Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.09.2009
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
У нас такая ситуация. Договор на услуги заключен в валюте (дол). Счет-фактуры выставляют в рублях. Я учитываю услуги по счет-фактуре в рублях, продавец услуги рассчитывает еще курсовые или суммовые разницы (я точно не знаю что там возникает), и у нас не идет сальдо. Вопрос: Должна ли я сама рассчитывать эти разницы и учитывать их просто по расчету: Возникает ли с них НДС? Должен ли поставщик услуг выставлять счет-фактуры на возникающие разницы? Заранее огромное спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]()
helen-mail, как рассчет вашим контрагентом курсовых разниц влияет на ваши взаиморасчеты?
Цитата:
у вас предоплата? или пост оплата? курс какой для расчетов берете? должен, но не вам
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.09.2009
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
Бывает и предоплата и постоплата.
Сальдо не идет, конечно. Просто наверное неправильно, что учитываю услуги по счет-фактуре, надо по договору по курсу доллара на конец месяца или на день оплаты? Счет-фактура тогда будет не на ту сумму, что реально в рублях в учете, как сейчас и получается. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]()
оплата в рублях? в договоре что написано про курс?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.09.2009
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
Да, оплата в рублях. Платили просто какой-то суммой например 100 тыс. руб. Акты не выставляют, Только счет-фактуры. Счета на оплату в валюте, но конкретно по ним не платили.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]()
как это? что вы у них покупаете?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.09.2009
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
покупаем аренду)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]()
почему акт не дают? оьязательно должен быть акт - без него вы не можете принять эти расходы.
с курсом что в договоре?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.09.2009
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
сейчас я точно не помню, курс на день оплаты, то есть пока у нас было задолженность, они постоянно начисляли разницы, а когда платим вперед, то их нет. я вижу эти разницы только по акту сверки, так как вводила данные по счет-фактуре...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]()
helen-mail, их курсовые разницы - это их личное дело. если они выставляют курсовую разницу, то они списывают у СЕБЯ ее на доходы или расходы.так же и вы. если у вас сначала была оплата, потом поступление - курсовой разницы не будет, приходовать вы будете по курсу на дату оплаты.
а если вы сначала получили услугу, по курсу 28, а потом ее оплатили по курсу 31 - у вас будет курсовая разница, которую вы у себя спишете как отрицательную курсовую разницу на внереализационые расходы.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.09.2009
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
НДС мой должен быть как по счет-фактуре?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]()
нет.
helen-mail, входной ндс уже давно не зависит от оплаты
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.09.2009
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
Что-то я все равно не поняла.
Допустим по договору цена аренды 1000 у.е. в месяц. На конец месяца курс 30 рублей. Я должна начислить в учете 31.01.2011г. Д19.3 К60 30000/1,18*0,18 руб. Д26 К60 30000/1,18 (итого 30тысяч) по счет-фактуре мне принесли точно такую же сумму. На 28.02.2011г. числится долг за январь, еще не оплачивали. Курс 31 Начисляем курсовую разницу 1000*(31-30)1=1000 Д91.2 К 60 Так? счет-фактура не меняется. Когда я оплачиваю, курс 32. я должна заплатить 32000? и начислить курсовую разницу также на дату оплаты? А НДС на 19.3 у меня все как на 31.01.2011? Так я правильно поняла? |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
helen-mail, Если У Вас услуги, то в договоре четко должна быть прописана Дата исполнения этих услуг (например последнее число месяца) , и на последнее число месяца они Вам выставляют Сч. ф-ру расчитаную из курса доллара. Вы платите согласно договора тоже расчитывая из курса доллара. Курс доллара по расчетам тоже должен быть обязательно указан.
Если все эти условия соблюдаются, то разница в рублевом эквиваленте эт Суммовые разницы в НУ , в бух. учете относятся на 91 сч. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Вот статья с Глав Буха , Почитайте про Кур. и Сум. разницы.
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |||
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
НДС так и остается таким, каким вы его приняли изначально к вычету. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|