Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.02.2007, 21:33   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 09.02.2007
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию И снова взаимозачет 2007

Прошу умные головы бухгалтеров подумать над следующей ситуацией:

Организация "А" получает от организации "В" транспортно-экспедиторские услуги по доставке товара. Услуги до границы РФ не облагаются НДС. Услуги получены на сумму 118 000 руб, в том числе НДС 10 000руб. Организация "А" в счет оказанных услуг отгрузила организации "В" товар на сумму 118 000, в том числе НДС 18 000 руб. Решили они провести взаимозачет и послали друг другу платёжные поручения на сумму НДС в счетах-фактурах. То есть "А" перевела "В" 10 000руб, "В" перевела "А" 18 000руб. Далее делаем проводки:
Д 41 К 60 - 108 000
Д 19 К 60 - 10 000
Получили услуги - выделили НДС
Д60 К51-? - отправили НДС по акту в/з поставщику услуг.

Д90 К62 - 118 000
Д90 К68 - НДС к уплате
Отгрузили товал, начислили НДС в бюджет
Д51 К62-? - 18 000- получили НДС от поставщика на р/с

А дальше самое интересное, как сделать в/з? Ведь сальдо на 60 и 62 не совпадают. Даже если всё провести через 76-ой, всё равно останется на нем сальдо.
Если есть умные мысли, поделитесь ими плиз.
Джина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2007, 22:44   #2
Модератор форума
 
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
По умолчанию Re: И снова взаимозачет 2007

Зачет делается на меньшую сумму без НДС, т.е есть на 100 тыс. Дальше одна организация перечисляет 10 тыс. НДС и 8 тыс долг., другая 18 тыс НДС

Хотя могут быть вариации, в случае дальнейших взаиморасчетов. :(

Последний раз редактировалось Катрин; 09.02.2007 в 22:47.
Катрин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2007, 20:13   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 09.02.2007
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Re: И снова взаимозачет 2007

Спасибо за ответ, выход из данной ситуации нашла - пишу, потому как возможно не только у меня могут возникнуть такие проблемы пока нет разъяснений наших замечательных налоговиков.
В проводках с 51 счётом меняем местами 60 и 62, т.е. делаем Д62 К51 и Д51 К60. Затем делаем в/з. 1С легко с этим соглашается. Сальдо не повисает, ну а до конца 1 квартала, может чего умного на семинарах скажут, поправим бух. учёт. Хотя как мне сейчас кажется, это единственно возможный вариант, что б никому ничего недоплачивать. Спасибки всем;)
Джина вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.02.2007, 14:39   #4
Модератор форума
 
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
По умолчанию Re: И снова взаимозачет 2007

Цитата:
Сообщение от Джина
В проводках с 51 счётом меняем местами 60 и 62, т.е. делаем Д62 К51 и Д51 К60. Затем делаем в/з. 1С легко с этим соглашается.
Простите, не поняла, а деньги вы перечисляете или только с проводками мухлюете?
Катрин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2007, 22:58   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 09.02.2007
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Re: И снова взаимозачет 2007

В том то и дело, что с бухгалтером той фирмы договорилися, деньги по акту в/з перевели, всё казалось прозрачным и понятным, в/з делается без НДС всё нормально, а когда стали закрывать месяц, да делать декларацию, долго с ней "смеялися" по телефону, поиграли называется, решили быть первопроходцами, нет что бы подождать, ну куда спешить то было? И потом, где это "мухлёж" с проводками :confused: , между прочим проводки корректные, нарушения бух. учёта нет;)
Джина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2007, 06:41   #6
Модератор форума
 
Аватар для Nadia
 
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
По умолчанию Re: И снова взаимозачет 2007

Если Вы друг с другом деньгами рассчитались. Так какой это взаимозачет? Это есть погашение обязательств.
__________________
Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю
Nadia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2007, 18:11   #7
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 09.02.2007
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Re: И снова взаимозачет 2007

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.07.2005 N 119-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 21 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ АКТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НАЛОГАХ И СБОРАХ" (принят ГД ФС РФ 08.07.2005)
читаем п.4 ст.168 -
пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"Сумма налога, предъявляемая налогоплательщиком покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, уплачивается налогоплательщику на основании платежного поручения на перечисление денежных средств при осуществлении товарообменных операций, зачетов взаимных требований, при использовании в расчетах ценных бумаг.";
(вступает в силу с 1 января 2007 года (часть вторая статьи 5 данного документа)
Nadia, НДС мы перечисляли п/п, только всего лишь НДС каждая огранизация свой, на основании с/ф и акта в/з
Джина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2007, 19:10   #8
Модератор форума
 
Аватар для Nadia
 
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
По умолчанию Re: И снова взаимозачет 2007

Цитата:
Сообщение от Джина
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.07.2005 N 119-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 21 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ АКТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НАЛОГАХ И СБОРАХ" (принят ГД ФС РФ 08.07.2005)
читаем п.4 ст.168 -
пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"Сумма налога, предъявляемая налогоплательщиком покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, уплачивается налогоплательщику на основании платежного поручения на перечисление денежных средств при осуществлении товарообменных операций, зачетов взаимных требований, при использовании в расчетах ценных бумаг.";
(вступает в силу с 1 января 2007 года (часть вторая статьи 5 данного документа)
Nadia, НДС мы перечисляли п/п, только всего лишь НДС каждая огранизация свой, на основании с/ф и акта в/з
Пример 1

ООО «Пирамида» реализует ООО «Ракета» товары на сумму 99 990 руб., в том числе НДС 10% — 9090 руб. Причем ранее ООО «Пирамида» купило у ООО «Ракета» продукцию стоимостью 118 000 руб., в том числе НДС 18% — 18 000 руб. По взаимному согласию фирмы производят взаимозачет:

Дебет 41 Кредит 60
– 100 000 руб. (118 000 руб. – 18 000) — поступившая продукция принята к учету;

Дебет 19 Кредит 60
– 18 000 руб. — учтен НДС по поступившим ценностям;

Дебет 68 Кредит 19
– 18 000 руб. — сумма налога принята к вычету;

Дебет 62 Кредит 90-1
– 99 990 руб. — отражена выручка от реализации;

Дебет 90-3 Кредит 68
– 9090 руб. — начислен НДС по реализации продукции;

Дебет 60 Кредит 62
– 90 900 руб. (99 990 руб. – 9090) — произведен взаимозачет;

Дебет 51 Кредит 62
– 9090 руб. — получена сумма налога со стоимости товаров, погашенной зачетом;

Дебет 60 Кредит 51
– 16 362 руб. (90 900 руб. x 18%) — перечислен НДС контр-агенту;

Дебет 60 Кредит 51
– 10 738 руб. (118 000 руб. – 90 900 – 16 362) — произведен окончательный расчет с ООО «Ракета».

При заполнении декларации по НДС, утвержденной приказом Минфина от 7 ноября 2006 г. № 136н, следует помнить, что при осуществлении зачетов взаимных требований подлежит вычету и отражается в графе 4 по строке 240 раздела 3 сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им на основании платежного поручения. Таким образом, если стороны произвели взаимозачет, то НДС можно принять к вычету только после перечисления его поставщику в денежной форме. При этом, если ранее налог был принят к вычету, его нужно восстановить, уплатить в бюджет, начислить пени и только потом зачесть. Таким образом, Минфин утвердил дополнительные требования для вычета налога на добавленную стоимость.

Налоговый кодекс не устанавливает определенного срока, в течение которого покупатель должен перечислить налог своему контрагенту. Но при расчете собственным имуществом, в том числе векселями третьего лица, вычету подлежат суммы НДС, которые были уплачены поставщику (п. 2 ст. 172 НК). В обратном случае налог нельзя принять к зачету. При этом НДС, уплачиваемый продавцу денежными средствами, нужно определять по полученному счету-фактуре. А налог, принимаемый к вычету, исчисляется исходя из балансовой стоимости имущества.
__________________
Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю
Nadia вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 13.02.2007, 08:29   #9
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 09.02.2007
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Re: И снова взаимозачет 2007

Спасибо, Nadia, Вы мне очень помогли, помогли увидеть очевидное))) Спасибо!
Джина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2007, 14:56   #10
Модератор форума
 
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
По умолчанию Re: И снова взаимозачет 2007

Цитата:
Сообщение от Джина
И потом, где это "мухлёж" с проводками :confused: , между прочим проводки корректные, нарушения бух. учёта нет;)
Я имела в виду не то, что проводки не корректные, а то что действительно ли перечислили своему контрагенту денежные средства
Катрин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2007, 09:24   #11
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 14.02.2007
Сообщений: 1
Спасибо: 0
Вопрос Re: И снова взаимозачет 2007

Подскажите, пожалуйста.Организация "А" приобрела материалы у организации "В" три года назад, оплаты не произошло, но НДС принят к вычету.Долг за организацией "А" числится по сей день.В январе 2007 года эта организация"А" продала материалы организации "В", но на меньшую сумму.Организация "В" не хочет перечислять сумму НДС,представленную в счете-фактуре.Договорились провести эту операцию взаимозачетом.Как правильно составить акт взаимозачета? За минусом НДС? Но это не устраивает ни одну из данных организации.Ведь задолженность организации "А" является просроченной.
Милана вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2007, 09:37   #12
Модератор форума
 
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
По умолчанию Re: И снова взаимозачет 2007

Цитата:
Сообщение от Милана
Но это не устраивает ни одну из данных организации.
Это не устраивает 100 % ораганизаций в России, но это обязательное требование для зачета НДС, который при проведении взаимозачета вы должны восстановить, до той поры пока не оплатите НДС по безналу.
Катрин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2007, 09:43   #13
Модератор форума
 
Аватар для Nadia
 
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
По умолчанию Re: И снова взаимозачет 2007

Цитата:
Сообщение от Милана
Подскажите, пожалуйста.Организация "А" приобрела материалы у организации "В" три года назад, оплаты не произошло, но НДС принят к вычету.Долг за организацией "А" числится по сей день.В январе 2007 года эта организация"А" продала материалы организации "В", но на меньшую сумму.Организация "В" не хочет перечислять сумму НДС,представленную в счете-фактуре.Договорились провести эту операцию взаимозачетом.Как правильно составить акт взаимозачета? За минусом НДС? Но это не устраивает ни одну из данных организации.Ведь задолженность организации "А" является просроченной.
1. Конкретная дата приобретения материалов организацией А?
2. Почему НДС приняли к вычету, в каком периоде? До 2006 г. начисляли НДС по отгрузке?
3. Почему задолженность считается просроченной?
3. Взаимозачет может быть проведен на меньшую сумму.
4. Если организация В не хочет перечислить НДС деньгами, зачем с ними проводить взаимозачет? Пусть тогда всю сумму долга перечислять на расчетный счет.
__________________
Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю
Nadia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 09:28   #14
Заблокирован
 
Регистрация: 10.03.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,880
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Spa с помощью Yahoo
Вопрос Re: И снова взаимозачет 2007

Цитата:
Сообщение от Джина Посмотреть сообщение
Прошу умные головы бухгалтеров подумать над следующей ситуацией:

Организация "А" получает от организации "В" транспортно-экспедиторские услуги по доставке товара. Услуги до границы РФ не облагаются НДС. Услуги получены на сумму 118 000 руб, в том числе НДС 10 000руб. Организация "А" в счет оказанных услуг отгрузила организации "В" товар на сумму 118 000, в том числе НДС 18 000 руб. Решили они провести взаимозачет и послали друг другу платёжные поручения на сумму НДС в счетах-фактурах.
Прошу умные головы бухгалтеров подумать над следующей ситуацией:

Можно ли делать взаимозачёт по кредиторской задолженности за услуги и дебиторской задолженности за товары с одним контрагентом?

Спасибо!
Spa вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
НДС взаимозачет 2007 Nasty_ps Общая система налогообложения (ОСНО) 25 09.02.2008 20:44
И снова о подписи в счет-фактуре Helena Общая система налогообложения (ОСНО) 54 22.10.2007 15:07
Снова ст.218 НК Марина М Зарплата и кадры 15 30.01.2007 19:18
Взаимозачет? Ksenyy Общая система налогообложения (ОСНО) 6 23.01.2007 12:06
НДС по взаимозачетам с 2007 года Мария Сергеевна Общая система налогообложения (ОСНО) 3 27.12.2006 12:04


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot