Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 03.09.2010 
				
				
				
					Сообщений: 6
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я пользуюсь 1с УСН, осуществляется два вида деятельности :ЕНВД+УСН.В конце месяца расходы,которые нельзя отнести к конкретному виду деятельности подлежат распределению. Предлагается выбрать базу распределения: 
		
		
		
		
		
		
		
	1.Доходы-всего 2.Доходы от реализации 3.Доходы,отражаемые в НУ Какую базу порекомендуете выбрать?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 03.09.2010 
				
				
				
					Сообщений: 6
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Перекапала куча страниц в интернете и нашла письмо Минфина, для целей налогообложения следует учитывать доходы рассчитанные кассовым методом, а это доходы - НУ. 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.01.2011 
				
				Возраст: 54 
				
					Сообщений: 74
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если вы работаете в 1с УСН, и у вас совмещенный режим (УСН+ЕНВД), то доходы по УСН вы отражаете на счете с пометкой для НУ, а доходы ЕНВД на счете с пометкой не отраж в НУ. Из доходов для НУ потом книгу дох и расх по УСН сформируете. А для распределения расходов пропорционально доходам выбираете доходы всего.Если брать только для НУ то все расходы на УСН уйдут. Или я вас не так поняла? и у вас там что-то другое?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 24.02.2011 
				Адрес: г.Саратов 
				
				
					Сообщений: 101
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Не подскажете мне где-бы почитать про ведение совмещения режимов в 1с 7.7 УСН? 
		
		
		
		
		
		
		
	У меня тоже весь учет неправильно ведется, надо все переделывать или переходить на новую 1С.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 24.02.2011 
				Адрес: г.Саратов 
				
				
					Сообщений: 101
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			у меня УСН15%+ЕНВД, начала работать в 1С 7.7 УСН, но половину руками надо делать, вы книгу ДиР тоже руками делаете?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.01.2011 
				
				Возраст: 54 
				
					Сообщений: 74
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			УСН 6 - веду в 1сУСН и книгу формирую в программе, а УСН 15 + ЕНВД так получилось что велось с самого начала в БУХ7.7, я так и веду , а книгу формирую в Екселе. Но если вы в 1сУСН то там можете и формировать книгу, зачем руками?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.01.2011 
				
				Возраст: 54 
				
					Сообщений: 74
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Доходы надо делить: те что по УСН - дох прин к НУ(сч90.1), а те что доходы ЕНВД - дох не прин к НУ (сч90.2). Книга сформируется из "доходов прин к НУ" И расходы так же.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 24.02.2011 
				Адрес: г.Саратов 
				
				
					Сообщений: 101
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Понимаете, у меня есть там одна проблемка, не все суммы попадают в книгу, у меня еще по УСН товар продается юр.лицам, а приходую я все на розничный склад, программа не видит, что я юр.лицу продала и не переводит товар в УСН, даже если перемещение делаешь с розничного на оптовый склад
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.01.2011 
				
				Возраст: 54 
				
					Сообщений: 74
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Товар приходуете на склад... Не пойму, как это влияет... зачем товар переводить в УСН. В УСН должна попадать выручка за товар. а выручка приходуется на 90 счет в 1сУСН, (90.1-УСН, 90.2-ЕНВ) - и выручка идет с 51 или 50счета, причем тут склад. А расходы (в часности затраты на закупку товара) распределяются между УСН и ЕНВД пропорц выручке. Уже после того как вы товар оприходовали, когда уже есть выручка за месяц.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 24.02.2011 
				Адрес: г.Саратов 
				
				
					Сообщений: 101
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			у меня расходы 1С распределяет неправильно.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 03.09.2010 
				
				
				
					Сообщений: 6
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Работала на старой версии УСН (извините не помню номера релиза) расходы распределялись правильно, а на 178, 179 все на перекосяк. 
		
		
		
		
		
		
		
	Общехозяйственные расходы должны распределяться. т.е распределяется з/п администрации, налоги с з/п администрации и прочие. А программа распределяет помимо выше перечисленного, налоги с з/п всего предприятия в момент оплаты налогов??? Может кто нибудь разобрался ПОМОГИТЕ !!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 24.02.2011 
				Адрес: г.Саратов 
				
				
					Сообщений: 101
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 24.02.2011 
				Адрес: г.Саратов 
				
				
					Сообщений: 101
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А кто-нибудь среди нас работает на 1С 8 УСН???
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.01.2011 
				
				Возраст: 54 
				
					Сообщений: 74
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |