Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.05.2011 
				
				
				
					Сообщений: 3
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня стоит "1С Бухгалтерия" релиз 523. Проблема в оформлении продажи товаров при ЕНВД. Приходит покупатель, вносит денежку, оформляю ПКО. Проводка Д50 К 90.1.2. 
		
		
		
		
		
		
		
	Дальше сдаю выручку на расч.счёт, б/налом плачу поставщикам, приходую товар. Дальше отдаю товар покупателям. Как правильно сформировать доки? Провожу "продажа в розницу", но тогда не идёт касса, т.к. этот док формирует проводки Д 90.2.2 К 41.2 Д 50 К 90.1.2 ???????? ну какая касса??? деньги приносят в один день, товар забирают в другой. если не формировать проводки в ПКО, опять же касса не сходится. Как списывать товар и формировать выручку по ЕНВД (90 счёт) ??? ничего не понимаю...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.12.2010 
				Адрес: Тольятти 
				
				
					Сообщений: 546
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я делаю ПКО Д50/К62.2 - предоплата от покупателя, галочка стоит "формировать проводки". На след. день реализацию не документом, а вручную:  
		
		
		
		
		
		
		
	Д90.2.2/К41.2 - отгружено со склада (списываю себестоимость), Д62.2/К62.1 - зачтена предоплата от покупателя; Д62.1/К90.1.2 - выручка за ...мебель... Но у меня раз в месяц не совпадает день оплаты с продажей. Вам не удобно каждый день наверное так делать.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | |
| 
            
			 Экономист 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Сложно както  
		
		
		
		
		
		
			![]() Цитата: 
	
 А все остальное вы делаете правильно. Выручка по ЕНВД на сч 90.1.2 будет формироваться в результате проводки документов "Продажа в розинцу" 
				__________________ 
		
		
		
		
	Экономисты ничего не знают, но во всем разбираются  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.12.2010 
				Адрес: Тольятти 
				
				
					Сообщений: 546
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я говорю раз в месяц или даже в 2 месяца делаю. А если в ПКО убрать галочку, то касса будет "ругаться" - реализацию-то она не видит в этот день, но фактически ошибки не будет
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Gray, боюсь,что в обычной Бухгалтерии "этот номер не пройдет",.Если Приходный ордер и продажа в розницу будут сделаны не в один день,не пойдет Касса,будет выдаваться сообщение о несовпадении оборотов по проводкам.Алгоритм програмы подразумевает,видимо,что даты должны обязательно совпадать.Документ продажа в розницу формирует проводку 50.1-90,1.2,,но на дату этой реализации нет соответствующей проводки по кассе.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Экономист 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да, точно... тогда легких путей не ищем... 
		
		
		
		
		
		
			Вариант уже предлагали выше. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Экономисты ничего не знают, но во всем разбираются  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.05.2011 
				
				
				
					Сообщений: 3
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			"Если Приходный ордер и продажа в розницу будут сделаны не в один день,не пойдет Касса,будет выдаваться сообщение о несовпадении оборотов"  ВОт вот. именно в этом и проблема. как быть с кассой тогда? я знаю можно как то через инвентаризацию сделать, но не пойму как.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я  точно не смогу помомочь,но на форуме я встречала сообщения от тех,кто работает на ОСНО и ЕНВД в одной программе.Может быть,кто-нибудь откликнется. 
		
		
		
		
		
		
		
	Вообще продажа в розницу,видимо,не предполагает разнесения по времени факта оплаты и факта получения товара,т.е. реализован алгоритм:деньги-товар,продажи обезличены,просто ведется учет проданного товара и полученной оплаты.Как только возникает предоплата, возникает необходимость учитывать,от кого именно получена предоплата и кому нужно под нее отдать товар,поэтому в сообщении №2 и возникает счет 62.2,как при расчетах не в розницу, а с конкретным контрагентом.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.05.2011 
				
				
				
					Сообщений: 3
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Решила проблему. Делюсь опытом, может быть пригодится. В момент прихода денег - оформляем ПКО, ставим галочки "розничная выручка" и "формировать проводки". Раз в месяц/неделю/день (по мере необходимости вообщем) проводим документ "инвентаризация ТМЦ" из журнала документов общего назначения. Внутри надо поставить галочки "продажа облагается ЕНВД" и "ТМЦ в рознице" и сч.41.2 выбрать. И потом закрываем месяц как обычно. ВСё идёт - касса, 90сч. и даже аналитика по 41сч. что и требовалось доказать. Успехов.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Машунечка, вернусь к теме 
		
		
		
		
		
		
			 ,остался невыясненным один вопрос,какой документ оформляете при отгрузке товара покупателю?И проводите его или нет?Это ,чтобы уже конца прояснить вопрос для тех,кто попадет в эту тему.И спасибо,что написали,как разрулили ситуацию,кому-нибудь это обязательно поможет  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |