Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.09.2010 
				
				
				
					Сообщений: 175
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Перепровела все документы а потом обнаружила что корректировка долга не проводится Пишет:"Проведение документа: Корректировка долга 00000000007 от 01.11.2010 0:00:00 (Проведение взаимозачета) 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Не совпадают суммы дебиторской и кредиторской задолженности при проведении взаимозачета. Взаимозачет не может быть проведен. Дебиторская задолженность: 109*252,94 руб. Кредиторская задолженность: - руб. Разница: 109*252,94руб." Как не крутила по всякому перепроводила все равно не проводится ЧТО ДЕЛАТЬ???? До перепроведения все доков этот взаимозачет был автоматически заполнен и проведен все нормально было  Что делать?
Последний раз редактировалось yulik888; 27.12.2010 в 14:37.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 22.01.2010 
				
				
				
					Сообщений: 1,845
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Деб. и Кред. задолженность надо одинаково заполнять, одну и ту же сумму указывать.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Спокойствие только спокойствие !!!"  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.09.2010 
				
				
				
					Сообщений: 175
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо взаимозачет провелся но не попадает в акт сверки... 
		
		
		
		
		
		
		
	 помогите люди добрые
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 11.01.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 3,972
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 80
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			дайте скрин документа, посмотрим, может, что не так заполнили.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 07.09.2010 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 81
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здраствуйте, у меня возможно вопрос не совсем по теме. Если у меня с контрагентом по одному счету переплата, а другой не оплачен, я сумму переплаты учитываю в качестве оплаты счета с помощью документа корректировка долга. я правильно делаю?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.11.2010 
				Адрес: Киров 
				Возраст: 37 
				
					Сообщений: 57
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А у меня такой вопрос, никак не могу сделать корректировку долга. Предприятие 1 должно 7000 предприятию 2, за него заплатило предприятие 3. 
		
		
		
		
		
		
		
	Я веду бухучет по 1 и 3 предприятию, и как мне там и там сделать проводки? эти 7000 где-нибудь да болтаются.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |