Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.03.2011, 21:50   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.02.2011
Сообщений: 18
Спасибо: 0
По умолчанию ПБУ 18

Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Работаем в УПП 8.
Новая компания. В декабре был взят займ, и потрачен на пробретение ОС.
Так как ОС поступят только в январе, то в БУ % по займу относятся на 08 сч, и обазуют временные разницы.
Под начисление % был заполнен док-т "Доп расходы", где в
БУ: Дт 08 Кт 66.04 = сумме начисленных процентов 413 т.р

НУ: Дт 91.02.7 (НУ) = сумме начисл процентов 413 т.р.
Дт 08 (ВР) = сумме начисл процентов 413 т.р.
Дт 91.02.7 (ВР) = сумме начисл процентов "-413 т.р" (минус).

В декабре реализации не было.
При закрытии отчетного периода декабря, получаем в
БУ Дт 68.04.2 Кт 77 =82 т.р. Отложенное налоговое обязательство.

И при закрытии в 1С УПП автоматически формируется проводка и Дт 68,04,2 Кт 77 (ОНО) и ДТ 09 КТ 68.04.2 =82 Т.Р.(ОНА) , и вся проблема в том,что на конец периода у нас должно быть два остатка на Дт 68.04. 2 =82 т.р. и на Кт 77 - 82 т.р., а при автоматической проводки при закрытии по сч Дт 09 Кт 68,04,2 у нас 68,04,2 закрывается по нулям "0". И возникает разногласие между мной и главным бухгалтером, она ссылаясь на бух учет права в том,что должны остаться открытыми счета 68 и 77 (с остатком), и выход из ситуации сторнировать дт 09 кт 68,04,2.

А мне кажется,что стонрировать эту проводку нельзя, т.к. она возникает из-за убытка по налоговому учету. Хотя у нас и тут возник спор, что не может сумма временной разницы быть одновременно и временной и в налоговом учете. Подскажите, как поступить в этой ситуации. Может кто-то сталкивался с такой проблемой.
Благодарю.
Ната_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 14:38   #2
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 28
Спасибо: 0
По умолчанию Re: ПБУ 18

Цитата:
Сообщение от Ната_S Посмотреть сообщение
И возникает разногласие между мной и главным бухгалтером, она ссылаясь на бух учет права в том,что должны остаться открытыми счета 68 и 77 (с остатком), и выход из ситуации сторнировать дт 09 кт 68,04,2.
Если вы применяете ПБУ 18/02, и по году у вас получен убыток, то счет 68.04.2 правильно закрывается на 09 счет, остатка по 68.04.2 не должно быть.
Стараюсь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 18:29   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.02.2011
Сообщений: 18
Спасибо: 0
По умолчанию Re: ПБУ 18

Согласна, но если по БУ фин результат "ноль", а по НУ "минус 100 т.р.", то в этом случае возникает ли убыток по БУ?
Ната_S вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 21.03.2011, 15:38   #4
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 28
Спасибо: 0
По умолчанию Re: ПБУ 18

Ната_S, я ответила конкретно по поводу вот этого высказывания

Цитата:
Сообщение от Ната_S Посмотреть сообщение
и вся проблема в том,что на конец периода у нас должно быть два остатка на Дт 68.04. 2 =82 т.р. и на Кт 77 - 82 т.р.,
Сливной счет 68.04.2 не может иметь остатков. Получится, что бюджет вам должен. То, что он закрылся в ноль, это правильно, и именно это я имела ввиду.
По поводу того, что у вас нет убытка в бухучете - я не нашла этого в вашем сообщении (может, невнимательно прочитала). Не видя ОСВ, конечно, трудно сделать какой-то вывод. Посмотрите справку-расчет - по какому виду обязательств у вас сформировался ОНА? Есть ли еще какие-то разницы по НУ, кроме ОС? Если нет, то почему у вас фин.результат по нал.учету - минус 100, а не минус 413 тыс?
Стараюсь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 13:23   #5
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 224
Спасибо: 0
По умолчанию Re: ПБУ 18

Цитата:
Сливной счет 68.04.2 не может иметь остатков. Получится, что бюджет вам должен.
А если у меня например имеется переплата по налогу на прибыль, получается, что бюджет-таки мне должен? Или на другом счете эта переплата должна отражаться?
Pam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 07:31   #6
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 15.04.2012
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Re: ПБУ 18

Очень интересно как решился этот вопрос?
Тятьяна_П вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot