Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 25.05.2011, 13:34   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 57
Спасибо: 0
По умолчанию списание взаимных долгов

Два года назад наша фирма оплатила сверхвыставленную по счету сумму, но решили не возвращать ее так как собирались заказывать еще материалов, но время прошло материалов нет а сумма висит, скажите можно ли по истечении двух лет сделать сверку с контрагентом, или просто списать неучитывая для нк, и какими проводками
Еще есть некоторые задолжности получившиеся с нашей стороны материалы пришли а расчета с нашей стороны нет,(ну тут я думаю что нахимичино с давних времен) как разобраться с етим и убрать ненужные висяки?
Kasandra2008 вне форума   Ответить с цитированием



Старый 25.05.2011, 13:54   #2
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 48
Спасибо: 0
По умолчанию Re: списание взаимных долгов

общий срок исковой давности устанавливается в три года, после этого только монжно списать догл....
в случае если с течении этого периода (3 года) поддерживались отношения....производились акты сверок....и т.д. то срок исковой давности обрывается....
Ирина1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 13:58   #3
гл.бухгалтер
 
Аватар для AllaMih
 
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Сообщений: 1,634
Спасибо: 35
По умолчанию Re: списание взаимных долгов

Цитата:
Сообщение от Kasandra2008 Посмотреть сообщение
но время прошло материалов нет а сумма висит
Дебеторку можно списать в последний день отчетного периода в котором истек срок исковой давности(3 года) на внереализационные расходы. И еще не нужно составлять акт сверки, в противном случае расходы можно будет признать только через три года с даты сверки

Цитата:
Сообщение от Kasandra2008 Посмотреть сообщение
Еще есть некоторые задолжности получившиеся с нашей стороны материалы пришли а расчета с нашей стороны нет,(ну тут я думаю что нахимичино с давних времен) как разобраться с етим и убрать ненужные висяки?
Кредиторку можно списать через 3 года, нужен приказ об инвентаризации кред.задолженности. Этот долг нужно поставить на внереализационные доходы. И с него придется уплатить налог на прибыль
AllaMih вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: новости для бухгалтера, калькулятор НДС

Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +4.


Реклама на форуме Главбух.ру



Rambler's Top100 Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot