadia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 16:00   #10
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Как закрыть сальдо между договорами правильно

Nadia,
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 09:20   #11
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 03.07.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 32
Спасибо: 0
Отправить сообщение для tsarina_m с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как закрыть сальдо между договорами правильно

Спасибо огромное!!!!
__________________
tsarina_m вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot